О бюджете Калгутинского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы - 168146,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4905,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 138612,2 тысяч тенге;
2) затраты - 168415,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 269,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 269,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 269,0 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 269,0 тысяч тенге.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/7-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2024 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
168146,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4905,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
533,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
533,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
163,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
137,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3389,0
|
||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
50,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3339,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
612,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
208,0
|
||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
208,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
163241,2
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163241,2
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163241,2
|
||
|
1
|
Целевые текущие трансферты
|
138612,2
|
||
|
3
|
Субвенции
|
24629,0
|
2024 год
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
168415,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68504,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68504,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68504,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43288,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11554,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
13662,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19730,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19730,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19730,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3761,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15416,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
553,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
553,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
553,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
553,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
80180,8
|
|||
|
9
|
Прочие
|
80180,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80180,8
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
80180,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-269,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
269,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
269,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
269,0
|
Приложение 2 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/7-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2025 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
73005,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3005,0
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
3005,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
75,0
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
350,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
75,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2225,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
25,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
2200,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70000,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70000,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
70000,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
70000,0
|
|||
|
5
|
Субвенции
|
0,0
2025 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
73005,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40788,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления40788,0
|
40788,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40788,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40042,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
746,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32217,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32217,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32217,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2605,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29612,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Курчумского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 15/7-VІII
Бюджет Калгутинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
75005,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3005,0
|
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
3005,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
75,0
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
350,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
75,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2225,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
25,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
2200,0
|
||||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
250,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
72000,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72000,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72000,0
|
|||
|
1
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
72000,0
|
|||
|
5
|
Субвенции
|
0,0
2026 год
|
|||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
75005,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40788,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления40788,0
|
40788,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40788,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40042,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
746,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34217,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34217,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34217,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2605,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
31612,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0,0
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.