О бюджете Курчумского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 834786,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 111420,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 723366,0 тысяч тенге;
2) затраты - 861500,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 26714,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 26714,7 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 26714,7 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 26714,7 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Курчумского сельского округа объем трансфертов, передаваемый из районного бюджета в бюджет Курчумского сельского округа на 2024 год в сумме 174780,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/6-VІII
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
834786,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
111420,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
68863,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
68863,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
40270,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
660,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
870,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
38740,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
2400,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
36340,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1347
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
940,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
940,0
|
|||
|
Плата за пользование земельными участками
|
940,0
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
723366,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
723366,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
723366,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
675171,0
|
|||
|
3
|
Субвенции
|
48195,0
2024 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
861500,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
82887,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82887,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82887,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78687,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4200,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
245883,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
245883,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
245883,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
89410,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9871,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
8929,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
137673,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
504304,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
504304,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
504304,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
131774,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
372530,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
28426,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
28426,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий социальной и инженерной инфаструктурев сельских населенных пунктах в рамках «Ауыл-Ел бесігі»
|
28426,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
26714,7
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
26714,7
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
26714,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
26714,7
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
26714,7
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/6-VIІI
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
117730,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
44348,5
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12195,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12195,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
32188,5
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1200,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
30388,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
1500,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
28888,5
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
73346,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73346,7
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенции
|
73346,7
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
117730,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73346,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73346,7
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73346,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73346,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38083,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38083,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38083,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
15540,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3990,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
73,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18480,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6300,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/6-VІII
Бюджет Курчумского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
123616,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
46602,6
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
12200,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
34402,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
700,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1150,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
32552,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
1800,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
30752,6
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
77014,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
77014,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенции
|
77014,0
2026год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
123616,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
77014,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77014,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77014,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77014,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39987,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39987,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39987,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16317,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4189,5
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
77,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19404,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6615,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6615,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6615,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6615,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.