О бюджете сельского округа Байгекум на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Байгекум на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 148 209 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 944 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 142 265 тысяч тенге;
2) затраты – 148 670,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета - -461,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 461,2 тысяч тенге;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 461,2 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Байгекум на 2024 год в сумме 90 805 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата
А.Жандарбеков
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года №11/6
Бюджет сельского округа Байгекум на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Специфика
|
|||||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1.Доходы
|
148 209
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
5 944
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 950
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 950
|
|||
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 994
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
144
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 850
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
142 265
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
142 265
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
142 265
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
148 670,2
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 601
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 601
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 601
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 037
|
||
|
022
|
Капитальное расходы государственного органа
|
2 564
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 000
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
49 735,4
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
49 735,4
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 735,4
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 032
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
45 703,4
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
45 033
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
45 033
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 033
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
45 033
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 300
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 300
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 300
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 290
|
|||
|
045
|
В городах районного значения, селах, поселках, сельских округах капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
|
10
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-461,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
461,2
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
461,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
461,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
461,2
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
461,2
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2023 года № 11/6
Бюджет сельского округа Байгекум на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Специфика
|
|||||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1.Доходы
|
99 502
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
4 141
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 050
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 050
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 091
|
|||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
151
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 940
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
95 361
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95 361
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95 361
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
99 502
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 680
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 680
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 680
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 680
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 007
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 007
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 007
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
570
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
437
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
46 815
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
46 815
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 815
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
46 815
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2023 года № 11/6
Бюджет сельского округа Байгекум на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Специфика
|
|||||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1.Доходы
|
104 478
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
4 344
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 103
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 103
|
|||
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 191
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
154
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 087
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
100 134
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
100 134
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
100 134
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
104 478
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 264
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 264
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 264
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 264
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 058
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 058
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 058
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
599
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
459
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
49 156
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
49 156
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 156
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 156
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.