О бюджете Жетиаральского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 -2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Тарбагатайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Жетиаральского сельского округа Тарбагатайского района на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 149 722,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 4 664,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 186,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 144 872,5 тысяч тенге;
2) затраты – 150 020,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -297,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 297,7 тысяч тенге;
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 297,7 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете Жетиаралского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год установлен объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в сумме 43 152,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что в бюджете Жетиаралского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 39 860,5 тысяч тенге.
3-1. 297,7 тыс. тенге предусмотрено выделить согласно приложению 4 к данному решению.
3-2. Учесть, что в бюджете Жетиаралского сельского округа Тарбагатайского района на 2024 год предусмотрены целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 66 207,0 тысяч тенге.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Тарбагатайского районного маслихата
О. Канагатов
Приложение 1 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от « 29» декабря 2023 года
№12/5-VIII
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
149 722,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 664,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
398,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
398,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 242,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
450,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 765,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
24,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
186,0
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
186,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
186,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
144 872,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
144 872,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
144 872,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
150 020,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 693,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 693,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 693,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 193,6
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
25 499,8
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 270,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 270,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 270,7
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 293,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
399,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 577,9
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
300,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
300,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
63 756,1
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
63 756,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 756,1
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
63 756,1
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-297,7
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
297,7
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
297,7
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
297,7
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
297,7
|
Приложение 2 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/5-VIII
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
65 114,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 966,7
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
448,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
448,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 494,5
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
480,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
26,5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 988,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24,2
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
24,2
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
206,3
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
206,3
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
206,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
59 941,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59 941,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 941,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65 114,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 709,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 709,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 709,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 709,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 355,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 355,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 355,0
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 070,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
535,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
750,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
320,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
320,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
320,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
320,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
730,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
730,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
730,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
730,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/5-VIII
Бюджет Жетиаралского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
69 294,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 292,7
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
503,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
503,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 765,5
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
512,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
26,5
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 227,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24,2
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
24,2
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
226,3
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
226,3
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
226,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
63 775,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63 775,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63 775,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
69 294,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 605,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 605,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 605,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 605,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 029,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 518,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 518,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 518,0
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 145,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
573,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
800,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
342,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
342,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
342,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
342,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
800,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
800,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
800,0
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Тарбагатайского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года
№12/5-VIII
Использование свободных остатков бюджетных средств
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
297,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
297,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
297,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
297,7
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
297,7
|
|||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
297,7
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
297,7
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
297,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.