О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2024-2026 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 270 111,5 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 22 097,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 155 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 247 859,3 тысяч тенге;
2) затраты – 271 412,3 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,8 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете поселка Аксу на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 51 748 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2024-2026 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 303 364,1 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 45 802 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 77 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 257 485,1 тысяч тенге;
2) затраты – 303 611,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -247,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 247,8 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете поселка Бестобе на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 40 031 тысяча тенге.
5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2024-2026 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 163,3 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 30 288,7 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 953 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 97 921,6 тысяча тенге;
2) затраты – 129 444,9 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -281,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 281,6 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете поселка Заводской на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 24 671 тысяча тенге.
7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2024-2026 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 142 747,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12 798,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 274,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 128 673,9 тысячи тенге;
2) затраты – 144 565,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -1 818,7 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 818,7 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете поселка Шантобе на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 46 368 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2024-2026 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 237,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 717,4 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 096,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 602,7 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 101 820,9 тысяч тенге;
2) затраты – 113 566,5 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -329,3 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 329,3 тысяч тенге.
10. Учесть, что в бюджете села Карабулак на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 39 075 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2024-2026 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 554,9 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 084,1 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 166,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 109 304,7 тысячи тенге;
2) затраты – 110 557,1 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -2,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2,2 тысяч тенге.
12. Учесть, что в бюджете села Изобильное на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 45 840 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2024-2026 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 225 795,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 676,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 980,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 221 138 тысяч тенге;
2) затраты – 225 856,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -60,9 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 60,9 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете села Кырык кудык на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 38 711 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2024-2026 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 62 804,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 720,3 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 084,2 тысячи тенге;
2) затраты – 62 948,3 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – -143,8 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 143,8 тысячи тенге.
16. Учесть, что в бюджете Богенбайского сельского округа на 2024 год из бюджета города предусмотрена субвенция в сумме 29 949 тысяч тенге.
17. Учесть в составе поступлений бюджетов поселков, сел и сельского округа на 2024 год целевые текущие трансферты из бюджета города, согласно приложению 25.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Степногорского городского маслихата
О.Джагпаров
Приложение 1 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Аксу на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
270111,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
22 097,2
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 177,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 177,8
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13 658,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
210,9
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 192
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 255,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
260,8
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
260,8
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
155
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
155
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
155
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
247 859,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
247 859,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
247 859,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
271 412,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
78 205,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 205,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 205,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 102,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2103,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
44 399,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
44 399,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 399,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 942,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
18 274,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 182,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
148 806,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
148 806,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
148 806,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 894,9
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
137 911,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 300,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
1 300,8
|
Приложение 2 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Аксу на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
154 355
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 332
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 650
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 650
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11 603
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
244
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 706
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 653
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 079
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 079
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
100
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
100
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
100
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
137 923
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 923
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137 923
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
154 355
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 752
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 752
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 752
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
57 752
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 603
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 603
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 603
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24 091
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 412
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
61 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
61 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 3 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Аксу на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
155 136
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
17 265
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 783
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 783
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12 299
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
258
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 809
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
10 232
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 183
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 183
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
105
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
105
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
105
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
137 766
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137 766
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137 766
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
155 136
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 587
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 587
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 587
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
58 587
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 549
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 549
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 549
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 866
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 583
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
61 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
61 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
11 000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 4 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Бестобе на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
303 364,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
45 802
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
16 109,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 109,9
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
29 123,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
269,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
203,8
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
28 650,1
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
568,5
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
568,5
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
77
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
77
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
77
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
257 485,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
257 485,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
257 485,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
303 611,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
89 947,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
89 947,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 947,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
89 329,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
617,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 685
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 685
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 685
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
32 237
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 448
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
178 979,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
178 979,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
178 979,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 137,9
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
170 841,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-247,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
247,8
|
Приложение 5 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Бестобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
122 385
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
31 729
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 500
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 500
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
26 934
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
254
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
160
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
26 520
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
295
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
295
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
65
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
90 591
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90 591
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90 591
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
122 385
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
53 585
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 585
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 585
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 585
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 700
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 700
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 700
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 700
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
58 100
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
58 100
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 100
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 100
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 6 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Бестобе на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
123 542
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 352
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 760
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 760
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
28 292
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
270
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
168
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
27 854
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
300
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
300
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
67
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
90 123
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90 123
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90 123
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
123 542
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 122
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 122
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 122
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 122
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 840
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 840
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 840
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 840
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 580
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 580
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 580
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 580
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 7 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Заводской на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
129 163,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
30 288,7
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
15 178,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 178,9
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
15 106,4
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
241,3
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
131
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 734,1
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
953
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
953
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
953
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
97 921,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 921,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
97 921,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
129 444,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
82 499,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 499,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 499,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 941,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 557,3
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 304,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 304,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 304,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 425,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 604,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 274,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
32 640,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
32 640,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 640,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 538,6
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
23 102,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-281,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
281,6
|
Приложение 8 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Заводской на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
71 750
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 090
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 025
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 025
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12 064
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
254
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
213
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
11 597
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
895
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
895
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
895
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
47 765
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 765
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 765
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
71 750
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 960
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 960
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 960
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 960
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 632
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 632
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 632
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
893
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 669
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 070
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
21 158
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
21 158
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 158
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 158
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 9 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Заводской на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
72 511
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 477
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 685
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 685
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
12 791
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
270
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
226
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 295
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
948
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
948
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
948
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
47 086
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 086
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 086
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
72 511
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 382
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 382
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 382
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 382
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 902
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 902
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 902
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
938
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 770
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 194
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
21 227
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
21 227
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 227
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 227
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 10 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Шантобе на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
142 747,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
12 798,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 155,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 155,5
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
6 639,3
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
151,2
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
33,3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 454,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3,7
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 274,8
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 274,8
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 274,8
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
128 673,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
128 673,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
128 673,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
144 565,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
88 244,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 244,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 244,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 192,3
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 052,6
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 359,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 359,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 359,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 208,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 283,4
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
325
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 542,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
40 961,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
40 961,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 961,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 140
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
36 821,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 818,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
1 818,7
|
Приложение 11 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Шантобе на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
104 097
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 115
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 968
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 968
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 143
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
163
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
60
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 920
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
990
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
990
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
990
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
91 992
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 992
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 992
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
104 097
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 187
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 187
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 187
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
47 187
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 456
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 456
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 456
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 815
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
992
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
382
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 267
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
52 454
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
52 454
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 454
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 454
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 12 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет поселка Шантобе на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
104 952
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
11 775
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 145
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 145
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 626
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
171
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
60
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 395
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1 050
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 050
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 050
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
92 127
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
92 127
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
92 127
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
104 952
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 677
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 677
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 677
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
47 677
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 674
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 674
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 674
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 897
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 037
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
399
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 341
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
52 601
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
52 601
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 601
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 601
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 13 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Карабулак на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
113 237,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 717,4
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 000,1
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000,1
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 732,7
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
33,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,2
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 537,8
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
157
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
984,6
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
984,6
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
1096,2
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1096,2
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1096,2
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
602,7
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
602,7
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
602,7
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
101 820,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
101 820,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
101 820,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
113 566,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
79 222,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
79 222,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 222,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 263
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 959,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 344
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 344
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 344
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 518,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 785,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 040
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-329,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
329,3
|
Приложение 14 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Карабулак на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
58 581
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 709
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 184
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 184
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 653
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
53
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 597
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
872
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
872
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
225
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
225
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
225
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
53 647
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 647
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 647
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
58 581
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
51 752
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 752
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 752
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
51 752
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 709
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 709
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 709
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 673
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
36
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 120
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 120
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 120
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 120
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 15 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Карабулак на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
59 884
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 938
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 255
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 255
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 811
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
56
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 752
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
872
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
872
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
238
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
238
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
238
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
54 708
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 708
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 708
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
59 884
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
52 904
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 904
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 904
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
52 904
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 733
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 733
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 733
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 673
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 247
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 247
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 247
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 247
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 16 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Изобильное на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
110 554,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 084,1
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
280,7
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
280,7
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
802
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
7,8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,9
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
791,3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1,4
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1,4
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
166,1
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
166,1
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
166,1
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
109 304,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
109 304,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
109 304,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
110 557,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 195,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 195,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 195,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 473,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
721,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 068,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 068,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 068,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 630
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 938,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
34 292
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
34 292
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 292
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 772
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
31 520
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
2,2
|
Приложение 17 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Изобильное на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
52 382
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 010
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
148
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
148
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
862
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
7
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
848
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
161
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
161
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
161
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
51 211
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 211
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 211
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
52 382
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30 851
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 851
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 851
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
30 821
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 701
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 701
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 701
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
660
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 250
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 791
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 830
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 830
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 830
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 830
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 18 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Изобильное на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
53 445
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 063
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
157
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
157
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
906
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
8
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
890
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
171
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
171
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
171
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
52 211
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 211
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 211
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
53 445
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 105
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 105
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 105
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
31 105
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 340
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 340
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 340
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
660
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 180
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 19 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Кырык кудык на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
225 795,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 676,8
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 276,9
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 276,9
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 949,8
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
10,2
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3,8
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 935,8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,1
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,1
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
980,5
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
980,5
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
980,5
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
221 138
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
221 138
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
221 138
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
225 856,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 867,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 867,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 867,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 549,6
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
318
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 127,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
54 127,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 127,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 053,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 990
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
43 083,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
128 860,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
128 860,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128 860,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 678,6
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
118 181,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-60,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
60,9
|
Приложение 20 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Кырык кудык на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 100
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 165
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
320
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
320
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 420
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
14
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 404
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
425
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
425
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
40 935
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
40 935
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
40 935
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
43 100
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
27 463
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 463
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 463
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
27 413
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
50
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 437
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 437
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 437
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 587
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 350
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 500
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 200
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 200
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 200
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 200
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 21 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет села Кырык кудык на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
43 960
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 275
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
339
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
339
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 506
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 488
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
430
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
430
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
41 685
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41 685
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41 685
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
43 960
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
27 694
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27 694
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 694
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
27 694
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 866
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 866
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 866
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 666
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 700
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 500
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 400
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 400
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 400
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 400
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 22 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
62 804,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 720,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
54,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
54,5
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 151,3
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
46
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
19,9
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 070
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15,4
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
514,5
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
514,5
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
61 084,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 084,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 084,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
62 948,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 637,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 637,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 637,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 149,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 487,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 652,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 652,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 652,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 313,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
339,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 658,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 658,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 658,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 658,4
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 000
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-143,8
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
143,8
|
Приложение 23 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 853
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 499
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
95
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
95
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
979
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
18
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
60
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
901
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
425
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
425
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 354
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 354
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 354
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
38 853
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 492
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 492
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 492
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 492
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 361
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 361
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 361
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
611
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 24 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 240
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 582
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
100
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 037
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
19
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
63
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
955
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
445
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
445
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 658
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 658
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 658
|
|||
|
Функциональная группа
|
сумма
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
39 240
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 691
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 691
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 691
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
28 691
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 549
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 549
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 549
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
642
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 307
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
600
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 000
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 000
|
|||
|
ІII. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
IV. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
V. Финансирование дефицита (использованиепрофицита) бюджета
|
0
|
Приложение 25 к решению
Степногорского городского маслихата
от 26 декабря 2023 года
№ 8С-9/8
Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2024 год
|
Администратор бюджетных программ
|
Наименование
|
сумма тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|
Трансферты
|
908 894,7
|
|
|
Аппарат акима
поселка Аксу
|
На уличное освещение
|
9 632,2
|
|
На обустройство детской площадки
|
12 705,3
|
|
|
На средний ремонт дорог поселка Аксу, города Степногорск
|
135 680,4
|
|
|
На технадзор для проведения среднего ремонта автомобильных дорог
|
2 086,4
|
|
|
Командировочные расходы
|
228
|
|
|
На вывоз строительного мусора
|
15 595,9
|
|
|
На подсыпку дорог
|
4 464,3
|
|
|
На восполнение затрат
|
11 636,7
|
|
|
На зимнее содержание дорог, установку дорожных знаков
|
3 923,1
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
159
|
|
|
Аппарат акима
поселка Бестобе
|
На текущий ремонт здания акимата
|
12 000
|
|
На восполнение затрат
|
3 805,3
|
|
|
На средний ремонт дорог поселка Бестобе города Степногорск
|
166 841,5
|
|
|
На технадзор для проведения среднего ремонта автомобильных дорог
|
2 960,3
|
|
|
На установку ливневой канализации
|
2 569,2
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 500
|
|
|
На текущий ремонт линий освещения
|
27 777,8
|
|
|
Аппарат акима
поселка Заводской
|
На текущий ремонт актового зала в здании акимата
|
7 000
|
|
На средний ремонт покрытия улиц внутридворовых проездов в поселке Заводской города Степногорска
|
22 901,4
|
|
|
На посадку однолетних цветов
|
800
|
|
|
На полив зеленых насаждений
|
857
|
|
|
На услуги инженера технического надзора по объекту «Средний ремонт покрытия улиц и внутридворовых проездов в посёлке Заводской города Степногорска»
|
0,7
|
|
|
На командировочные расходы
|
497,3
|
|
|
На восполнение затрат
|
12 685,9
|
|
|
На изготовление мусорных контейнерных площадок
|
2 995,2
|
|
|
На установление границ земельных участков улиц и опор
|
2 337,9
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
4 464,3
|
|
|
На приобретение светодиодных ламп для уличного освещения
|
2 226,7
|
|
|
На вывоз крупногабаритного мусора в поселке Заводской
|
850
|
|
|
На дезинсекционные услуги против комаров и мух
|
290
|
|
|
На содержание внутрипоселковых дорог
|
7 678,6
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения поселка Заводской
|
5 000
|
|
|
На уличное освещение населенного пункта
|
344
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
581,6
|
|
|
На приобретение 3-х местной скамьи для актового зала акимата
|
1 740
|
|
|
Аппарат акима
поселка Шантобе
|
На текущий ремонт обелиска Славы участникам Великой Отечественной войны
|
2 965,8
|
|
На проведение оценки земельного участка
|
659,2
|
|
|
На проведение ведомственной экспертизы
|
480,8
|
|
|
На средний ремонт автомобильных дорог поселка Шантобе
|
35 440,4
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 900
|
|
|
На текущий ремонт здания пожарное депо
|
15 000
|
|
|
На восполнение затрат
|
10 237,5
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
1 439,6
|
|
|
На кронирование деревьев
|
1 150
|
|
|
На приобретение мобильного планшета
|
147,2
|
|
|
На приобретение программного обеспечения
|
270
|
|
|
На расчистку водоотводных каналов
|
4 428,1
|
|
|
На услуги противопожарной охраны и коммунальные услуги пожарного поста
|
7 242,5
|
|
|
На приобретение компьютеров и многофункционального устройства для сотрудников акимата
|
944,8
|
|
|
Аппарат акима
села Карабулак
|
На приобретение служебного автотранспорта
|
9 396,8
|
|
На устройство тротуаров в селе Карабулак города Степногорска
|
29 008
|
|
|
На изготовление правоустанавливающих документов на землю под линии освещения, ТБО, спортплощадки, детской площадки
|
4 481,5
|
|
|
На приобретение мобильного планшета
|
350
|
|
|
На приобретение электрокотла для здания акимата
|
1 002,8
|
|
|
На оплату услуг по электроэнергии
|
5 000
|
|
|
На восполнение затрат
|
12 206,8
|
|
|
На обслуживание уличного освещения
|
1 300
|
|
|
Аппарат акима
села Изобильное
|
На установку металлического ограждения
|
6 938,9
|
|
На командировочные расходы
|
905,7
|
|
|
На текущий ремонт кровли здания акимата
|
5 000
|
|
|
На текущий ремонт уличного освещения села Изобильное
|
7 000
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
1 000
|
|
|
На средний ремонт дорог села Изобильное города Степногорска
|
31 520
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования
|
580,5
|
|
|
На приобретение мобильного планшета
|
141,2
|
|
|
На приобретение запасных частей для служебного автотранспорта
|
389,1
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
500
|
|
|
На восполнение затрат
|
9 489,3
|
|
|
Аппарат акима
села Кырык кудык
|
На приобретение компьютера
|
318
|
|
На средний ремонт покрытия улиц села Кырык кудык города Степногорска
|
118 181,8
|
|
|
На установку видеонаблюдения
|
2 000
|
|
|
На восполнение затрат
|
9 775,9
|
|
|
На приобретение автошин для служебного автотранспорта
|
140
|
|
|
На установку тактильной плитки
|
200
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
2 990
|
|
|
На установку дорожных неровностей и дорожных знаков
|
3 000
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
2 000
|
|
|
На подсыпку дорог с гравийно-песчаным покрытием
|
1 000
|
|
|
На установку спортивной площадки
|
36 631,3
|
|
|
На уличное освещение населенного пункта
|
1 890
|
|
|
На изготовление и установку деревянных конструкций
|
4 300
|
|
|
Аппарат акима
Богенбайского сельского округа
|
На командировочные расходы
|
741,6
|
|
На приобретение сирено-речевой установки
|
300
|
|
|
На средний ремонт дорог села Байконыс, города Степногорска
|
10 000
|
|
|
На гравийно-щебеночное покрытие улиц с/о Богенбай
|
800
|
|
|
На приобретение запасных частей для автомобиля
|
110
|
|
|
На вывоз мусора в с/о Богенбай
|
911,7
|
|
|
На вывоз мусора в с. Байконыс
|
1401,5
|
|
|
На восполнение затрат
|
13 376,9
|
|
|
На приобретение противопожарного оборудования (бочка, прицеп, рукав, мойка)
|
687,7
|
|
|
На посадку саженцев
|
339,4
|
|
|
На зимнее содержание дорог
|
1 966,4
|
|
|
На приобретение компьютера
|
500
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.