О бюджете Новобратского сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Буландынский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бюджет Новобратского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 42661,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3232,4 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 39429,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43409,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -748,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 748,0 тысяч тенге.
2. Учесть в бюджете Новобратского сельского округа на 2024 год субвенцию, передаваемую из районного бюджета в сумме 29429,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Буландынского районного маслихата
Н.Сексенов
Приложение 1 к решению
Буландынского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-14/14
Бюджет Новобратского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
42661,4
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3232,4
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
300,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2932,4
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
70,9
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2385,5
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
419,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39429,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39429,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39429,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43409,4
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31356,1
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31356,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31356,1
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10853,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10853,3
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
510,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
343,3
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
10000,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1200,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1200,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1200,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-748,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
748,0
|
Приложение 2 к решению
Буландынского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-14/14
Бюджет Новобратского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
33 307,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 878,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
300,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 578,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
99,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
62,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 821,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
596,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 9429,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 9429,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 9429,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
33 307,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 143,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 143,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 143,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
964,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
964,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
510,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
384,0
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
70,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 200,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1200,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 200,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
Буландынского районного маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-14/14
Бюджет Новобратского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма
тысяч
тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
33 307,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 878,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
300,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
300,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 578,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
99,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
62,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 821,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
596,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 429,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 429,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 429,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
33 307,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 143,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 143,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 143,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
964,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
964,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
510,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
384,0
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
70,0
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 200,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 200,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 200,0
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.