О бюджетах сел, поселка, сельских округов Карабалыкского района на 2024-2026 годы
Карабалыкский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Карабалык на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 685 122,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 341 418,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2 000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 339 704,4 тысячи тенге;
2) затраты – 698 119,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -12 997,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 12 997,3 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете поселка Карабалык предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 092,0 тысячи тенге.
3. Утвердить бюджет Белоглинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 45 121,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 520,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 36 601,0 тысяча тенге;
2) затраты – 46 508,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 387,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 387,3 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Белоглинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 875,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет села Босколь на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 182 214,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 147,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 175 067,0 тысяч тенге;
2) затраты – 184 279,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 065,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 065,5 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете села Босколь предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 835,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет села Бурли на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 179 764,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 953,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 173 811,2 тысяч тенге;
2) затраты – 180 814,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 050,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 050,4 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете села Бурли предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 133,0 тысячи тенге.
9. Утвердить бюджет села Лесное на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 25 521,9 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 018,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 22 503,9 тысячи тенге;
2) затраты – 26 033,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -511,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 511,4 тысяч тенге.
10. Учесть, что в бюджете села Лесное предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 18 264,0 тысячи тенге.
11. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 972,1 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 479,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 27 493,1 тысячи тенге;
2) затраты – 37 772,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 800,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 800,8 тысяч тенге.
12. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 350,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новотроицкого сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 849,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 216,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 165 633,0 тысячи тенге;
2) затраты – 176 554,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 705,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 705,2 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете Новотроицкого сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 33 283,0 тысячи тенге.
15. Утвердить бюджет села Победа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 173 893,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1 683,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 172 210,2 тысяч тенге;
2) затраты – 174 002,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -109,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 109,3 тысяч тенге.
16. Учесть, что в бюджете села Победа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 089,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Урнекского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 30 381,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 573,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 27 808,5 тысяч тенге;
2) затраты – 30 704,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -322,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 322,8 тысячи тенге.
18. Учесть, что в бюджете Урнекского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23 545,0 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кособинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 321,2 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 994,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 33 327,2 тысяч тенге;
2) затраты – 45 079,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -757,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 757,9 тысяч тенге.
20. Учесть, что в бюджете Кособинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 917,0 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Смирновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 42 159,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 865,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 37 294,0 тысячи тенге;
2) затраты – 42 992,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -833,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 833,7 тысячи тенге.
22. Учесть, что в бюджете Смирновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 32 904,0 тысячи тенге.
23. Утвердить бюджет Станционного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 444,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 445,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 43 999,6 тысяч тенге;
2) затраты – 57 023,6тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 579,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 579,0 тысяч тенге.
24. Учесть, что в бюджете Станционного сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 28 414,0 тысяч тенге.
25. Утвердить бюджет Тогузакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 37, 38 и 39 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 86 585,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 975,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 63 610,0 тысяч тенге;
2) затраты – 89 483,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 898,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 898,4 тысяч тенге.
26. Учесть, что в бюджете Тогузакского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 40 072,0 тысячи тенге.
27. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Г. Балбаева
Приложение 1
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
685122,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
341418,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
294143,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
294143,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
45772,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1517,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1110,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
43145,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1503,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1110,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
393,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2000,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
273,5
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
273,5
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
9,5
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
9,5
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1717,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1717,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2000,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
339704,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
339704,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
339704,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
698119,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78776,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78776,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78776,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78776,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
306255,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
306255,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
306255,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
74474,5
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
10742,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
520,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
220518,5
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
305374,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
305374,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305374,7
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
305374,7
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6012,0
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6012,0
|
||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6012,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1702,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1702,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1702,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1702,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-12997,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
12997,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
12997,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
12997,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
12997,3
|
Приложение 2
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
185058,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
156966,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
118973,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
118973,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
36817,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1450,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1253,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
34114,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1176,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
783,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
393,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28092,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28092,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28092,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
185058,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68382,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68382,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68382,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68382,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
65657,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65657,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65657,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
38695,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
700,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26262,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
51019,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
51019,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51019,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
51019,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет поселка Карабалык Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
186058,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
156966,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
118973,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
118973,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
36817,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
1450,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1253,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
34114,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1176,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
783,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
393,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29092,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29092,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29092,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
186058,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69382,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69382,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69382,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69382,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
65657,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
65657,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65657,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
38695,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
700,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
26262,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
51019,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
51019,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51019,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
51019,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
45121,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8520,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3657,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3657,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4220,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
176,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
10,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
4034,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
643,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
643,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
36601,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
36601,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
36601,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46508,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29012,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29012,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29012,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29012,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16143,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16143,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16143,7
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3941,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
46,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12156,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1352,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1352,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1352,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1352,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1387,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1387,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1387,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1387,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1387,3
|
Приложение 5
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
205886,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6337,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
2340,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2340,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3354,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
198,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
15,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3141,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
643,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
643,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
199549,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
199549,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
199549,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
205886,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30562,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30562,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30562,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30562,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1650,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1650,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1650,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1550,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
13
|
Прочие
|
172674,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
172674,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
172674,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
172674,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Белоглинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
34212,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6337,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
2340,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2340,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3354,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
198,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
15,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3141,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
643,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
643,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27875,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27875,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27875,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
34212,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31562,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31562,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31562,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31562,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1650,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1650,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1650,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1550,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
182214,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7147,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3239,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3239,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3882,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
204,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
106,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2995,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
577,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
175067,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
175067,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
175067,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
184279,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29713,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29713,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29713,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29713,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7155,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7155,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7155,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4315,3
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2840,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1019,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1019,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1019,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1019,0
|
|
13
|
Прочие
|
146392,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
146392,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
146392,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
146392,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2065,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2065,5
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2065,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2065,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2065,5
|
Приложение 8
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
110371,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6698,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2174,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2174,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4498,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
232,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
131,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3529,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
606,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
103673,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
103673,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
103673,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
110371,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31333,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31333,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31333,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31333,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1300,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1300,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1200,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900,0
|
|
13
|
Прочие
|
76838,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
76838,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76838,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
76838,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Босколь Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
34533,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6698,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2174,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2174,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4498,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
232,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
131,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3529,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
606,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27835,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27835,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27835,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
34533,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32333,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32333,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32333,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32333,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1300,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1300,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1200,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
179764,2
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5953,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2239,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2239,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3575,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
146,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
45,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1827,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1557,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
139,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
139,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
173811,2
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
173811,2
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
173811,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
180814,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32057,7
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32057,7
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32057,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32057,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7886,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7886,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7886,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3355,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
223,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4308,4
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
55672,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
55672,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55672,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
55672,8
|
|
13
|
Прочие
|
85197,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
85197,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85197,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
85197,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1050,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1050,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1050,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1050,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1050,4
|
Приложение 11
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36712,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4579,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1780,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1780,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2778,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
146,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
105,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1811,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
716,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
21,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32133,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32133,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32133,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36712,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35012,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35012,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35012,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35012,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
700,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
600,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Бурли Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37712,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4579,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1780,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1780,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2778,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
146,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
105,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1811,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
716,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
21,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33133,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33133,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33133,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37712,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36012,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36012,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36012,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36012,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
700,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
700,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
700,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
600,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
25521,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3018,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
273,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
273,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2375,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
47,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
5,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1242,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1081,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
370,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
370,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
22503,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22503,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22503,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
26033,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
18500,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
18500,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18500,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18500,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6052,3
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6052,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6052,3
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1735,4
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4316,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1480,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1480,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1480,8
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1480,8
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-511,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
511,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
511,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
511,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
511,4
|
Приложение 14
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
22005,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2741,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
303,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
303,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2438,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
112,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
240,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1425,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
661,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
19264,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19264,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19264,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
22005,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
19236,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
19236,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19236,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19236,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2269,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2269,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2269,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2169,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Лесное Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
23005,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2741,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
303,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
303,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2438,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
112,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
240,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1425,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
661,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
20264,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
20264,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
20264,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
23005,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
20236,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
20236,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20236,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20236,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2269,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2269,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2269,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2169,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
34972,1
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7479,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2176,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2176,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4899,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
92,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2910,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1895,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
404,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
404,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27493,1
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27493,1
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27493,1
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37772,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24910,7
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24910,7
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24910,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24910,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9761,4
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9761,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9761,4
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2057,9
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
497,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7206,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3100,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3100,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3100,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3100,3
|
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2800,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2800,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2800,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2800,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2800,8
|
Приложение 17
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
28163,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3813,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
395,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
395,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3174,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
92,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2308,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
772,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
244,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
244,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24350,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24350,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24350,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
28163,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26798,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26798,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26798,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26798,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
365,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
365,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
365,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
265,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Михайловского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
29163,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3813,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
395,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
395,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3174,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
92,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2308,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
772,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
244,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
244,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25350,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25350,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25350,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29163,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27798,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27798,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27798,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27798,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
365,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
365,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
365,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
265,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
173849,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8216,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2089,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2089,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4100,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
156,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
160,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2779,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1005,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2027,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2027,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
165633,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
165633,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
165633,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
176554,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32963,1
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32963,1
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32963,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32963,1
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31591,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
31591,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31591,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5974,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
120,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
10920,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14577,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
112000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
112000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
112000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2705,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2705,2
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2705,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2705,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2705,2
|
Приложение 20
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
110659,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5839,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
830,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
830,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4942,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
235,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
239,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2153,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2315,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
67,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
67,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
104820,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
104820,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
104820,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
110659,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37954,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37954,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37954,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37954,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
668,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
668,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
668,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
568,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
13
|
Прочие
|
70537,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
70537,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70537,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
70537,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Новотроицкого сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
41122,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5839,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
830,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
830,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4942,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
235,0
|
|||
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
239,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2153,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2315,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
67,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
67,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
35283,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
35283,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
35283,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
41122,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38954,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38954,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38954,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38954,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
668,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
668,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
668,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
568,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
173893,2
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1683,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
375,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
375,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1158,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
429,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
632,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
150,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
150,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
172210,2
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
172210,2
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
172210,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
174002,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
22994,4
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22994,4
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22994,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22994,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11167,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11167,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11167,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4872,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
166,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6129,7
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1450,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1450,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1450,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1450,0
|
|
13
|
Прочие
|
138390,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
138390,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
138390,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
138390,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-109,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
109,3
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
109,3
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
109,3
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
109,3
|
Приложение 23
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
26212,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1123,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
498,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
498,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
575,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
444,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
34,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25089,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25089,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25089,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
26212,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23262,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23262,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23262,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23262,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2050,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2050,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2050,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
800,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
1150,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет села Победа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
27212,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1123,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
498,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
498,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
575,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
444,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
34,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26089,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26089,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26089,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
27212,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24262,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24262,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24262,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24262,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2050,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2050,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2050,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
800,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
1150,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
900,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
900,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
900,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
900,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30381,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2573,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
869,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
869,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1682,0
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
56,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
42,0
|
|||
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1301,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
283,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27808,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27808,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27808,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30704,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
23134,1
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23134,1
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23134,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23134,1
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6569,9
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6569,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6569,9
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1863,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
232,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4474,5
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-322,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
322,8
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
322,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
322,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
322,8
|
Приложение 26
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
29204,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4659,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
620,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
620,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4017,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
67,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
139,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1826,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1985,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
24545,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24545,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24545,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
29204,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27524,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27524,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27524,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27524,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
680,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
680,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
680,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
580,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Урнекского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30204,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4659,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
620,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
620,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4017,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
67,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
139,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
1826,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1985,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
22,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
22,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25545,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25545,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25545,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30204,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28524,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28524,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28524,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28524,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
680,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
680,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
680,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
580,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 28
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44321,2
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10994,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2069,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2069,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
8869,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
118,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
196,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
5637,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2918,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
56,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
56,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33327,2
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33327,2
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33327,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
45079,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29974,8
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29974,8
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29974,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29974,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13529,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13529,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13529,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8792,6
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
73,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4662,8
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1575,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1575,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1575,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1575,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-757,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
757,9
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
757,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
757,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
757,9
|
Приложение 29
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36635,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10718,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2172,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2172,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
8447,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
118,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
435,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
5910,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1984,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
99,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
99,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
25917,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25917,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25917,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36635,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34835,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34835,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34835,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34835,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
800,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
700,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 30
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Кособинского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37635,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10718,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2172,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2172,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
8447,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
118,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
435,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
5910,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1984,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
99,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
99,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26917,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26917,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26917,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37635,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35835,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35835,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35835,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35835,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
800,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
700,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 31
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
42159,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4865,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1297,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1297,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3246,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
222,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
26,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2463,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
535,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
322,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
322,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
37294,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37294,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37294,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42992,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33039,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33039,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33039,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33039,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8020,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8020,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8020,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3110,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
120,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4790,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1933,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1933,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1933,5
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1933,5
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-833,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
833,7
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
833,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
833,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
833,7
|
Приложение 32
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38676,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4772,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1387,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1387,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3145,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
222,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
35,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2569,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
319,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
240,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
240,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33904,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
33904,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33904,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38676,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36876,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36876,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36876,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36876,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
800,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
700,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 33
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Смирновского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
39676,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4772,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1387,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1387,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3145,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
222,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
35,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
2569,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
319,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
240,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
240,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
34904,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34904,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34904,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
39676,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37876,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37876,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37876,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37876,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
800,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
800,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
800,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
700,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 34
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
53444,6
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9445,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2711,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2711,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3936,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
161,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
94,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3649,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
32,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2798,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2798,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
43999,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43999,6
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43999,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
57023,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29837,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29837,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29837,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29837,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24253,6
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24253,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24253,6
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6918,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии в населенных пунктах
|
1750,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15585,6
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2932,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2932,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2932,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2932,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3579,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3579,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3579,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3579,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3579,0
|
Приложение 35
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
35028,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5614,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1122,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1122,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3694,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
192,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
101,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3367,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
34,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
798,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
798,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29414,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29414,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29414,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
35028,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33361,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33361,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33361,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33361,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
667,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
667,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
667,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
567,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 36
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Станционного сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36028,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5614,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1122,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1122,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3694,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
192,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
101,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3367,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
34,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
798,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
798,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30414,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30414,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30414,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36028,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34361,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34361,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34361,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34361,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
667,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
667,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
667,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
567,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
100,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1000,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1000,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1000,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1000,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 37
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
86585,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
22975,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
11223,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11223,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
10881,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
393,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
215,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
9258,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1015,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
871,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
871,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
63610,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63610,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63610,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
89483,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41422,9
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41422,9
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41422,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41422,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34815,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34815,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34815,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19064,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15751,2
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
13245,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
13245,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13245,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
13245,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2898,4
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2898,4
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2898,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2898,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2898,4
|
Приложение 38
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
55989,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14917,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4708,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4708,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9591,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
432,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
185,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
7926,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1048,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
618,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
618,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41072,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41072,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41072,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
55989,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
48092,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48092,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48092,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48092,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5397,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5397,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5397,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5197,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
200,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 39
к решению Карабалыкского
районного маслихата
от 28 декабря 2023 года
№ 78
Бюджет Тогузакского сельского округа Карабалыкского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
56989,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
14917,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4708,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4708,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9591,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
432,0
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
185,0
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
7926,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1048,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
618,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
618,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42072,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42072,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42072,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
56989,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49092,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49092,0
|
|||
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49092,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49092,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5397,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5397,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5397,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5197,0
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
200,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2500,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2500,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.