О бюджете сельского округа Енбекши на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Енбекши на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 210 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 908 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 80 302 тысяч тенге;
2) затраты – 89 953,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 2 743,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 743,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 743,7 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Енбекши на 2024 год в сумме 67 927 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата
А.Жандарбеков
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года № 11/9
Бюджет сельского округа Енбекши на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
87 210
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 908
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 655
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
1 655
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 753
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
170
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 800
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
783
|
|||
|
05
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
500
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
500
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
80 302
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 302
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 302
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
89 953,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 271
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие орга ны, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 271
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 271
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 751
|
|||
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
520
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 561,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 561,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 561,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 378
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 183,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 699
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
35 699
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 699
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35 699
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 422
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 422
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 422
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 422
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 743,7
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 743,7
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 743,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 743,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 743,7
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 743,7
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2023 года № 11/9
Бюджет сельского округа Енбекши на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
76 288
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 606
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
856
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
856
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 750
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
182
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 568
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
72 682
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 682
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
72 682
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
76 288
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 789
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 789
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 789
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 789
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 715
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 715
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 715
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 287
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
428
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 784
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
35 784
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 784
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35 784
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2023 года № 11/9
Бюджет сельского округа Енбекши на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
81 628
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 858
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
916
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
916
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 942
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
195
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 747
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
77 770
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
77 770
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
77 770
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
81 628
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 504
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 504
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 504
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 504
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 835
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 835
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 835
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 377
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
458
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 289
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
38 289
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 289
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
38 289
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.