О бюджете села Умирзак на 2024-2026 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Актауский городской маслихат Мангистауской области РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Умирзак на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2024 год, в следующих объемах:
1) доходы – 489 674,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 100 678,2 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 391,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступлениям трансфертов – 388 605,0 тысяч тенге;
2) затраты – 516 683,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -27 009,3 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
27 009,3 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Актауского городского маслихата
С. Т. Закенов
Приложение 1
к решению Актауского городского
маслихата от 8 января 2024 года №10/62
Бюджет села Умирзак на 2024 год
|
Категория
|
Соммасы, тыс.тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
1 . ДОХОДЫ
|
489 674,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
100 678,2
|
|
01
|
Подоходный налог
|
34 000,0
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
34 000,0
|
|||
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
66 678,2
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 300,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
5 300,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
59 078,2
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
391,2
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
391,2
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
391,2
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
388 605,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
388 605,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
388 605,0
|
|
Функциональная группа
|
Соммасы, мың теңге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
516 683,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
263 787,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
116 656,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
116 656,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 778,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 478,0
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
45 400,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
147 131,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147 131,0
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
147 131,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
244 826,5
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
139 219,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
139 219,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
139 219,0
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
105 607,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
105 607,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
14 766,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
41 717,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 884,0
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения селах, поселках, сельских округов
|
35 240,5
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 069,8
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
5 359,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 359,4
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
5 359,4
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
2 710,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 710,4
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
2 710,4
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 27 009,3
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
27 009,3
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
27 009,3
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
27 009,3
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
27 009,3
|
Приложение 2
к решению Актауского городского
маслихата от 8 января 2024 года №10/62
Бюджет села Умирзак на 2025 год
|
Категория
|
Соммасы, мың теңге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
1 . ДОХОДЫ
|
252 450,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
68 370,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
68 370,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
13 650,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 625,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
52 095,0
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
430,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
430,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
430,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
183 650,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
183 650,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
183 650,0
|
|
Функциональная группа
|
Соммасы, мың теңге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
252 450,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
153 653,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 753,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 753,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 753,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
102 900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 900,0
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 900,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 359,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
3 359,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 359,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 359,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
93 169,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
41 951,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 951,0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
41 951,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 218,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 218,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
15 504,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
24 584,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 130,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 269,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 411,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 411,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 411,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
858,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
858,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
858,0
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Актауского городского
маслихата от 8 января 2024 года №10/62
Бюджет села Умирзак на 2026 год
|
Категория
|
Соммасы, мың теңге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
1 . ДОХОДЫ
|
265 524,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
72 240,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
72 240,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
13 333,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 756,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
56 151,0
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
452,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
452,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
452,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
192 832,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
192 832,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
192 832,0
|
|
Функциональная группа
|
Соммасы, мың теңге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
265 524,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
161 335,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 290,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 290,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 290,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
108 045,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 045,0
|
|
|
|
|
053
|
Управление коммунальным имуществом города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 045,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 527,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
3 527,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 527,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3 527,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
97 773,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
44 048,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 048,0
|
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
44 048,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
53 725,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 725,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 879,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
33 159,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 687,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 889,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 482,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 482,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 482,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
1 407,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 407,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 407,0
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.