О бюджете сельского округа Алмалы на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 75 Кодекса Республики Казахстан « Бюджетный кодекс Республики Казахстан », пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Алмалы на 2024-2026 годы согласно приложения 1, 2 и 3 в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 021 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 218 тысяч тенге;
поспупления от продажи основного капитала – 550 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 253 тысяч тенге;
2) затраты – 87 690,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов– 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -669,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 669,1 тысяч тенге
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 669,1 тысяч тенге.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Алмалы на 2024 год в сумме 58 616 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Шиелийского районного маслихата
А.Жандарбеков
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 29 декабря 2023 года №11/5
Бюджет сельского округа Алмалы на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
87 021
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
8 218
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
4320
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4320
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
3898
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
240
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3658
|
|
|
3
|
Поспупления от продажи основного капитала
|
550
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества закрепленного за государственными учереждениями
|
550
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества закрепленного за государственными учереждениями
|
550
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
78 253
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 253
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 253
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
87 690,1
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 208
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 208
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 208
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43851
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5357
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 883,9
|
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 883,9
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 883,9
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3622,9
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6261
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 120
|
|
|
01
|
Деятельность в области культуры
|
20 120
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 120
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 120
|
||
|
13
|
Другие
|
8 478
|
|||
|
9
|
Другие
|
8 478
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 478
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 478
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (не полностью использованных) перевод целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-669,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
669,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
669,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
669,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
669,1
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2023 года № 11/5
Бюджет сельского округа Алмалы на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
67 740
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
5 006
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1926
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1926
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 080
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
257
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2823
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
62 734
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 734
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 734
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
67 740
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 987
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 987
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 987
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 987
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 316
|
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 316
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 316
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
871
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
445
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
21 437
|
|
|
01
|
Деятельность в области культуры
|
21 437
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 437
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
21 437
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от «26» декабря 2023 года № 11/5
Бюджет сельского округа Алмалы на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
1. Доходы
|
72 482
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
5 357
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2061
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2061
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 296
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
275
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 021
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
67 125
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 125
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
67 125
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
2. Затраты
|
72 482
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48 136
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 136
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 136
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 136
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 408
|
|
|
03
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 408
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 408
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
932
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
476
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
22 938
|
|
|
01
|
Деятельность в области культуры
|
22 938
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 938
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
22 938
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.