О бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 -2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
Утвердить бюджет Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 72 840,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 275,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 351,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 66 213,4 тысяч тенге;
2) затраты – 73 097,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -257,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 257,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 257,2 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 38 058,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Карасуского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 28 155,4 тысяч тенге.
3-1. Используемые остатки бюджетных средств 257,2 тысяч тенге распределить согласно приложению 4 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
72 840,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 275,3
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 101,8
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 101,8
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 975,8
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
131,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
23,9
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 927,7
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
893,2
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
197,7
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
197,7
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
351,7
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
351,7
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
351,7
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
66 213,4
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
66 213,4
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
66 213,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
73 097,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 440,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 440,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 440,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 527,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 913,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 304,1
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 304,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 304,1
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 961,4
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 842,7
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 053,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 053,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 053,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 053,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-257,2
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
257,2
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
257,2
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
257,2
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
257,2
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/7- VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
62 278,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 026,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
589,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
589,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 437,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
300,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
43,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 094,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
266,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
266,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
266,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
56 986,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 986,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 986,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
62 278,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 714,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 714,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 714,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 014,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 700,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 494,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 494,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 494,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 210,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
535,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
749,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
321,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
321,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
321,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
321,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
749,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
749,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
749,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
749,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29декабря 2023 года
№ 12/7-VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
66 636,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 377,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
630,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
630,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 747,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
322,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
45,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 380,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
285,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
285,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
285,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
60 974,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60 974,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
60 974,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
66 636,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 684,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 684,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 684,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 235,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 449,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 808,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 808,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 808,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 435,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
572,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
801,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
343,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
343,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
343,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
343,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
801,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
801,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
801,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
801,0
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 12/7-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование расходов
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
257,2
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
256,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
256,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
256,7
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
256,7
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
257,2
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
257,2
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
257,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.