О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 18 дек. 2024 г.

    О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2024-2026 годы

    В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 188 456,8 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 18 704,0 тысячи тенге;

    неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 169 752,8 тысячи тенге;

    2) затраты – 204 445,9 тысячи тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -15 989,1 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 15 989,1 тысячи тенге.

    2. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Горняцкий, на 2024 год составляют 51 521,0 тысяч тенге.

    3. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Горняцкий в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

    4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2024 год в следующих объемах:

    1) доходы – 355 810,8 тысячи тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 52 020,7 тысячи тенге;

    неналоговым поступлениям – 458,0 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов - 303 332,1 тысячи тенге;

    2) затраты – 369 776,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -13 965,2 тысячи тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 965,2 тысячи тенге.

    5. Учесть, что объемы бюджетных субвенций, передаваемых из городского бюджета города Рудного в бюджет поселка Качар, на 2024 год составляют 168 247,0 тысяч тенге.

    6. Учесть, что объемы бюджетных изъятий, передаваемых из бюджета поселка Качар в городской бюджет города Рудного, на 2024 год составляют 0,0 тысяч тенге.

    7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель городского маслихата

    А. Искаков

    Приложение 1

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Горняцкий на 2024 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    188 456,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    18 704,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    2 316,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 316,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    2 776,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    83,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    214,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 479,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    13 612,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    13 612,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    169 752,8
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    169 752,8
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    169 752,8
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    204 445,9
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    67 510,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    67 510,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 510,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    67 457,4
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    52,6
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    26 196,3
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    26 196,3
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26 196,3
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 470,8
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 791,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 934,5
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    110 730,1
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    110 730,1
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    110 730,1
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    8 957,2
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    101 772,9
    15
     
     
     
    Трансферты
    9,5
     
    1
     
     
    Трансферты
    9,5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9,5
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    9,5
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -15 989,1
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    15 989,1

    Приложение 2

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Горняцкий на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    I. Доходы
    243 674,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    19 523,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    2 385,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 385,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    2 914,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    87,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    224,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 603,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14 224,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    14 224,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    224 151,0
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    224 151,0
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    224 151,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    II. Затраты
    243 674,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    51 787,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    51 787,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 787,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 787,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    9 401,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    9 401,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 401,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4 861,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 874,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    666,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    10 383,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    10 383,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 383,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10 383,0
    13
     
     
     
    Прочие
    172 103,0
     
    9
     
     
    Прочие
    172 103,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    172 103,0
     
     
     
    057
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    172 103,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 3

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Горняцкий на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    I. Доходы
    73 069,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    20 194,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    2 457,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 457,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    3 015,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    90,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    231,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 694,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    14 722,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    14 722,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    52 875,0
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    52 875,0
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    52 875,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    II. Затраты
    73 069,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    52 618,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    52 618,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 618,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 618,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    9 704,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    9 704,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 704,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4 953,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 061,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    690,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    10 747,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    10 747,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 747,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    10 747,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 4

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Качар на 2024 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    355 810,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    52 020,7
    1
    01
     
    Подоходный налог
    24 839,7
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    24 839,7
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    19 181,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    620,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    150,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    18 411,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    8 000,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    8 000,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    458,0
    2
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    70,0
    2
    01
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    70,0
    2
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    388,0
    2
    06
    1
    Прочие неналоговые поступления
    388,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    303 332,1
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    303 332,1
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    303 332,1
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    369 776,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    78 552,4
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    78 552,4
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    78 552,4
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    68 343,0
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    10 209,4
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    167 499,3
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    167 499,3
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    167 499,3
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    17 361,6
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    15 878,1
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    134 259,6
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    91 318,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    91 318,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    91 318,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    91 318,0
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    32 405,6
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    32 405,6
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 405,6
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    31 924,8
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    480,8
    15
     
     
     
    Трансферты
    0,7
     
    1
     
     
    Трансферты
    0,7
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,7
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,7
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -13 965,2
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    13 965,2

    Приложение 5

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Качар на 2025 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    I. Доходы
    230 853,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    59 511,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    28 284,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    28 284,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    22 727,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    620,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    150,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    21 957,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    8 500,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    8 500,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    482,0
    2
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    75,0
    2
    01
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    75,0
    2
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    407,0
    2
    06
    1
    Прочие неналоговые поступления
    407,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    170 860,0
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    170 860,0
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    170 860,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    II. Затраты
    230 853,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    65 228,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    65 228,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 228,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 228,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    71 156,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    71 156,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    71 156,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    18 395,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    18 016,0
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    285,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    34 460,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    94 469,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    94 469,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    94 469,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    94 469,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 6

    к решению маслихата

    от 29 декабря 2023 года

    № 94

    Бюджет посёлка Качар на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
     
    Класс
     
     
     
    Подкласс
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    I. Доходы
    235 745,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    61 189,0
    1
    01
     
    Подоходный налог
    29 193,0
    1
    01
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    29 193,0
    1
    04
     
    Hалоги на собственность
    23 496,0
    1
    04
    1
    Hалоги на имущество
    620,0
    1
    04
    3
    Земельный налог
    150,0
    1
    04
    4
    Hалог на транспортные средства
    22 726,0
    1
    05
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    8 500,0
    1
    05
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    8 500,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    502,0
    2
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    80,0
    2
    01
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    80,0
    2
    06
     
    Прочие неналоговые поступления
    422,0
    2
    06
    1
    Прочие неналоговые поступления
    422,0
    4
     
     
    Поступления трансфертов
    174 054,0
    4
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    174 054,0
    4
    02
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    174 054,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа
     
     
     
     
    Наименование
     
     
     
     
    II. Затраты
    235 745,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    65 944,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    65 944,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 944,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    65 944,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    73 646,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    73 646,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    73 646,0
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    19 039,0
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    18 646,0
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    295,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    35 666,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    96 155,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    96 155,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    96 155,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    96 155,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.