«О бюджете сельских округов и поселков на 2024-2026 годы»
В соответствии со статьями 73-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. «1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 64 002,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 378,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 624,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64 002,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 40 477,0 тысяч тенге.
2. «1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы 50 632,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1390,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 242,1 тысяч тенге;
2) затраты – 50 632,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 37 649,0 тысяч тенге.
3. «1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 60 430,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 396,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 59 034,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 430,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 42 137,0 тысяч тенге.
4. «1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 51 043,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 290,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 36,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 42 717,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 043,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 31 567,0 тысяч тенге.
5. «1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:
1) доходы –85 015,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 717,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 390,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –82 908,4 тысяч тенге;
2) затраты – 85 015,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 53 423,0 тысяч тенге.
6. «1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 72 758,9 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 997,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 69 761,9 тысяч тенге;
2) затраты – 72 758,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 41 711,0 тысяч тенге.
7. «1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы – 51 492,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 920,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 44 572,0 тысяч тенге;
2) затраты – 51 492,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 38 073,0 тысяч тенге.
8. «1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 100 476,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 254,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –91 127,0 тысяч тенге;
2) затраты – 100 476,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 76 832,0 тысяч тенге.
9. «1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 122 737,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 763,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 974, 0 тысяч тенге;
2) затраты – 122 737,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.
10. «1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 118 721,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 033,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 112 688,0 тысяч тенге;
2) затраты – 118 721,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 62 538,0 тысяч тенге.
11. «1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 81 687,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 485,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов –75 202,6 тысяч тенге;
2) затраты –81 687,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 51 822,0 тысяч тенге.
12. «1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 87 411,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 12 891,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 74 520,0 тысяч тенге;
2) затраты – 87 411,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 54 347,0 тысяч тенге.
13. «1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2024-2026 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 46 857,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 536,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 46 321,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 857,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 32 190,0 тысяч тенге.
14. «1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2024-2026 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы –63 917,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 867,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 54 050,2 тысяч тенге;
2) затраты – 63 917,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2024 год в сумме 46 124,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата города Семей
Д. Шакаримов
Приложение 1 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64 002,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 378,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 664,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
11,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 600,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
51,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
614,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
614,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
61 624,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 624,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 624,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 002,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35 253,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 253,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 253,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 253,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 175,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 175,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 175,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
373,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 802,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 213,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 213,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 213,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 213,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 361,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 361,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 361,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 361,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 2 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Абралинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 338,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 496,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
105,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
105,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 746,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
11,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 680,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
53,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
645,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
645,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
47 842,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 842,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 842,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 338,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 261,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 261,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 261,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 261,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 647,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 647,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 647,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
447,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 200,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 996,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 996,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 996,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 996,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 434,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 434,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 434,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 434,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Абралинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
52 716,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 617,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
110,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
110,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 830,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
12,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 760,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
56,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
677,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
677,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
50 099,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 099,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 099,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52 716,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 874,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 874,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 874,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 874,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 875,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 875,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 875,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
465,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 410,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 476,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 476,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 476,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 476,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 491,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 491,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 491,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 491,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 632,1
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 390,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 119,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
117,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
271,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
271,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
49 242,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 242,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 242,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 632,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 501,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 501,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 501,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 501,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 530,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 530,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 530,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 210,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 320,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 851,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 851,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 851,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 851,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
750,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
750,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
750,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44 994,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 458,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 174,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 050,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
122,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
284,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
284,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
43 536,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43 536,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 536,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
44 994,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 498,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 498,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 498,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 498,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 977,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 977,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 977,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 977,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 111,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 111,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 111,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 111,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 408,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 408,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 408,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 408,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
46 919,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 530,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 232,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 102,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
128,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
298,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
298,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
45 389,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 389,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 389,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46 919,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 798,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 798,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 798,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 798,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 126,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 126,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 126,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 126,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 517,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 517,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 517,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 517,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 478,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 478,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 478,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 478,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
60 430,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 396,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
50,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
50,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 316,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 000,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
30,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
59 034,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59 034,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 034,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
60 430,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 398,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 398,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 398,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 398,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 479,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 479,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 479,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 671,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 808,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 056,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 056,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 056,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 056,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
497,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
497,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
497,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
497,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 8 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
48 135,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 464,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
52,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
52,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 381,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
15,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 050,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
315,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
31,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
31,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
46 671,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 671,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 671,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48 135,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 001,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 001,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 001,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 308,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 308,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 308,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 308,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7 994,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 994,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 994,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 994,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
832,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
832,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
832,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
832,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 062,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 537,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
55,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 449,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
16,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 102,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
330,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
33,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использования природных и других ресурсов
|
33,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
48 525,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 525,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 525,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 062,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 061,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 061,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 061,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 061,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 473,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 473,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 473,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 473,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 663,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 663,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 663,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 663,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
865,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
865,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
865,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
865,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51 043,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 290,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
100,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 490,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 300,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
150,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 700,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
36,0
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
36,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
36,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
42 717,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 717,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 717,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51 043,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29 272,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29 272,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 272,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 272,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 980,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 980,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 980,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 980,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 421,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 421,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 421,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 421,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 370,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 370,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 370,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 370,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 11 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
62 050,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 704,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
105,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
105,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 564,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 365,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
157,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 035,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 035,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
37,0
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
37,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
37,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
53 309,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 309,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 309,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
62 050,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 362,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 362,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 362,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 362,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 150,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 150,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 250,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 250,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 250,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 250,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 288,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 288,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 288,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 288,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12 к решению
от 26 декабря 2023 года
№ 17/104-VIII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
64 886,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 138,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
110,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
110,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 642,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
44,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 433,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
165,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 386,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 386,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
38,0
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
38,0
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
38,0
|
|
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
55 710,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 710,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 710,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 886,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 978,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 978,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 978,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 978,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 308,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 308,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 308,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 308,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 700,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 700,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 700,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 900,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 900,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 900,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
85 015,4
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 717,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 665,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
80,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 510,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
61,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
390,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
390,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
390,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 908,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 908,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 908,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
85 015,4
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 667,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 667,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 667,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 667,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 422,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 422,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 422,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 908,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 650,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 864,4
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 810,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 810,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 810,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 810,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 116,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 116,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 116,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 116,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 14 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
62 545,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 801,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 747,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
84,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 585,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
64,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
44,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
409,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
409,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
409,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
60 335,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60 335,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
60 335,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
62 545,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 109,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 109,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 109,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 109,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 372,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 372,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 372,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 242,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 130,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 892,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 892,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 892,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 892,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 172,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 172,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 172,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 172,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
65 037,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 891,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 834,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
88,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 664,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
67,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
46,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
46,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
429,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
429,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
429,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 717,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 717,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 717,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
65 037,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 124,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 124,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 124,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 124,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 641,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 641,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 641,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 354,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 287,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 042,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 042,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 042,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 042,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 230,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 230,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 230,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 230,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
72 758,9
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 997,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
112,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
112,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 285,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
40,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 115,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
122,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
69 761,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69 761,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
69 761,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
72 758,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
35 619,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 619,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 619,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 619,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 721,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 721,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 721,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 336,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 123,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 262,3
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство
|
12 572,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 572,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 572,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 572,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
846,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
846,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
846,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
846,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 17 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
53 729,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 145,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
117,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
117,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 348,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
42,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 170,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
128,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 680,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 680,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
50 584,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 584,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 584,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
53 729,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 420,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 420,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 420,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 420,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 553,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 553,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 553,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 403,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство
|
15 876,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 876,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 876,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 876,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
880,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
880,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
880,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
880,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
54 426,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 300,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
122,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
122,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1414,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
44,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 228,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
134,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 764,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 764,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
51 126,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 126,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 126,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
54 426,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 615,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 615,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 615,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 615,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 781,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 781,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 781,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 473,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 308,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство
|
16 115,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
16 115,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 115,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 115,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
915,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
915,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
915,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
915,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51 492,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 920,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
325,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
325,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 195,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
120,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 960,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
90,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
44 572,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 572,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 572,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51 492,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 992,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 992,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 992,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 992,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
590,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
590,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
590,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
590,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 520,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 520,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 520,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 520,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 390,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 390,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 390,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 390,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 20 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50 861,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 264,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
340,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
340,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 404,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
126,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 158,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
94,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 520,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 520,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
43 597,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43 597,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 597,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50 861,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 304,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 304,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 304,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 304,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1040,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1040,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1040,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1040,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 167,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 167,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 167,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 167,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 350,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 350,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 350,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 350,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51 797,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 622,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
357,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
357,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 619,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
132,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 361,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
99,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 646,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 646,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
44 175,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
44 175,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 175,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51 797,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 091,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 091,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 091,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 091,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1082,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1082,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1082,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1082,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 180,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 180,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 180,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 180,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 444,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 444,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 444,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 444,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
100 476,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 254,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
260,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
260,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 994,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 900,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
30,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
95,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
95,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
95,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
91 127,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 127,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 127,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
100 476,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 468,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 468,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 468,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 468,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 675,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 675,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 675,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 898,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 777,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
51 150,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
51 150,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 150,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 150,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 183,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 183,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 183,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 183,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 23 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Караоленского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
92 502,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 716,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
273,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
273,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 143,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
63,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 045,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
31,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 300,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 300,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
99,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
99,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
99,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 687,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 687,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 687,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
92 502,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 059,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 059,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 059,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 059,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 993,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 993,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 993,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 993,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
48 694,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
48 694,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 694,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
48 694,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 756,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 756,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 756,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 756,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Караоленского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
97 130,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 198,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
286,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
286,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 297,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
66,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 195,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
32,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 615,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 615,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
104,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
104,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
104,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
86 828,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
86 828,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
86 828,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
97 130,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 065,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 065,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 065,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 065,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 093,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 093,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 093,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 093,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
51 129,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
51 129,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 129,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
51 129,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 843,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 843,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 843,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 843,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
122 737,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 763,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
315,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
315,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 048,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
60,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 411,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
573,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 400,0
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
6 400,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
112 974,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112 974,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112 974,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
122 737,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
82 996,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 996,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 996,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 996,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 922,8
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 400,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 400,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 400,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21 522,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 522,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 200,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 615,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 707,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 731,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 731,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 731,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 731,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 087,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 087,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 087,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 087,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 26 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
62 997,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 249,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
330,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
330,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 199,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
63,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 531,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
601,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 720,0
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
6 720,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
52 748,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 748,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 748,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
62 997,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 590,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 590,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 590,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 590,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 685,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 570,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 570,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 570,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2115,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2115,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2115,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 254,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 254,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 254,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 254,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 468,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 468,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 468,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 468,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2026год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
62 997,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 249,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
330,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
330,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 199,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
63,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 531,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
601,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 720,0
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
6 720,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
52 748,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
52 748,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 748,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
64 573,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 289,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 289,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 289,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 289,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 949,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 749,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 749,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 749,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 200,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 200,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 744,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 744,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 744,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 744,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 591,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 591,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 591,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 591,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 28 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
118 721,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 033,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
916,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
916,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 663,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
220,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
64,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 314,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
65,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
454,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
454,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
112 688,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
112 688,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
112 688,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
118 721,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 803,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 803,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 803,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 803,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 700,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 700,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 700,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 714,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
23 714,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 714,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 714,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
40 504,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
40 504,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 504,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40 504,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 29 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
84 030,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 332,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
960,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
960,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 896,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
231,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
67,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 530,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
68,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
476,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
476,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
77 698,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
77 698,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
77 698,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
84 030,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 217,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 217,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 217,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 217,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 168,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 168,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 168,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 968,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 200,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
22 445,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
22 445,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 445,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
22 445,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 200,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 200,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 200,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 30 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
87 391,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 639,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 139,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
70,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 756,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
71,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
500,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
80 752,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 752,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 752,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
87 391,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 985,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 985,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 985,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 985,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 655,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 655,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 655,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 247,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 408,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 343,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
23 343,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 343,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 343,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 408,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 408,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 408,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 408,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 31 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
81 687,6
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 485,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 085,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
43,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 511,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
381,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 500,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
75 202,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 202,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 202,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
81 687,6
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 841,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 841,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 841,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 841,9
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 760,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 760,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 760,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 000,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 760,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 387,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 387,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 387,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 387,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 698,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 698,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 698,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 698,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 32 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Озерского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
66 432,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 808,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 995,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 995,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 238,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
157,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
45,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 636,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
400,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 575,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 575,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
59 624,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59 624,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 624,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
66 432,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 371,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 371,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 371,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 371,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 320,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 320,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 320,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 120,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 200,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 741,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 741,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 741,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 741,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 33 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Озерского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
66 919,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 148,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 095,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 095,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 400,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
165,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
47,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 768,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
420,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 653,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 653,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
59 771,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
59 771,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
59 771,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
66 919,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 361,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 361,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 361,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 361,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 653,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 653,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 653,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 245,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 408,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
19 905,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
19 905,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 905,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
19 905,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 34 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
87 411,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 891,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 600,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 691,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
876,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 630,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
95,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 600,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
||
|
3
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
74 520,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 520,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 520,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
87 411,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 426,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 426,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 426,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 426,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 247,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 247,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 247,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 097,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 150,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
29 743,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
29 743,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 743,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
29 743,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 995,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 995,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 995,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 995,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 35 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
87 573,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 891,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5600,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 691,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
90,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
876,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3630,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
95,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 600,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
||
|
3
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
74 682,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
74 682,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
74 682,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
86 521,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
42 428,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 428,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 428,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 428,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 777,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 777,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 777,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 501,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 276,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
27 033,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
27 033,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 033,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
27 033,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 283,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 283,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 283,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 283,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 36 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет Приречного сельского округа на 2026год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
89 983,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 203,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 170,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 170,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 168,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
98,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
965,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 000,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
105,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 865,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 865,0
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
||
|
3
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
75 780,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 780,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 780,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
89 983,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 127,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 127,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 127,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 127,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 328,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 328,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 328,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 921,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 407,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 113,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
28 113,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 113,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 113,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 415,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 415,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 415,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 415,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 37 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Чаган на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
46 857,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
536,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
26,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
510,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
480,0
|
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
46 321,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 321,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 321,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
46 857,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 935,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 935,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 935,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 935,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 900,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 900,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 350,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 550,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 022,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 022,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 022,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 022,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 38 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Чаган на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38 781,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
558,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
27,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
531,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
500,0
|
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
38 223,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 223,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 223,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38 781,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 440,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 440,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 440,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 440,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 176,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 176,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 176,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 176,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 165,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 165,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 165,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 165,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 39 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Чаган на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
38 781,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
558,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
27,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
27,0
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
531,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
500,0
|
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
38 223,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 223,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 223,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
38 904,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 350,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 350,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 350,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 350,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 343,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 343,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 343,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 343,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 211,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 211,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 211,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 211,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 40 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
63 917,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 867,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 900,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 900,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
200,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 600,0
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 100,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
67,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
67,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
54 050,2
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 050,2
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 050,2
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
63 917,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 712,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 712,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 712,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 712,2
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 241,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 241,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 241,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 241,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 964,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
15 964,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 964,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 964,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 41 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Шульбинск на 2025 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
58 579,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 360,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 995,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 995,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 295,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
210,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 680,0
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 405,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
70,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
70,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
48 219,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 219,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 219,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
58 579,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 562,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 562,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 562,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 562,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 331,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 331,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 331,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 331,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 686,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
13 686,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 686,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 686,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 42 к решению
от 26 декабря 2023года
№ 17/104-VIII
Бюджет поселка Шульбинск на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
59 491,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 876,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 095,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 095,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 708,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
220,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 764,0
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 724,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
73,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
73,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
48 615,0
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 615,0
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 615,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
59 491,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 365,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 365,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 365,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 365,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 424,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 424,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 424,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 424,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 702,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
13 702,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 702,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 702,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.