О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 188 456,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 18 704,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 169 752,8 тысячи тенге;
2) затраты – 204 445,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.
2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2024 год составляют 51 521,0 тысяч тенге.
3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.
4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 355 810,8 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 52 020,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 303 332,1 тысячи тенге;
2) затраты – 369 776,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.
5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2024 год составляют 168 247,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель городского маслихата
А. Искаков
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
188 456,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 704,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 316,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 316,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 776,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
83,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
214,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 479,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
13 612,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
13 612,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
169 752,8
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
169 752,8
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
169 752,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
204 445,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 510,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 510,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 510,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 457,4
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
52,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 196,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26 196,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 196,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 470,8
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 791,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 934,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
110 730,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
110 730,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
110 730,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 957,2
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
101 772,9
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
9,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
9,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9,5
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-15 989,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 989,1
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
243 674,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
19 523,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 385,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 385,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 914,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
87,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
224,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 603,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 224,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 224,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
224 151,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
224 151,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
224 151,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
243 674,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 787,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 787,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 787,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 787,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 401,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 401,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 401,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 861,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 874,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
666,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 383,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 383,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 383,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 383,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
172 103,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
172 103,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
172 103,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
172 103,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Горняцкий на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
73 069,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
20 194,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 457,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 457,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 015,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
90,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
231,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 694,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
14 722,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 722,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 875,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 875,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 875,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
73 069,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 618,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 618,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 618,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 618,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 704,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 704,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 704,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 953,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 061,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
690,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 747,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 747,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 747,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 747,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
355 810,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 020,7
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
24 839,7
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24 839,7
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
19 181,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
620,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
150,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 411,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 000,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 000,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
458,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
70,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
70,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
388,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
388,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
303 332,1
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
303 332,1
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
303 332,1
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
369 776,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 552,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 552,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 552,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 343,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 209,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
167 499,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
167 499,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
167 499,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 361,6
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 878,1
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
134 259,6
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
91 318,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
91 318,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 318,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
91 318,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
32 405,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
32 405,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 405,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
31 924,8
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
480,8
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 965,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 965,2
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
230 853,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
59 511,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 284,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 284,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
22 727,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
620,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
150,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 957,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 500,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 500,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
482,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
75,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
75,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
407,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
407,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
170 860,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
170 860,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
170 860,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
230 853,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 228,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 228,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 228,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 228,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
71 156,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
71 156,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 156,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
18 395,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 016,0
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
285,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
34 460,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
94 469,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
94 469,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
94 469,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
94 469,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 94
Бюджет посёлка Качар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
235 745,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
61 189,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
29 193,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
29 193,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
23 496,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
620,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
150,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 726,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
8 500,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
8 500,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
502,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
80,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
80,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
422,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
422,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
174 054,0
|
|
|
4
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
174 054,0
|
|
|
4
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
174 054,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
235 745,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 944,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 944,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 944,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 944,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
73 646,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
73 646,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 646,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19 039,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 646,0
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
295,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
35 666,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
96 155,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
96 155,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
96 155,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
96 155,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.