«О бюджете сельских округов и поселков на 2024-2026 годы»

    Утративший силуАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Документ утратил силу

    «О бюджете сельских округов и поселков на 2024-2026 годы»

    В соответствии со статьями 73-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Семей РЕШИЛ:

    1. «1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

    1) доходы – 64 002,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 2 378,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 61 624,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 64 002,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 40 477,0 тысяч тенге.

    2. «1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:

    1) доходы 50 632,1 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1390,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 49 242,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 50 632,1 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 37 649,0 тысяч тенге.

    3. «1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:

    1) доходы – 60 430,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1 396,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 59 034,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 60 430,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 42 137,0 тысяч тенге.

    4. «1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

    1) доходы 51 043,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 8 290,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 36,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 42 717,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 51 043,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 31 567,0 тысяч тенге.

    5. «1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:

    1) доходы –85 015,4 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1 717,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 390,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –82 908,4 тысяч тенге;

    2) затраты – 85 015,4 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 53 423,0 тысяч тенге.

    6. «1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:

    1) доходы – 72 758,9 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 2 997,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 69 761,9 тысяч тенге;

    2) затраты – 72 758,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 41 711,0 тысяч тенге.

    7. «1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

    1) доходы – 51 492,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 6 920,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 44 572,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 51 492,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 38 073,0 тысяч тенге.

    8. «1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:

    1) доходы – 100 476,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 9 254,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 95,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –91 127,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 100 476,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 76 832,0 тысяч тенге.

    9. «1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:

    1) доходы 122 737,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 9 763,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 112 974, 0 тысяч тенге;

    2) затраты – 122 737,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 47 489,0 тысяч тенге.

    10. «1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

    1) доходы – 118 721,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 6 033,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 112 688,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 118 721,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 62 538,0 тысяч тенге.

    11. «1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:

    1) доходы – 81 687,6 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 6 485,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов –75 202,6 тысяч тенге;

    2) затраты –81 687,6 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 51 822,0 тысяч тенге.

    12. «1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:

    1) доходы – 87 411,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 12 891,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 74 520,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 87 411,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 54 347,0 тысяч тенге.

    13. «1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2024-2026 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

    1) доходы – 46 857,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 536,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 46 321,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 46 857,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2024 год в сумме 32 190,0 тысяч тенге.

    14. «1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2024-2026 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:

    1) доходы –63 917,2 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 9 867,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 54 050,2 тысяч тенге;

    2) затраты – 63 917,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2024 год в сумме 46 124,0 тысяч тенге.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.

    Председатель маслихата города Семей

    Д. Шакаримов

    Приложение 1 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Абралинского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    64 002,0
    1
    Налоговые поступления
    2 378,0
    01
    Подоходный налог
    100,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    100,0
    04
    Налоги на собственность
    1 664,0
    1
    Налоги на имущество
    11,0
    3
    Земельный налог
    2,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 600,0
    5
    Единый земельный налог
    51,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    614,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    614,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    61 624,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    61 624,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    61 624,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    64 002,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    35 253,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    35 253,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 253,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 253,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12 175,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12 175,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 175,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    373,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 000,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7 802,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    13 213,0
    1
    Деятельность в области культуры
    13 213,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 213,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    13 213,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 361,0
    1
    Автомобильный транспорт
    3 361,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 361,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 361,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 2 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Абралинского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    50 338,0
    1
    Налоговые поступления
    2 496,0
    01
    Подоходный налог
    105,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    105,0
    04
    Налоги на собственность
    1 746,0
    1
    Налоги на имущество
    11,0
    3
    Земельный налог
    2,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 680,0
    5
    Единый земельный налог
    53,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    645,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    645,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    47 842,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    47 842,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    47 842,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    50 338,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 261,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 261,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 261,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 261,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 647,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    4 647,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 647,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    447,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 200,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    11 996,0
    1
    Деятельность в области культуры
    11 996,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 996,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    11 996,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 434,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 434,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 434,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 434,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 3 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Абралинского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    52 716,0
    1
    Налоговые поступления
    2 617,0
    01
    Подоходный налог
    110,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    110,0
    04
    Налоги на собственность
    1 830,0
    1
    Налоги на имущество
    12,0
    3
    Земельный налог
    2,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 760,0
    5
    Единый земельный налог
    56,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    677,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    677,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    50 099,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    50 099,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    50 099,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    52 716,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    33 874,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33 874,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 874,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 874,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 875,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    4 875,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 875,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    465,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 410,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    12 476,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 476,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 476,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 476,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 491,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 491,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 491,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 491,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 4 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    50 632,1
    1
    Налоговые поступления
    1 390,0
    04
    Налоги на собственность
    1 119,0
    1
    Налоги на имущество
    2,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 000,0
    5
    Единый земельный налог
    117,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    271,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    271,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    49 242,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    49 242,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    49 242,1
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    50 632,1
    01
    Государственные услуги общего характера
    31 501,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    31 501,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 501,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    31 501,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    9 530,1
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    9 530,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 530,1
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 210,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7 320,1
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 851,0
    1
    Деятельность в области культуры
    8 851,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 851,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 851,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    750,0
    1
    Автомобильный транспорт
    750,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    750,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    750,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 5 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    44 994,0
    1
    Налоговые поступления
    1 458,0
    04
    Налоги на собственность
    1 174,0
    1
    Налоги на имущество
    2,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 050,0
    5
    Единый земельный налог
    122,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    284,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    284,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    43 536,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    43 536,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    43 536,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    44 994,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 498,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 498,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 498,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 498,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2 977,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    2 977,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 977,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 977,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 111,0
    1
    Деятельность в области культуры
    8 111,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 111,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 111,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 408,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 408,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 408,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 408,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 6 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    46 919,0
    1
    Налоговые поступления
    1 530,0
    04
    Налоги на собственность
    1 232,0
    1
    Налоги на имущество
    2,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 102,0
    5
    Единый земельный налог
    128,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    298,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    298,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    45 389,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    45 389,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    45 389,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    46 919,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    33 798,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33 798,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 798,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 798,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 126,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 126,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 126,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 126,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 517,0
    1
    Деятельность в области культуры
    8 517,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 517,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 517,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 478,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 478,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 478,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 478,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 7 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    60 430,0
    1
    Налоговые поступления
    1 396,0
    01
    Подоходный налог
    50,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    50,0
    04
    Налоги на собственность
    1 316,0
    1
    Налоги на имущество
    15,0
    3
    Земельный налог
    1,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 000,0
    5
    Единый земельный налог
    300,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    30,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    59 034,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    59 034,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    59 034,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    60 430,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    37 398,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    37 398,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 398,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 398,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    13 479,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    13 479,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 479,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 671,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    10 808,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    9 056,0
    1
    Деятельность в области культуры
    9 056,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 056,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    9 056,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    497,0
    1
    Автомобильный транспорт
    497,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    497,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    497,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 8 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    48 135,0
    1
    Налоговые поступления
    1 464,0
    01
    Подоходный налог
    52,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    52,0
    04
    Налоги на собственность
    1 381,0
    1
    Налоги на имущество
    15,0
    3
    Земельный налог
    1,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 050,0
    5
    Единый земельный налог
    315,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    31,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    31,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    46 671,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    46 671,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    46 671,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    48 135,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    36 001,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    36 001,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36 001,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36 001,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 308,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 308,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 308,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 308,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    7 994,0
    1
    Деятельность в области культуры
    7 994,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 994,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    7 994,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    832,0
    1
    Автомобильный транспорт
    832,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    832,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    832,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 9 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    50 062,0
    1
    Налоговые поступления
    1 537,0
    01
    Подоходный налог
    55,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    55,0
    04
    Налоги на собственность
    1 449,0
    1
    Налоги на имущество
    16,0
    3
    Земельный налог
    1,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 102,0
    5
    Единый земельный налог
    330,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    33,0
    3
    Поступления за использования природных и других ресурсов
    33,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    48 525,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    48 525,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    48 525,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    50 062,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    37 061,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    37 061,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 061,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 061,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 473,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 473,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 473,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 473,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 663,0
    1
    Деятельность в области культуры
    8 663,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 663,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 663,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    865,0
    1
    Автомобильный транспорт
    865,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    865,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    865,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 10 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Алгабасского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    51 043,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    8 290,0
    01
    Подоходный налог
    100,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    100,0
     
    04
    Налоги на собственность
    1 490,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    40,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 300,0
    5
    Единый земельный налог
    150,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 700,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    6 700,0
    2
     
    Неналоговые поступления
    36,0
     
    01
    Доходы от государственной собственности
    36,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    36,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    42 717,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    42 717,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    42 717,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    51 043,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    29 272,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    29 272,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    29 272,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    29 272,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    1 980,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    1 980,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 980,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 980,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    0,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    12 421,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 421,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 421,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 421,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    7 370,0
    1
    Автомобильный транспорт
    7 370,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 370,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    7 370,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 11 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Алгабасского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    62 050,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    8 704,0
    01
    Подоходный налог
    105,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    105,0
     
    04
    Налоги на собственность
    1 564,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    42,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 365,0
    5
    Единый земельный налог
    157,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    7 035,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    7 035,0
    2
     
    Неналоговые поступления
    37,0
     
    01
    Доходы от государственной собственности
    37,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    37,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    53 309,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    53 309,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    53 309,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    62 050,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 362,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 362,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 362,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 362,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 150,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 150,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 150,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 150,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    11 250,0
    1
    Деятельность в области культуры
    11 250,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 250,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    11 250,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    15 288,0
    1
    Автомобильный транспорт
    15 288,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 288,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    15 288,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 12 к решению

    от 26 декабря 2023 года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Алгабасского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    64 886,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    9 138,0
    01
    Подоходный налог
    110,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    110,0
     
    04
    Налоги на собственность
    1 642,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    44,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 433,0
    5
    Единый земельный налог
    165,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    7 386,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    7 386,0
    2
     
    Неналоговые поступления
    38,0
     
    01
    Доходы от государственной собственности
    38,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    38,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    55 710,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    55 710,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    55 710,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    64 886,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    33 978,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33 978,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 978,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 978,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 308,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 308,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 308,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 308,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    11 700,0
    1
    Деятельность в области культуры
    11 700,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 700,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    11 700,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    15 900,0
    1
    Автомобильный транспорт
    15 900,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 900,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    15 900,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 13 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Достыкского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    85 015,4
    1
    Налоговые поступления
    1 717,0
    01
    Подоходный налог
    10,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    10,0
    04
    Налоги на собственность
    1 665,0
    1
    Налоги на имущество
    80,0
    3
    Земельный налог
    14,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 510,0
    5
    Единый земельный налог
    61,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    42,0
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    42,0
    2
    Неналоговые поступления
    390,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    390,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    390,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    82 908,4
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    82 908,4
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    82 908,4
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    85 015,4
    01
    Государственные услуги общего характера
    50 667,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    50 667,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    50 667,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    50 667,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    17 422,4
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    17 422,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    17 422,4
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 908,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 650,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 864,4
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    15 810,0
    1
    Деятельность в области культуры
    15 810,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 810,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    15 810,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 116,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 116,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 116,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 116,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 14 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Достыкского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    62 545,0
    1
    Налоговые поступления
    1 801,0
    01
    Подоходный налог
    10,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    10,0
    04
    Налоги на собственность
    1 747,0
    1
    Налоги на имущество
    84,0
    3
    Земельный налог
    14,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 585,0
    5
    Единый земельный налог
    64,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    44,0
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    44,0
    2
    Неналоговые поступления
    409,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    409,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    409,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    60 335,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    60 335,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    60 335,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    62 545,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    42 109,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42 109,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 109,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 109,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 372,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5 372,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 372,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 242,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 130,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    13 892,0
    1
    Деятельность в области культуры
    13 892,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 892,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    13 892,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 172,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 172,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 172,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 172,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 15 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Достыкского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    65 037,0
    1
    Налоговые поступления
    1 891,0
    01
    Подоходный налог
    11,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    11,0
    04
    Налоги на собственность
    1 834,0
    1
    Налоги на имущество
    88,0
    3
    Земельный налог
    15,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 664,0
    5
    Единый земельный налог
    67,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    46,0
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    46,0
    2
    Неналоговые поступления
    429,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    429,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    429,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    62 717,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    62 717,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    62 717,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    65 037,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    44 124,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    44 124,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 124,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 124,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 641,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5 641,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 641,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 354,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 287,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    14 042,0
    1
    Деятельность в области культуры
    14 042,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 042,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    14 042,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 230,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 230,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 230,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 230,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 16 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    72 758,9
    1
    Налоговые поступления
    2 997,0
    01
    Подоходный налог
    112,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    112,0
    04
    Налоги на собственность
    1 285,0
    1
    Налоги на имущество
    40,0
    3
    Земельный налог
    8,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 115,0
    5
    Единый земельный налог
    122,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 600,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 600,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    69 761,9
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    69 761,9
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    69 761,9
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    72 758,9
    01
    Государственные услуги общего характера
    35 619,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    35 619,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 619,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35 619,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 721,9
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    23 721,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 721,9
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 336,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 123,6
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    21 262,3
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пр
    остранство
    12 572,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 572,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 572,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 572,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    846,0
    1
    Автомобильный транспорт
    846,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    846,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    846,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 17 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    53 729,0
    1
    Налоговые поступления
    3 145,0
    01
    Подоходный налог
    117,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    117,0
    04
    Налоги на собственность
    1 348,0
    1
    Налоги на имущество
    42,0
    3
    Земельный налог
    8,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 170,0
    5
    Единый земельный налог
    128,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 680,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 680,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    50 584,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    50 584,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    50 584,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    53 729,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 420,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 420,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 420,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 420,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 553,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    4 553,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 553,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 403,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 150,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пр
    остранство
    15 876,0
    1
    Деятельность в области культуры
    15 876,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 876,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    15 876,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    880,0
    1
    Автомобильный транспорт
    880,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    880,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    880,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 18 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    54 426,0
    1
    Налоговые поступления
    3 300,0
    01
    Подоходный налог
    122,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    122,0
    04
    Налоги на собственность
    1414,0
    1
    Налоги на имущество
    44,0
    3
    Земельный налог
    8,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 228,0
    5
    Единый земельный налог
    134,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 764,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 764,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    51 126,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    51 126,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    51 126,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    54 426,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 615,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 615,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 615,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 615,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 781,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    4 781,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 781,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 473,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 308,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пр
    остранство
    16 115,0
    1
    Деятельность в области культуры
    16 115,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    16 115,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    16 115,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    915,0
    1
    Автомобильный транспорт
    915,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    915,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    915,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 19 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Иртышского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    51 492,0
    1
    Налоговые поступления
    6 920,0
    01
    Подоходный налог
    325,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    325,0
    04
    Налоги на собственность
    4 195,0
    1
    Налоги на имущество
    120,0
    3
    Земельный налог
    25,0
    4
    Налог на транспортные средства
    3 960,0
    5
    Единый земельный налог
    90,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 400,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 400,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    44 572,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    44 572,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    44 572,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    51 492,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    39 992,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    39 992,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39 992,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39 992,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    590,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    590,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    590,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    590,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    9 520,0
    1
    Деятельность в области культуры
    9 520,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 520,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    9 520,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 390,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 390,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 390,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 390,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 20 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Иртышского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    50 861,0
    1
    Налоговые поступления
    7 264,0
    01
    Подоходный налог
    340,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    340,0
    04
    Налоги на собственность
    4 404,0
    1
    Налоги на имущество
    126,0
    3
    Земельный налог
    26,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4 158,0
    5
    Единый земельный налог
    94,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 520,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 520,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    43 597,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    43 597,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    43 597,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    50 861,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    37 304,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    37 304,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 304,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 304,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    1040,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    1040,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1040,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1040,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    10 167,0
    1
    Деятельность в области культуры
    10 167,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 167,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    10 167,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2 350,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2 350,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 350,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 350,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 21 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Иртышского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    51 797,0
    1
    Налоговые поступления
    7 622,0
    01
    Подоходный налог
    357,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    357,0
    04
    Налоги на собственность
    4 619,0
    1
    Налоги на имущество
    132,0
    3
    Земельный налог
    27,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4 361,0
    5
    Единый земельный налог
    99,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 646,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 646,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    44 175,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    44 175,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    44 175,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    51 797,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    38 091,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    38 091,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 091,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 091,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    1082,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    1082,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1082,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1082,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    10 180,0
    1
    Деятельность в области культуры
    10 180,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 180,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    10 180,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2 444,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2 444,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 444,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 444,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 22 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Караоленского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    100 476,0
    1
    Налоговые поступления
    9 254,0
    01
    Подоходный налог
    260,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
    260,0
    04
    Налоги на собственность
    2 994,0
    1
    Налоги на имущество
    60,0
    3
    Земельный налог
    4,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 900,0
    5
    Единый земельный налог
    30,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 000,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    6 000,0
    2
    Неналоговые поступления
    95,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    95,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    95,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
     0,0
    4
    Поступления трансфертов
    91 127,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    91 127,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    91 127,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    100 476,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    38 468,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    38 468,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 468,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 468,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 675,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 675,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 675,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 898,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1 777,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    51 150,0
    1
    Деятельность в области культуры
    51 150,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 150,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    51 150,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    7 183,0
    1
    Автомобильный транспорт
    7 183,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    7 183,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    7 183,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
     
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 23 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Караоленского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    92 502,0
    1
    Налоговые поступления
    9 716,0
    01
    Подоходный налог
    273,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
    273,0
    04
    Налоги на собственность
    3 143,0
    1
    Налоги на имущество
    63,0
    3
    Земельный налог
    4,0
    4
    Налог на транспортные средства
    3 045,0
    5
    Единый земельный налог
    31,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 300,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    6 300,0
    2
    Неналоговые поступления
    99,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    99,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    99,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    82 687,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    82 687,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    82 687,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    92 502,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    40 059,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    40 059,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 059,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 059,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    1 993,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    1 993,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 993,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 993,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    48 694,0
    1
    Деятельность в области культуры
    48 694,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 694,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    48 694,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 756,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 756,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 756,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 756,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 24 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Караоленского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    97 130,0
    1
    Налоговые поступления
    10 198,0
    01
    Подоходный налог
    286,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
    286,0
    04
    Налоги на собственность
    3 297,0
    1
    Налоги на имущество
    66,0
    3
    Земельный налог
    4,0
    4
    Налог на транспортные средства
    3 195,0
    5
    Единый земельный налог
    32,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 615,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    6 615,0
    2
    Неналоговые поступления
    104,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    104,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    104,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    86 828,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    86 828,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    86 828,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    97 130,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    42 065,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42 065,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 065,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 065,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2 093,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    2 093,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 093,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 093,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    51 129,0
    1
    Деятельность в области культуры
    51 129,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 129,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    51 129,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 843,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 843,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 843,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 843,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 25 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Кокентауского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    122 737,0
    1
    Налоговые поступления
    9 763,0
    01
    Подоходный налог
    315,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    315,0
    04
    Налоги на собственность
    3 048,0
    1
    Налоги на имущество
    60,0
    3
    Земельный налог
    4,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 411,0
    5
    Единый земельный налог
    573,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 400,0
    3
    Поступления за пользование природных и других ресурсов
    6 400,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    112 974,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    112 974,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    112 974,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    122 737,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    82 996,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    82 996,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 996,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    82 996,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    24 922,8
    2
    Коммунальное хозяйство
    3 400,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 400,0
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    3 400,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    21 522,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    21 522,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 200,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 615,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    11 707,8
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    12 731,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 731,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 731,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 731,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2 087,2
    1
    Автомобильный транспорт
    2 087,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 087,2
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 087,2
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 26 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Кокентауского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    62 997,0
    1
    Налоговые поступления
    10 249,0
    01
    Подоходный налог
    330,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    330,0
    04
    Налоги на собственность
    3 199,0
    1
    Налоги на имущество
    63,0
    3
    Земельный налог
    4,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 531,0
    5
    Единый земельный налог
    601,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 720,0
    3
    Поступления за пользование природных и других ресурсов
    6 720,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    52 748,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    52 748,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    52 748,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    62 997,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    42 590,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42 590,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 590,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 590,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 685,0
    2
    Коммунальное хозяйство
    3 570,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 570,0
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    3 570,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    2115,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2115,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2115,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    12 254,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 254,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 254,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 254,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2 468,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2 468,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 468,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 468,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 27 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Кокентауского сельского округа на 2026год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    62 997,0
    1
    Налоговые поступления
    10 249,0
    01
    Подоходный налог
    330,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    330,0
    04
    Налоги на собственность
    3 199,0
    1
    Налоги на имущество
    63,0
    3
    Земельный налог
    4,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 531,0
    5
    Единый земельный налог
    601,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 720,0
    3
    Поступления за пользование природных и других ресурсов
    6 720,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    52 748,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    52 748,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    52 748,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    64 573,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    44 289,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    44 289,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 289,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 289,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 949,0
    2
    Коммунальное хозяйство
    3 749,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 749,0
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    3 749,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    2 200,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 200,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    2 200,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    12 744,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 744,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 744,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 744,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 591,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 591,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 591,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 591,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 28 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    118 721,0
    1
    Налоговые поступления
    6 033,0
    01
    Подоходный налог
    916,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    916,0
    04
    Налоги на собственность
    4 663,0
    1
    Налоги на имущество
    220,0
    3
    Земельный налог
    64,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4 314,0
    5
    Единый земельный налог
    65,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    454,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    454,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    112 688,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    112 688,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    112 688,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    118 721,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    42 803,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42 803,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 803,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 803,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    11 700,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    11 700,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 700,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    6 700,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 000,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    23 714,0
    1
    Деятельность в области культуры
    23 714,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 714,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    23 714,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    40 504,0
    1
    Автомобильный транспорт
    40 504,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 504,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    40 504,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 29 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    84 030,0
    1
    Налоговые поступления
    6 332,0
    01
    Подоходный налог
    960,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    960,0
    04
    Налоги на собственность
    4 896,0
    1
    Налоги на имущество
    231,0
    3
    Земельный налог
    67,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4 530,0
    5
    Единый земельный налог
    68,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    476,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    476,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    77 698,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    77 698,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    77 698,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    84 030,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    44 217,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    44 217,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 217,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 217,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12 168,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12 168,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 168,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    6 968,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 200,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    22 445,0
    1
    Деятельность в области культуры
    22 445,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22 445,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    22 445,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    5 200,0
    1
    Автомобильный транспорт
    5 200,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 200,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    5 200,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 30 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    87 391,0
    1
    Налоговые поступления
    6 639,0
    01
    Подоходный налог
    1 000,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 000,0
    04
    Налоги на собственность
    5 139,0
    1
    Налоги на имущество
    242,0
    3
    Земельный налог
    70,0
    4
    Налог на транспортные средства
    4 756,0
    5
    Единый земельный налог
    71,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    500,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    500,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    80 752,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    80 752,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    80 752,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    87 391,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    45 985,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    45 985,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 985,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 985,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12 655,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12 655,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 655,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    7 247,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 408,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    23 343,0
    1
    Деятельность в области культуры
    23 343,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 343,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    23 343,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    5 408,0
    1
    Автомобильный транспорт
    5 408,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 408,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    5 408,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 31 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Озерского сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    81 687,6
    1
    Налоговые поступления
    6 485,0
    01
    Подоходный налог
    1 900,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 900,0
    04
    Налоги на собственность
    3 085,0
    1
    Налоги на имущество
    150,0
    3
    Земельный налог
    43,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 511,0
    5
    Единый земельный налог
    381,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 500,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 500,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    75 202,6
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    75 202,6
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    75 202,6
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    81 687,6
    01
    Государственные услуги общего характера
    54 841,9
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    54 841,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 841,9
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 841,9
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 760,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    5 760,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 760,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 000,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 760,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 387,0
    1
    Деятельность в области культуры
    19 387,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 387,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 387,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 698,7
    1
    Автомобильный транспорт
    1 698,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 698,7
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 698,7
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    5
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 32 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Озерского сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    66 432,0
    1
    Налоговые поступления
    6 808,0
    01
    Подоходный налог
    1 995,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 995,0
    04
    Налоги на собственность
    3 238,0
    1
    Налоги на имущество
    157,0
    3
    Земельный налог
    45,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 636,0
    5
    Единый земельный налог
    400,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 575,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 575,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    59 624,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    59 624,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    59 624,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    66 432,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    38 371,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    38 371,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 371,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 371,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    8 320,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    8 320,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 320,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 120,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 200,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 741,0
    1
    Деятельность в области культуры
    19 741,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 741,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 741,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 33 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Озерского сельского округа на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    66 919,0
    1
    Налоговые поступления
    7 148,0
    01
    Подоходный налог
    2 095,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 095,0
    04
    Налоги на собственность
    3 400,0
    1
    Налоги на имущество
    165,0
    3
    Земельный налог
    47,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 768,0
    5
    Единый земельный налог
    420,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 653,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 653,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
    Поступления трансфертов
    59 771,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    59 771,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    59 771,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    66 919,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    38 361,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    38 361,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 361,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    38 361,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    8 653,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    8 653,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 653,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    3 245,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 408,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    19 905,0
    1
    Деятельность в области культуры
    19 905,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 905,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    19 905,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 34 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Приречного сельского округа на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    87 411,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 891,0
    01
    Подоходный налог
    5 600,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    5 600,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    4 691,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    90,0
    3
    Земельный налог
    876,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    3 630,0
    5
    Единый земельный налог
    95,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 600,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 600,0
    2
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    74 520,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    74 520,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    74 520,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    87 411,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    41 426,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    41 426,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41 426,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41 426,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    13 247,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    13 247,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 247,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 097,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 150,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    29 743,0
    1
    Деятельность в области культуры
    29 743,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    29 743,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    29 743,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2 995,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2 995,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 995,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 995,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 35 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Приречного сельского округа на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    87 573,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 891,0
    01
    Подоходный налог
    5600,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    5600,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    4 691,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    90,0
    3
    Земельный налог
    876,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    3630,0
    5
    Единый земельный налог
    95,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 600,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 600,0
    2
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    74 682,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    74 682,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    74 682,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    86 521,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    42 428,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42 428,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 428,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 428,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    13 777,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    13 777,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 777,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 501,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 276,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    27 033,0
    1
    Деятельность в области культуры
    27 033,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    27 033,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    27 033,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 283,0
    1
    Автомобильный транспорт
    3 283,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 283,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 283,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 36 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет Приречного сельского округа на 2026год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    89 983,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    14 203,0
    01
    Подоходный налог
    6 170,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    6 170,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    5 168,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    98,0
    3
    Земельный налог
    965,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    4 000,0
    5
    Единый земельный налог
    105,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 865,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 865,0
    2
     
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
     
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    75 780,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    75 780,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    75 780,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    89 983,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    44 127,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    44 127,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 127,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 127,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    14 328,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    14 328,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 328,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    10 921,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 407,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    28 113,0
    1
    Деятельность в области культуры
    28 113,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    28 113,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    28 113,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    3 415,0
    1
    Автомобильный транспорт
    3 415,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 415,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    3 415,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 37 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет поселка Чаган на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    46 857,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    536,0
    01
    Подоходный налог
    26,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    26,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    510,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    30,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    480,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    46 321,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    46 321,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    46 321,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    46 857,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 935,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 935,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 935,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 935,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12 900,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    12 900,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 900,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 350,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    10 550,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 022,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 022,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 022,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 022,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 38 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет поселка Чаган на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    38 781,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    558,0
    01
    Подоходный налог
    27,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    27,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    531,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    31,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    500,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    38 223,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    38 223,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    38 223,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    38 781,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    33 440,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33 440,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 440,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 440,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 176,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    4 176,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 176,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 176,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 165,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 165,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 165,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 165,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 39 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет поселка Чаган на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    38 781,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    558,0
    01
    Подоходный налог
    27,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    27,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    531,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    31,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    500,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    38 223,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    38 223,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    38 223,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    38 904,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    33 350,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    33 350,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 350,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    33 350,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    4 343,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    4 343,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 343,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    4 343,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 211,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 211,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 211,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 211,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 40 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет поселка Шульбинск на 2024 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    63 917,2
    1
     
     
    Налоговые поступления
    9 867,0
    01
    Подоходный налог
    1 900,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 900,0
     
    04
    Налоги на собственность
    7 900,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    200,0
     
     
    3
    Земельный налог
    1 600,0
    4
    Налог на транспортные средства
    6 100,0
     
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    67,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    67,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    54 050,2
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    54 050,2
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    54 050,2
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    63 917,2
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    45 712,2
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    45 712,2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 712,2
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 712,2
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2 241,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    2 241,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 241,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 241,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    15 964,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    15 964,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 964,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    15 964,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
     5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 41 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет поселка Шульбинск на 2025 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    58 579,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    10 360,0
    01
    Подоходный налог
    1 995,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 995,0
     
    04
    Налоги на собственность
    8 295,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    210,0
     
     
    3
    Земельный налог
    1 680,0
    4
    Налог на транспортные средства
    6 405,0
     
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    70,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    70,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    48 219,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    48 219,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    48 219,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    58 579,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    42 562,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    42 562,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 562,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 562,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2 331,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    2 331,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 331,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 331,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    13 686,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    13 686,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 686,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    13 686,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Приложение 42 к решению

    от 26 декабря 2023года

    № 17/104-VIII

    Бюджет поселка Шульбинск на 2026 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    59 491,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    10 876,0
    01
    Подоходный налог
    2 095,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 095,0
     
    04
    Налоги на собственность
    8 708,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    220,0
     
     
    3
    Земельный налог
    1 764,0
    4
    Налог на транспортные средства
    6 724,0
     
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    73,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    73,0
    2
    Неналоговые поступления
    0,0
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    0,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    48 615,0
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    48 615,0
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    48 615,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    59 491,0
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    43 365,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    43 365,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 365,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 365,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    2 424,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    2 424,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 424,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 424,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    13 702,0
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    13 702,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 702,0
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    13 702,0
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
     5
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    0,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.