О Кокпектинском районном бюджете на 2024-2026 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить Кокпектинский районный бюджет на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 4 898 043,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 045 677,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 39 565,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 812 800,2 тысяч тенге;
2) затраты – 5 995 190,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 64 724,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 107 068,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 42 344,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -36 167,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 36 167,0 тысяч тенге:
поступление займов – 644 668,0 тысяч тенге;
погашение займов – 48 953,9 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 559 547,1 тысяч тенге.
2. Предусмотреть в районном бюджете на 2024 год объемы субвенции, передаваемых из районного бюджета в бюджеты сельских округов, в сумме 369 040,0 тысяч тенге, в том числе:
Бигашский сельский округ – 32 632,0 тысяч тенге,
Кокпектинский сельский округ – 58 109,0 тысяч тенге,
Кокжайыкский сельский округ – 49 343,0 тысяч тенге,
Сельский округ имени К. Аухадиева – 47 375,0 тысяч тенге,
Тассайский сельский округ – 31 009,0 тысяч тенге,
Теректинский сельский округ – 32 362,0 тысяч тенге,
Улкенбокенский сельский округ – 43 160,0 тысяч тенге,
Ульгулималшинский сельский округ – 43 060,0 тысяч тенге,
Шугылбайский сельский округ – 31 990,0 тысяч тенге.
3. Принять к исполнению на 2024 год нормативы распределения доходов в бюджет района по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у источника выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты, корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора в размере 100 процентов, установленные решением маслихата области Абай от 13 декабря 2023 года № 11/80-VIII «Об областном бюджете на 2024-2026 годы».
4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2024 год в сумме 47 205,0 тысяч тенге.
5. Учесть в районном бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из областного бюджета согласно приложению 4.
6. Учесть в районном бюджете на 2024 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета согласно приложению 5.
7. Учесть в районном бюджете на 2024 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета согласно приложению 6.
8. Учесть в районном бюджете на 2024 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета согласно приложению 7.
9. Утвердить согласно приложению 8 перечень текущих бюджетных программ районного бюджета на 2024 год.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
4 898 043,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 045 677,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
577 063,6
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
87 372,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
489 691,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
409 426,3
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
409 426,3
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 618,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
27 413,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 205,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21 570,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20 170,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
200,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
6 000,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
6 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
39 565,2
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
8 087,9
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8 047,7
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
40,2
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
926,9
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
926,9
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 180,4
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 180,4
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
28 370,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
28 370,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 812 800,2
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 812 800,2
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 812 800,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
5 995 190,4
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 031 262,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
329 674,5
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
49 793,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
49 793,2
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
279 881,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
217 599,3
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 814,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
46 468,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
159 427,7
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
159 427,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
46 676,6
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
784,8
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
110,8
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
89 455,5
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
22 400,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
37 014,6
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
37 014,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
36 581,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
433,6
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
505 145,7
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
52 589,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
52 589,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
452 556,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
177 469,5
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
49 151,8
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
225 935,4
|
|||
|
02
|
Оборона
|
27 827,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
15 952,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
15 952,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
15 952,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
11 875,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
11 875,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
10 083,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
1 792,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
3 100,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
3 100,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 100,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
3 100,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
545 203,7
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
81 418,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
81 418,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
81 418,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
370 314,9
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
370 314,9
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
94 173,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
32,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
28 103,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 681,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
207 694,9
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
38 631,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
93 470,8
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
93 470,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
56 346,2
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 887,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
31 598,3
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 059,3
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
0,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 494 677,7
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
1 259 686,1
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 259 686,1
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
1 963,0
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
326 000,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
387 723,1
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
544 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
229 028,6
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
229 028,6
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
94 472,0
|
|||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
29 473,6
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
105 083,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 963,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 963,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 963,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
582 351,3
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
251 060,2
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
251 060,2
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
251 060,2
|
|||
|
2
|
Спорт
|
59 772,6
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
59 772,6
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
37 981,2
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
16 380,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
5 411,4
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
108 854,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
33 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
33 000,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
54 466,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
44 382,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
10 084,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
21 388,0
|
|||
|
075
|
Строительство сетей связи
|
21 388,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
162 664,5
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
77 988,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
45 231,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
29 592,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 708,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
457,5
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
84 676,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
66 107,6
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
462,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 226,1
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
4 880,3
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
62 638,5
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
41 562,5
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
41 562,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
37 990,2
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
2 222,3
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 350,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
21 076,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
21 076,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
21 076,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
67 145,1
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
67 145,1
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
67 145,1
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
67 145,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
761 616,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
761 616,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
761 616,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
109 664,5
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
651 951,5
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
400 906,5
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
400 906,5
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
46 785,1
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
46 785,1
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
354 121,4
|
|||
|
077
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
354 121,4
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
56 544,8
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
56 544,8
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
56 544,8
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
56 544,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
955 307,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
955 307,5
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
955 307,5
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
21 840,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 937,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
369 040,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
478 490,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
64 724,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
107 068,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
107 068,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
107 068,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
107 068,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
107 068,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
42 344,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-36 167,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
36 167,0
|
||||
|
Поступление займов
|
644 668,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
644 668,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
644 668,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
644 668,0
|
|||
|
Погашение займов
|
48 953,9
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
48 953,9
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
48 953,9
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
48 953,9
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
42 344,0
|
|||
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
6 609,9
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
559 547,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
559 547,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
559 547,1
|
Приложение 2 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Районный бюджет на 2025 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
2 516 626,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 054 577,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
611 487,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
118 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
493 487,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
383 902,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
383 902,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 618,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
27 413,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 205,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21 570,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20 170,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
200,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
6 000,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
6 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 170,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 070,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 050,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
20,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
100,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
100,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 460 879,0
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 460 879,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 460 879,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
2 516 626,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
725 615,00
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
305 608,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 700,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
48 700,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
256 908,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
226 528,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 921,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
25 459,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
131 931,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
131 931,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
44 160,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 560,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
900,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
85 311,0
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
36 883,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
36 883,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
35 993,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
890,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
251 193,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
52 733,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
52 733,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
198 460,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
68 777,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
129 683,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
29 538,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
16 236,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
16 236,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
16 236,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
13 302,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
13 302,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
10 997,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 305,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 596,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
4 596,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 596,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 596,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
363 423,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
30 000,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
30 000,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
30 000,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
275 695,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
275 695,0
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
0,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
87 973,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
5 600,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
24 063,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 118,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
114 810,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
42 131,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
57 728,0
|
|||
|
451
|
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
57 728,0
|
||
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
48 220,0
|
||
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
3 887,0
|
||
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580,0
|
||
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
0,0
|
||
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 041,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
210 000,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
60 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
60 000,0
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
20 000,0
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
40 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
90 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
90 000,0
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
90 000,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
60 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
60 000,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
472 706,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
172 881,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
172 881,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
172 881,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
65 797,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
65 797,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
31 302,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
16 880,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
17 615,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
66 958,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
36 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
36 000,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
30 958,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
24 317,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
6 641,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
167 070,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
72 801,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
42 968,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
26 153,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 080,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
600,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
94 269,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
68 809,0
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
15 860,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
9 600,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
92 022,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
38 497,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
38 497,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
34 147,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
3 000,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 350,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
53 525,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
53 525,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
53 525,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
0,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
60 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
60 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
60 000,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
60 000,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
47 205,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
47 205,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
47 205,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
47 205,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
56 544,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
56 544,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
56 544,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
56 544,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
454 977,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
454 977,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
454 977,0
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 937,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
369 040,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-42 344,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
0,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
0,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
42 344,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-64 724,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
64 724,0
|
||||
|
Поступление займов
|
107 068,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
107 068,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
107 068,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
107 068,0
|
|||
|
Погашение займов
|
42 344,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
42 344,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
42 344,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
42 344,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
42 344,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Районный бюджет на 2026 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
2 548 729,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 086 680,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
611 486,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
118 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
493 486,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
416 006,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
416 006,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 618,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
27 413,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 205,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21 570,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20 170,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
200,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
6 000,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
6 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 170,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 070,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 050,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
20,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
100,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
100,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
1 460 879,0
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 460 879,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 460 879,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
2 548 729,0
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
747 783,00
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
318 534,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
51 026,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
51 026,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
267 508,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
237 128,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 921,0
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
25 459,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
133 949,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
133 949,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
46 178,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 560,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
900,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
85 311,0
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
0,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
38 494,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
38 494,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
37 604,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
890,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
256 806,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
55 182,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
55 182,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
201 624,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
71 941,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
129 683,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
29 538,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
16 236,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
16 236,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
16 236,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
13 302,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
13 302,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
10 997,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 305,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 596,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
4 596,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
4 596,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 596,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
366 621,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
30 000,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
30 000,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
30 000,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
275 695,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
275 695,0
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
0,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
87 973,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
5 600,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
24 063,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 118,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
114 810,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
42 131,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
60 926,0
|
|||
|
451
|
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
60 926,0
|
||
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
51 418,0
|
||
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
3 887,0
|
||
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580,0
|
||
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
0,0
|
||
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 041,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
210 000,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
60 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
60 000,0
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
20 000,0
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
0,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
40 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
90 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
90 000,0
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
90 000,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
60 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
60 000,0
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
0,0
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
477 913,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
172 881,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
172 881,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
172 881,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
65 797,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
65 797,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
31 302,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
16 880,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
17 615,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
66 958,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
36 000,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
36 000,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
30 958,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
24 317,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
6 641,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
172 277,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
74 758,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
44 925,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
26 153,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 080,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
600,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
97 519,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
72 059,0
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
15 860,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
9 600,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
93 552,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
40 027,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
40 027,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
35 677,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
3 000,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 350,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
53 525,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
53 525,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
53 525,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
0,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
60 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
60 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
60 000,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
60 000,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
47 205,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
47 205,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
47 205,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
47 205,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
56 544,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
56 544,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
56 544,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
56 544,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
454 977,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
454 977,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
454 977,0
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 937,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
369 040,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-42 344,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
0,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
0,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
42 344,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
42 344,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-64 724,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
64 724,0
|
||||
|
Поступление займов
|
107 068,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
107 068,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
107 068,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
107 068,0
|
|||
|
Погашение займов
|
42 344,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
42 344,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
42 344,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
42 344,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
42 344,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
На обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан, в том числе:
|
28 762,3
|
|
-на увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
|
11 380,0
|
|
|
-услуги индивидуального помощника
|
1 367,0
|
|
|
-протезно-ортопедические, сурдотехнические, тифлотехнические средства, специальные средства передвижения (кресло-коляски), расширение технических вспомогательных (компенсаторных) средств, портативный тифлокомпьютер с синтезом речи, с встроенным вводом/выводом
|
15 410,0
|
|
|
-санаторно-курортное лечение
|
605,3
|
|
|
2
|
На выплату государственной адресной социальной помощи, в том числе:
|
65 139,0
|
|
- на выплату адресной социальной помощи
|
56 153,0
|
|
|
- на гарантированный социальный пакет детям
|
8 986,0
|
|
|
3
|
На социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан:
|
16 860,0
|
|
- участникам ВОВ, лиц с инвалидностью ВОВ, лицам приравненные к участникам и лиц с инвалидностью ВОВ, ЧАЭС, семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, семьям воинов, погибших в Афганистане, Таджикистане, Карабахе
|
8 550,0
|
|
|
-многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившие ранее звание «Мать героиня» и награжденные орденом «Материнская слава» 1, 2 степени и имеющим четыре и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
|
8 310,0
|
|
|
4
|
На установление доплат к должностному окладу за особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и основному персоналу государственных организаций культуры и архивных учреждений
|
41 862,0
|
|
5
|
На повышение заработной платы работников государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости населения
|
88 208,0
|
|
6
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
|
89 194,5
|
|
7
|
Приобретение служебного автранспорта
|
36 900,0
|
|
8
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам
в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»
|
444 482,8
|
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным (городов областного значения) бюджетам в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог:
|
731 951,5
|
|
|
9
|
Содержание дорог Кокпектинского района
|
80 000,0
|
|
Средний ремонт автомобильных дорог КF KK-433 подъезд к селу Толагай
|
597 183,5
|
|
|
Текущий ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов через Кокпекты-Бигаш 0-34км
|
54 768,0
|
|
|
10
|
На введение дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя для работников бюджетной сферы
|
10 663,9
|
|
11
|
Распределение сумм целевых текущих трансфертов из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
85 937,0
|
|
Итого
|
1 639 961,0
|
Приложение 5 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые трансферты на развитие из областного бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам:
|
29 473,6
|
|
Разработка ПСД на строительство пешеходного моста в селе Кокпекты
|
9 712,0
|
|
|
Разработка ПСД реконструкция моста через реку Жузагаш на а/д Подъезд к селу Тассай
|
19 761,6
|
|
|
Разработка ПСД реконструкция моста через реку села Кокпекты
|
0,0
|
|
|
2
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения:
|
5 083,0
|
|
Строительство водопроводных сетей в селе Акой
|
1 000,0
|
|
|
Разработка ПСД на строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в селе Ажа
|
4 083,0
|
|
|
3
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры:
|
35 355,9
|
|
разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к арендным жилым домам в селе Кокпекты Кокпектинского района»
|
0,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Шариптогай Кокпектинского района области Абай»
|
5 945,4
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Мамай Кокпектинского района области Абай»
|
5 868,8
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Бигаш Кокпектинского района области Абай»
|
5 853,0
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Карамойыл Кокпектинского района области Абай»
|
5 826,7
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к медицинскому пункту в селе Ушкумей Кокпектинского района области Абай»
|
5 870,8
|
|
|
Разработка ПСД «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерским пунктам в селе Ульгулималши Кокпектинского района области Абай»
|
5 991,2
|
|
|
4
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из областного бюджета районным бюджетам на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры:
|
295 176,7
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Ушкумей Кокпектинского района
|
45 038,2
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Мамай Кокпектинского района
|
47 062,2
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Ульгулималши Кокпектинского района
|
53 873,2
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Карамойыл Кокпектинского района
|
59 718,9
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в селе Шариптогай Кокпектинского района
|
39 487,0
|
|
|
Строительство инженерных сетей для медицинского пункта в cеле Бигаш Кокпектинского района
|
49 997,2
|
|
|
5
|
Распределение сумм кредитов бюджетам районов на приобретения жилья:
|
537 600,0
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
537 600,0
|
|
|
6
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам на приобретения жилья:
|
185 400,0
|
|
Софинансирование на приобретение жилья за счет кредитования на проектирование и строительство жилья
|
185 400,0
|
|
|
7
|
Распределение сумм целевых трансфертов из областного бюджета районным бюджетам на обустройство населенных пунктов:
|
20 000,0
|
|
Строительство антенно-мачтовых сооружений высотой 30м. для размещения оборудования сети радиотелефонной связи в селе Бигаш
|
20 000,0
|
|
|
Итого
|
1 108 089,2
|
Приложение 6 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
Распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районов на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
13 043,0
|
|
увеличение норм обеспечения лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами
|
12 217,0
|
|
|
санаторно-курортное лечение
|
826,0
|
|
|
2
|
Распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районов на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
1 206,0
|
|
3
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
107 068,0
|
|
Распределение сумм целевых трансфертов из республиканского бюджета бюджетам районов на приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
|
119 000,0
|
|
|
240 317,0
|
Приложение 7 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на 2024 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
Распределение сумм целевых трансфертов на развитие из республиканского бюджета районным бюджетам на развитие системы водоснабжения и водоотведения в городах и сельских населенных пунктах
|
100 000,0
|
|
Строительство водопроводных сетей в с. Акой
|
100 000,0
|
Приложение 8 к решению
Кокпектинского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 10-2
Перечень текущих бюджетных программ районного бюджета на 2024 год
|
Категория
|
||||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
І. Доходы
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
II. Затраты
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в
области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
|||
|
02
|
Оборона
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
|||
|
451
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
|||
|
451
|
|
Отдел занятости, социальных программ района (города областного значения)
|
||
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
||
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
||
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
||
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
008
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
|||
|
011
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
|||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
|||
|
2
|
Спорт
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района ( города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
024
|
Организация внутри поселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
|||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
||||
|
13
|
Прочие
|
|||
|
9
|
Прочие
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
||||
|
Поступление займов
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
|||
|
Погашение займов
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.