О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2-7 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 129 895,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 67 971,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 4 961,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 56 963,0 тысяч тенге;
2) затраты – 137 872,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 977,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 977,2 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете поселка Тобол предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 877,0 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 144 053,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 997,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 153,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 126 903,0 тысяч тенге;
2) затраты – 145 944,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 891,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 891,4 тысяч тенге.
4. Учесть, что в бюджете Асенкритовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 30 071,0 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 259,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 077,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 324,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24 858,0 тысяч тенге;
2) затраты – 31 259,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -0,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,1 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете Белинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 24 658,0 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 832,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 34 829,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 125,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 878,7 тысяч тенге;
2) затраты – 106 894,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 29 061,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 061,7 тысяч тенге.
8. Учесть, что в бюджете Калининского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 17 863,0 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 183 848,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 025,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 155 823,0 тысяч тенге;
2) затраты – 187 662,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 814,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 814,5 тысяч тенге.
10. Учесть, что в бюджете Майского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 16 896,0 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 58 622,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 310,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 28,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 743,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 48 541,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60 052,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 430,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 430,5 тысяч тенге.
12. Учесть, что в бюджете сельского округа Байшуақ предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26 186,0 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 88 393,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 24 323,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 936,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 62 134,7 тысяч тенге;
2) затраты – 91 674,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 281,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 281,1 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете Новоильиновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27 311,0 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 34 917,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 185,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 234,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 28 498,0 тысяч тенге;
2) затраты – 35 114,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 197,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 197,3 тысяч тенге.
16. Учесть, что в бюджете Павловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25 293,0 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 248 830,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 83 608,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 369,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 308,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 163 545,0 тысяч тенге;
2) затраты – 271 250,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 22 420,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22 420,7 тысяч тенге.
18. Учесть, что в бюджете сельского округа Әйет предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 31 013,0 тысяч тенге.
19. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель маслихата района
Д. Мартин
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет поселка Тобол на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
129 895,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
67 971,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
41 957,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
41 957,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
25 000,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
975,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
708,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
21 292,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 025,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 014,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 014,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 961,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 961,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
678,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
4 283,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
56 963,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 963,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 963,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
137 872,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 349,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 349,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 349,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 349,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 820,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 820,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
21 530,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 290,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 820,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 820,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 820,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 820,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12 883,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12 883,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 883,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
12 883,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 977,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 977,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет поселка Тобол на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
90 874,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
59 083,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
37 126,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
37 126,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
21 522,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 435,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
730,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
18 907,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
450,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
435,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
435,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31 791,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 791,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 791,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
90 874,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
65 779,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 779,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 779,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 779,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 334,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 334,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 334,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 864,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 105,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 365,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 761,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 761,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 761,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 761,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет поселка Тобол на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
92 423,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
62 457,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
39 432,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
39 432,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
22 575,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 480,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
750,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
19 885,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
460,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
29 966,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 966,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 966,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
92 423,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
66 450,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 450,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 450,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 906,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 906,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 906,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 209,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 214,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 483,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9 067,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 067,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 067,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 067,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
144 053,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 997,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 572,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 572,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
13 219,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
204,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
40,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 223,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 752,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
206,0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
206,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
153,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
153,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
153,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
126 903,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 903,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 903,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
145 944,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 023,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 023,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 023,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 023,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
15 418,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
15 418,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 418,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 874,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 544,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 018,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 018,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 018,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 018,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
86 477,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
86 477,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 477,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
86 477,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 008,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 008,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 008,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,4
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 005,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 891,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 891,4
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
296 304,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 448,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 653,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 653,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 617,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
171,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
28,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 898,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
520,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
178,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
178,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
281 856,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
281 856,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
281 856,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
296 304,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 688,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 688,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 688,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 688,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 219,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 219,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 219,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 975,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
244,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 205,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 205,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 205,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 205,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
251 192,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
251 192,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
251 192,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
251 192,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Асенкритовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
45 734,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
15 311,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 786,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 786,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 338,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
180,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
30,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 558,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
570,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
187,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
187,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
30 423,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30 423,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30 423,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
45 734,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 050,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 050,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 050,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 050,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 332,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 332,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 332,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 079,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
253,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 352,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 352,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 352,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 352,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Белинского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
31 259,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 077,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 177,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 177,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 204,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
75,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
46,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 610,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 473,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
696,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
696,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
324,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
324,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
324,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24 858,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 858,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 858,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
31 259,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
22 635,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
22 635,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 635,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 635,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 969,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 969,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 969,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 832,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
136,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 957,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 957,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 957,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 957,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 698,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 698,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 698,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 698,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-0,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,1
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Белинского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
30 322,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 135,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
640,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
640,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 130,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
97,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 031,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
365,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
365,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
404,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
404,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
404,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25 783,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 783,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 783,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
30 322,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25 219,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25 219,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 219,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 219,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 744,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 744,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 744,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 539,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
205,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 359,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 359,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 359,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 359,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
30 676,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 284,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
674,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
674,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 234,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
100,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 132,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
376,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
376,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
404,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
404,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
404,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25 988,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 988,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 988,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
30 676,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25 371,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25 371,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 371,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 371,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 840,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 840,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 840,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 627,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
213,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 465,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 465,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 465,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 465,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Калининского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
77 832,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
34 829,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 935,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 935,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 549,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
629,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 666,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 197,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9 345,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
9 345,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
125,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
125,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
125,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
42 878,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 878,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 878,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
106 894,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40 637,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 637,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 637,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 637,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
29 871,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
29 871,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 871,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 511,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 360,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 701,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 701,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 701,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 701,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
27 683,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
27 683,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 683,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
27 682,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 29 061,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
29 061,7
|
Приложение 11
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Калининского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
41 789,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
23 488,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 720,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 720,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 068,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
546,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 607,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
858,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 700,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 301,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 301,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 301,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
41 789,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 327,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 327,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 327,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 327,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 308,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 308,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 308,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 074,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
234,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 154,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 154,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 154,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 154,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
42 323,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
25 064,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 105,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 105,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
11 805,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
573,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
57,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 230,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
945,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 154,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 154,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
17 259,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 259,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
17 259,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
42 323,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 670,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 670,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 670,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 670,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 388,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 388,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 388,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 146,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
242,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 265,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 265,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 265,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 265,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Майского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
183 848,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
28 025,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 569,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 569,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
9 906,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
294,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 585,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
155 823,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
155 823,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
155 823,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
187 662,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
37 165,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 165,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 165,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 165,1
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 775,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 775,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 775,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 877,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 898,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
127 431,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
127 431,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 431,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 951,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124 480,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 858,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 858,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 858,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 849,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 814,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 814,5
|
Приложение 14
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Майского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
44 003,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 426,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
16 600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 600,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 248,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
295,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 943,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
578,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
578,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
19 577,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
19 577,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
19 577,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
44 003,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 192,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 192,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 192,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 192,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 692,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 692,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 692,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 236,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
456,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 687,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 687,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 687,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 687,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Майского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
44 460,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
25 661,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 430,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 430,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
7 625,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
308,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
11,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 306,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
606,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
606,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
18 799,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
18 799,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
18 799,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
44 460,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 461,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 461,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 461,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 461,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 786,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 786,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 786,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 314,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
472,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 781,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 781,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 781,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 781,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 622,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 310,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 014,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 014,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 139,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
110,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 856,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 169,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 157,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 157,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
28,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
28,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
28,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
743,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
743,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
743,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
48 541,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 541,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 541,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
60 052,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30 444,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 444,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 444,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 444,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 583,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 583,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 583,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 146,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 437,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 111,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 111,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 111,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 111,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 914,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 914,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 914,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2 914,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 430,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 430,5
|
Приложение 17
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
34 108,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 948,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 830,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 830,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 188,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
107,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 367,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
709,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
930,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
930,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
40,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
27 120,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 120,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 120,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
34 108,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30 773,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30 773,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 773,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 773,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 466,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 466,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 466,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 187,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
279,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 869,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 869,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 869,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 869,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
34 480,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 740,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 451,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 451,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 309,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
107,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 488,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
709,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
980,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
980,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
40,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
27 700,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 700,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 700,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
34 480,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31 029,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 029,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 029,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 029,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 517,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 517,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 517,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 228,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
289,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 934,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 934,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 934,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 934,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
88 393,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
24 323,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 393,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 393,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
16 065,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
560,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
326,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 385,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 794,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
865,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
865,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 936,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 936,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 936,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
62 134,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 134,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 134,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
91 674,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
49 781,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 781,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 781,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 774,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 007,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 906,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 906,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 906,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 636,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 270,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 479,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 479,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 479,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 678,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 801,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6 508,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6 508,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 508,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6 507,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 281,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 281,1
|
Приложение 20
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
45 754,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
17 558,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 400,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 400,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
9 982,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
467,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
370,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 045,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 176,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 176,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28 196,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 196,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 196,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
45 754,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
38 736,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 736,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 736,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 736,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 232,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 232,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 232,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 891,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
341,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 786,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 786,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 786,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 786,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
46 311,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
17 845,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 450,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 450,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
10 155,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
490,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
375,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 090,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 200,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 240,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 240,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28 466,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 466,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 466,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
46 311,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 047,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 047,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 047,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 047,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 346,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 346,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 346,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 992,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
354,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 918,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 918,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 918,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 918,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Павловского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
34 917,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 185,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
673,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
673,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 281,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 780,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 390,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
231,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
231,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
234,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
234,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
234,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
28 498,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 498,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 498,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
35 114,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25 176,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25 176,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 176,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 176,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 125,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 125,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 125,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 956,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
169,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 253,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 253,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 253,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 253,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 559,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 559,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 559,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
47,3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 512,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-197,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
197,3
|
Приложение 23
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Павловского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
29 902,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 872,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
572,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
572,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 110,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
85,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
111,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 482,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
432,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
190,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
190,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
26 030,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 030,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 030,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
29 902,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
24 495,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 495,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 495,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 495,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 252,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 252,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 252,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 025,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
227,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 155,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 155,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 155,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 155,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
30 289,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 167,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
600,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 372,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
85,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
111,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 744,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
432,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
195,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
195,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
26 122,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26 122,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 122,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
30 289,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
24 693,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 693,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 693,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 693,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 331,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 331,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 331,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 096,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
235,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 265,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 265,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 265,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 265,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Әйет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
248 830,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
83 608,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
51 267,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
51 267,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 814,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
828,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
230,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
25 399,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 357,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
527,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
527,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
369,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
116,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
116,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
253,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
253,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 308,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 308,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 308,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
163 545,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
163 545,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
163 545,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
271 250,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 389,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 389,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 389,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 389,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
56 352,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
56 352,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 352,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
30 381,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 778,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 193,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
136 156,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
136 156,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
136 156,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
86 844,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
49 312,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
12 252,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
12 252,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 252,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
12 252,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-22 420,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
22 420,7
|
Приложение 26
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Әйет на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
418 563,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
71 201,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
44 565,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
44 565,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
25 176,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
790,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
205,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
20 716,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 465,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 460,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
902,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
558,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
300,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
346 562,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
346 562,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
346 562,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
418 563,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
55 031,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 031,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 031,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 031,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 968,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 968,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 968,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 339,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 070,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 559,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 077,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 077,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 077,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 077,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
305 386,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
305 386,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
305 386,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
305 386,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 76
Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
115 404,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
76 620,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
48 364,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
48 364,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
26 705,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
840,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
210,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
22 165,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 490,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 551,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
947,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
604,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
300,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
300,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 984,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 984,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
37 984,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
115 404,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
55 506,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 506,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 506,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 506,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 947,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 947,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 947,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 910,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 143,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 894,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 850,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 850,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 850,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 850,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.