О бюджете Кокжайыкского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73-1, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 144,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 999,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 72 145,0 тысяч тенге;
2) затраты – 81 017,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 873,2 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете сельского округа на 2024 год целевые трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
3. Учесть в бюджете сельского округа на 2024 год целевые трансферты из республиканскго бюджета согласно приложению 5.
4. Учесть в бюджете сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из районного бюджета согласно приложению 6.
5. Утвердить согласно приложению 7 перечень текущих бюджетных программ бюджета сельского округа на 2024 год.
6. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
79 144,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 999,0
|
|||
|
1
|
Подоходный налог
|
1 215,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 215,0
|
|||
|
4
|
Hалоги на собственность
|
4 384,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
244,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 010,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
72 145,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
72 145,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
72 145,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
81 017,2
|
|||
|
1
|
Государственные услуги общего характера
|
53 358,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 358,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 358,0
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 326,0
|
|||
|
22
|
Капитальные расходы государственного органа
|
32,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 170,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 170,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 170,0
|
|||
|
8
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 584,2
|
|||
|
9
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 917,8
|
|||
|
10
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
11
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 668,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 562,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 562,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 562,2
|
|||
|
13
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 562,2
|
|||
|
13
|
Прочие
|
7 927,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
7 927,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
7 927,0
|
|||
|
57
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
7 927,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
48
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 873,2
|
|||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
1 873,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 873,2
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
77 360,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 999,0
|
|||
|
1
|
Подоходный налог
|
1 215,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 215,0
|
|||
|
4
|
Hалоги на собственность
|
4 384,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
244,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 010,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
70 361,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70 361,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
70 361,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
77 360,0
|
|||
|
1
|
Государственные услуги общего характера
|
57 510,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 510,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 510,0
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 510,0
|
|||
|
22
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 700,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 700,0
|
|||
|
8
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 900,0
|
|||
|
9
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 300,0
|
|||
|
10
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
11
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 500,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 150,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 150,0
|
|||
|
13
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 150,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
57
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
48
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Бюджет Кокжайыкского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
75 350,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 999,0
|
|||
|
1
|
Подоходный налог
|
1 215,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 215,0
|
|||
|
4
|
Hалоги на собственность
|
4 384,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
244,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 010,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Доходы от государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
68 351,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 351,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
68 351,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
75 350,0
|
|||
|
1
|
Государственные услуги общего характера
|
60 450,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 450,0
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 450,0
|
|||
|
22
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 400,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 400,0
|
|||
|
8
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 500,0
|
|||
|
9
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 800,0
|
|||
|
10
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
0,0
|
|||
|
11
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 100,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500,0
|
|||
|
13
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
57
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
48
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Целевых текущих трансфертов из областного бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
464,0
|
|
2
|
Установка опор уличного освещения в с. Кокжайык в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
|
15 000,0
|
|
Итого
|
15 464,0
|
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Целевые трансферты из республиканского бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
76,0
|
|
Итого
|
76,0
|
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Целевые трансферты из районного бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 500,0
|
|
2
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 000,0
|
|
3
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог населенных пунктов
|
3 000,0
|
|
4
|
На фонд оплаты труда
|
3 127,0
|
|
Барлығы
|
16 627,0
|
Приложение 7 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-5
Перечень бюджетных программ на 2024 год
|
Категория
|
||||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
І. ДОХОДЫ
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
|||
|
1
|
Подоходный налог
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|||
|
4
|
Hалоги на собственность
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
|||
|
1
|
Доходы от государственной собственности
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
|||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
|||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
|||
|
1
|
Государственные услуги общего характера
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
22
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
8
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
|||
|
9
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
|||
|
10
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
|||
|
11
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
13
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
|||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
124
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
|||
|
57
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктах в рамках проекта: «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
|||
|
48
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
||||
|
Поступление займов
|
||||
|
Погашение займов
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.