О бюджете Маркакольского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Маркакольского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 189242,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 8337,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 60,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 180845,0 тысяч тенге;
2) затраты - 190324,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 1082,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1082,3 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 1082,3 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 1082,3 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Маркакольского сельского округа объем субвенции, передаваемый из районного бюджета в бюджет Маркакольского сельского округа на 2024 год в сумме 37814,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/11-VІII
Бюджет Маркакольского сельского округа Курчумского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
189242,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8337,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2020,0
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2020,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6037,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
161,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5696,0
|
||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
250,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
5446,0
|
|||
|
5
|
Единный земельный налог
|
30,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
280,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
280,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
60,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
60,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
60,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
180845,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
180845,0
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
180845,0
|
||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
161923,0
|
||
|
4
|
Трансферты на компенсацию потерь в связи с принятием законодательства
|
18922,0
|
2024 год
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
190324,3
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26395,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26395,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26395,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
24395,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2000,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37674,3
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
37674,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37674,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9843,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22331,3
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
5000,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
56255,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
56255,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
56255,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2255,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
54000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
70000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
70000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий социальной и инженерной инфаструктурев сельских населенных пунктах в рамках «Ауыл-Ел бесігі»
|
70000,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1082,3
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1082,3
|
||||
|
8
|
Поступления займов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение займов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1082,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1082,3
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/11-VІII
Бюджет Маркакольского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
65303,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13093,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
10093,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
460,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
365,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9268,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
9268,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
105,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52105,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52105,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенция
|
52105,0
2025 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65303,0
|
|
1
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52105,0
|
||
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52105,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12198,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12198,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8213,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3385,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/11-VІII
Бюджет Маркакольского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
65303,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13093,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
10093,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
460,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
365,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9268,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
0,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
9268,0
|
||||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
105,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
105,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52105,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52105,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|||
|
Субвенция
|
52105,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
65303,0
|
|
1
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52105,0
|
||
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52105,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
52105,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12198,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12198,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12198,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8213,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
600,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3385,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
||||
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.