О бюджете Сарыоленского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Сарыоленского сельского округа Курчумского района на 2024-2024 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 336051,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8889,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 48,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 327113,9 тысяч тенге;
2) затраты - 336470,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -419,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 419,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 419,5 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 419,5 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Сарыоленского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Сарыоленского сельского округа на 2024 год в сумме 86983,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/12-VІII
Бюджет Сарыоленского сельского округа Курчумского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
336051,3
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8889,4
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2902,1
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2902,1
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5587,3
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
370,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
131,5
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4627,9
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
44,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4583,9
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
457,9
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
400,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
48,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
48,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
48,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
327113,9
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
327113,9
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
327113,9
|
|||
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
298806,9
|
|||
|
03
|
Субвенции
|
28307,0
2024 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
336470,8
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51774,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51774,4
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51774,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
51774,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
149267,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
149267,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
149267,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
33661,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
111106,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
20594,4
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
20594,4
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
20594,4
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20594,4
|
|
13
|
Прочие
|
114415,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
114415,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114415,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
114415,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-419,5
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
419,5
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
419,5
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
419,5
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/12-VІII
Бюджет Сарыоленского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
97952,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6570,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1260,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1260,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4890,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
388,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4463,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
46,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4417,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
39,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
420,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
420,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
50,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91332,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91332,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91332,0
|
|||
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
91332,0
|
|||
|
03
|
Субвенции
|
0,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
97952,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49857,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49857,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49857,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
49857,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48095,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48095,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48095,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11235,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4725,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
32135,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/12-VІII
Бюджет Сарыоленского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
102850,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6899,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1324,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1324,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5134,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
407,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4686,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
48,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
4638,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
41,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
441,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
441,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
52,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
52,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
52,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
95899,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95899,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95899,0
|
|||
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
95899,0
|
|||
|
03
|
Субвенции
|
0,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
102850,0
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52350,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52350,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52350,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
52350,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50500,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50500,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11797,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4961,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33742,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.