О бюджете села Кызылсай на 2024 - 2026 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1.Утвердить проект бюджета села Кызылсай на 2024 – 2026 годы согласно приложении 1,2,3 в том числе на 2024 год следующих обьемах:
1) доходы – 401 179,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 43 294,1 тысяча тенге;
ненологовым поступлениям – 52,1 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 378,8 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 357 454,8 тысяч тенге.
2) затраты – 402 926,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погащение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 746,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профищита) бюджета – 1 746,2 тысячи тенге;
поступления займов – 0,0 тенге;
погащение займов – 0,0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 746,2 тысячи тенге.
2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кызылсай на 2024 год выделена субвенция в сумме 357 333,8 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата
Г. Байжанов
Приложение 1
к решению Жанаозенского
городского маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 12/99
Бюджет села Кызылсай на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
401 179,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
43 294,1
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 864,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 864,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
37 868,8
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
512,2
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
56,6
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
37 300,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 561,3
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 561,3
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
52,1
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
52,1
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
52,1
|
|||
|
3
|
Поступлениям от продажи основного капитала
|
378,8
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
378,8
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
253,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
125,8
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
357 454,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
357 454,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
357 454,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Про
грамма
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
402 926,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
78 905,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 905,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 905,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 455,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 450,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
207 815,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
207 815,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
207 815,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
43 774,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
134 990,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 051,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
9 720,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 720,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 720,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 720,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
106 486,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
106 486,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
106 486,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
106 486,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 746,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 746,2
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 746,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 746,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 746,2
|
Приложение 2
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 28 декабря 2023 года
№ 12/99
Бюджет села Кызылсай на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
359 226
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
37 933
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 056
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 056
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
32 877
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
333
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
75
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
32 469
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
321 293
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
321 293
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
321 293
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Про
грамма
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
359 226
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
61 395
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 395
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 395
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 395
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
214 873
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
214 873
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
214 873
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
46 390
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
141 750
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26 733
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
82 958
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
82 958
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 958
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
82 958
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 28 декабря 2023 года
№ 12/99
Бюджет села Кызылсай на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
377 120
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
39 822
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 309
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 309
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
34 513
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
340
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
80
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
34 093
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
337 298
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
337 298
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
337 298
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Про
грамма
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
377 120
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
64 458
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 458
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 458
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 458
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
225 617
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
225 617
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
225 617
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
48 710
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
148 838
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 069
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
87 045
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
87 045
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 045
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
87 045
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.