О бюджетах сел, сельских округов Узункольского района на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Узункольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет села Бауманское на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 686,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 634,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 91,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 42 961,4 тысяча тенге;
2) затраты – 48 835,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 149,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –2 149,0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в бюджете села Бауманское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23992,0 тысячи тенге.
3. Бюджетные изъятия из бюджета села Бауманское в районный бюджет не предусмотрены.
4. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Бауманское, не подлежащих секвестру не установлен.
5. Утвердить бюджет Ершовского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 356 075,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21 957,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 673,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 331 445,9 тысяч тенге;
2) затраты – 356 075,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,0 тысяч тенге.
6. Учесть, что в бюджете Ершовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 9075,0 тысяч тенге.
7. Бюджетные изъятия из бюджета Ершовского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
8. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ершовского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
9. Утвердить бюджет Кировского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 109 131,0 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2 076,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 79,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 106 976,0 тысяч тенге;
2) затраты – 109 426,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -295,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 295,0 тысяч тенге.
10. Учесть, что в бюджете Кировского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25324,0 тысячи тенге.
11. Бюджетные изъятия из бюджета Кировского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
12. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Кировского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
13. Утвердить бюджет Новопокровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 49 840,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 970,1 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 194,9 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 38 675,3 тысяч тенге;
2) затраты – 50 840,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,0 тысяч тенге.
14. Учесть, что в бюджете Новопокровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 25393,0 тысячи тенге.
15. Бюджетные изъятия из бюджета Новопокровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
16. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Новопокровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
17. Утвердить бюджет сельского округа Обаған на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 50 153,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 130,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 46 023,0 тысячи тенге;
2) затраты – 52 029,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 876,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1 876,2 тысяч тенге.
18. Учесть, что в бюджете сельского округа Обаған предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 26255,0 тысяч тенге.
19. Бюджетные изъятия из бюджета сельского округа Обаған в районный бюджет не предусмотрены.
20. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете сельского округа Обаған, не подлежащих секвестру не установлен.
21. Утвердить бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 256 022,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 15 189,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 240 833,0 тысячи тенге;
2) затраты – 258 080,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 058,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 058,7 тысяч тенге.
22. Учесть, что в бюджете Пресногорьковского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 36520,0 тысяч тенге.
23. Бюджетные изъятия из бюджета Пресногорьковского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
24. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Пресногорьковского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
25. Утвердить бюджет Ряжского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 70 554,4 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 423,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1000,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 60 131,4 тысяча тенге;
2) затраты – 71 335,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -781,0 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 781,0 тысяча тенге.
26. Учесть, что в бюджете Ряжского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 27504,0 тысячи тенге.
27. Бюджетные изъятия из бюджета Ряжского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
28. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Ряжского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
29. Утвердить бюджет села Сатай на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 841,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 956,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 26 885,5 тысяч тенге;
2) затраты – 36 034,0 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 192,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 192,5 тысячи тенге.
30. Учесть, что в бюджете села Сатай предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 23910,0 тысяч тенге.
31. Бюджетные изъятия из бюджета села Сатай в районный бюджет не предусмотрены.
32. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Сатай, не подлежащих секвестру не установлен.
33. Утвердить бюджет села Троебратское на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 139 216,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7 793,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 131 423,5 тысячи тенге;
2) затраты – 140 216,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 000,0 тысяч тенге.
34. Учесть, что в бюджете села Троебратское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 36082,0 тысячи тенге.
35. Бюджетные изъятия из бюджета села Троебратское в районный бюджет не предусмотрены.
36. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете села Троебратское, не подлежащих секвестру не установлен.
37. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 278 389,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 22 043,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 56,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 256 290,2 тысяч тенге;
2) затраты – 288 389,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10 000,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10 000,0 тысяч тенге.
38. Учесть, что в бюджете Федоровского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 22731,0 тысяча тенге.
39. Бюджетные изъятия из бюджета Федоровского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
40. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Федоровского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
41. Утвердить бюджет Узункольского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 640 795,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 86 939,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 553 856,9 тысяч тенге;
2) затраты – 660 833,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 037,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 20 037,4 тысяч тенге.
42. Учесть, что в бюджете Узункольского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2024 год в сумме 76482,0 тысячи тенге.
43. Бюджетные изъятия из бюджета Узункольского сельского округа в районный бюджет не предусмотрены.
44. Учесть, что перечень бюджетных программ на очередной финансовый год в бюджете Узункольского сельского округа, не подлежащих секвестру не установлен.
45. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2024 года.
Председатель Узункольского районного маслихата
Н. Булатов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики
и бюджетного планирования»
_______________ А. Лагушина
«28» декабря 2023 год
Приложение 1
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Бауманское на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
46686,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3634,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
442,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
442,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3152,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
80,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
1,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1061,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2010,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
91,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
91,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
91,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42961,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42961,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42961,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
48835,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27808,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27808,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27808,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27808,6
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18519,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18519,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18519,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1367,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17152,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1017,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1017,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1017,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1017,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1490,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1490,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1490,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1490,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2149,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2149,0
|
Приложение 2
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Бауманское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30070,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2210,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
156,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
156,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2014,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
80,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
824,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
83,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
83,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
83,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27777,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27777,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27777,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30070,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
27695,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27695,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27695,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27695,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1372,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1372,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1372,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1021,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
351,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1003,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1003,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1003,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1003,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Бауманское на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30551,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2243,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
161,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
161,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2042,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
80,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
10,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
852,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
83,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
83,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
83,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28225,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28225,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28225,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30551,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28070,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28070,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28070,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28070,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1433,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1433,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1433,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1066,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
367,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1048,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1048,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1048,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1048,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Ершовского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
354463,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
19957,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4749,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4749,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
14658,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
171,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
165,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4485,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
9837,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2673,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2673,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2673,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
331833,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
331833,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
331833,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
354463,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29066,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29066,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29066,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29066,8
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32265,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32265,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32265,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4489,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27776,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
293132,1
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
293132,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
293132,1
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10056,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
283075,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 5
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Ершовского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
35285,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23036,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1406,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1406,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
20930,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
248,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
215,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5467,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
700,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
12249,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
12249,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
12249,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
35285,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29265,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29265,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29265,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29265,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3512,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3512,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3512,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2653,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
859,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2508,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2508,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2508,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2508,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Ершовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36068,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23276,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1455,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1455,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
21121,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
248,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
215,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5658,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
15000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
700,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
700,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
12792,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
12792,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
12792,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36068,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29776,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29776,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29776,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29776,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3671,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3671,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3671,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2773,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
898,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2621,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2621,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2621,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2621,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Кировского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
109131,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2076,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
524,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
524,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1448,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
65,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
680,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
662,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
104,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
104,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
79,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
79,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
79,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
106976,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
106976,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
106976,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
109426,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
26996,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26996,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26996,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26996,7
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2185,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2185,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2185,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2062,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
123,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
80243,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
80243,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80243,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1224,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
79019,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-295,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
295,0
|
Приложение 8
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Кировского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
30875,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2165,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
151,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
151,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
1979,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
115,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1068,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
770,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
65,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
65,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28645,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28645,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28645,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
30875,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28233,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28233,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28233,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28233,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1388,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1388,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1388,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1072,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
316,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1254,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1254,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1254,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1254,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 9
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Кировского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
31369,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2207,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
156,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
156,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2016,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
115,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1105,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
770,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
35,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
35,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
65,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
65,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
65,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29097,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29097,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29097,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
31369,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28609,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28609,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28609,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28609,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1450,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1450,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1120,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
330,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1310,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1310,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1310,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1310,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 10
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
49840,3
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
10970,1
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3185,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3185,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7751,2
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
190,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
37,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3460,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4064,2
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
33,9
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
33,9
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
194,9
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
194,9
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
194,9
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38675,3
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38675,3
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38675,3
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
50840,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32105,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32105,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32105,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32105,7
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13362,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13362,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13362,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3124,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10238,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5372,1
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5372,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5372,1
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5372,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1000,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1000,0
|
Приложение 11
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40175,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11496,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1622,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1622,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
9874,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
319,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
47,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4968,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4540,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
49,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
49,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
49,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28630,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28630,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28630,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40175,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33069,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33069,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33069,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33069,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4598,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4598,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4598,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3827,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
771,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2508,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2508,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2508,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2508,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 12
к решению маслихата
от «29» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Новопокровского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
40987,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
11727,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1679,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1679,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
10048,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
319,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
47,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5142,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4540,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
49,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
49,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
49,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29211,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29211,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29211,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
40987,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33561,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33561,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33561,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33561,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4805,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4805,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4805,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3999,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
806,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2621,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2621,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2621,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2621,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 13
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет сельского округа Обаған на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
50153,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
4130,
|
|
01
|
Подоходный налог
|
528,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
528,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3596,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
150,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
950,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2492,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46023,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46023,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46023,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
52029,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28440,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28440,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28440,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28440,4
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20293,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20293,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20293,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3230,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17063,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1695,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1695,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1695,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1695,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1600,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1600,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1600,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1876,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1876,2
|
Приложение 14
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет сельского округа Обаған на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
32830,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2620,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
595,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
595,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2018,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
179,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1080,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
755,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30210,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30210,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30210,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
32830,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28892,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28892,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28892,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28892,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2559,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2559,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2559,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2041,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
518,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1379,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1379,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1379,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1379,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 15
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет сельского округа Обаған на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
33302,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
2678,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
616,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
616,0
|
|||
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
2055,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
179,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
4,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1117,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
755,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
30624,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
30624,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
30624,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
33302,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29187,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29187,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29187,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29187,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2674,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2674,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2674,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2133,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
541,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1441,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1441,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1441,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1441,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 16
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
256022,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15189,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
7336,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7336,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7811,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
292,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
145,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3356,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3818,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
240833,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
240833,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
240833,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
258080,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38281,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38281,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38281,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38281,2
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30723,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30723,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30723,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3523,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27200,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
39633,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
39633,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39633,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5719,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
33914,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
143242,9
|
|||
|
9
|
Прочие
|
143242,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
143242,9
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
143242,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6200,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6200,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6200,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6200,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2058,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2058,7
|
Приложение 17
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
99650,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9372,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1731,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1731,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7599,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
492,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
260,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4945,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1902,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
90278,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90278,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90278,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
99650,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40484,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40484,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40484,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40484,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4583,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4583,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4583,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3470,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1113,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5894,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5894,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5894,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5894,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
48689,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
48689,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48689,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
48689,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 18
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Пресногорьковского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
51992,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9604,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1791,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1791,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7771,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
492,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
260,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5117,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1902,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
42,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
42,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42388,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42388,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42388,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
51992,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41044,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41044,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41044,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41044,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4789,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4789,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4789,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3626,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1163,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6159,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6159,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6159,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6159,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 19
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Ряжского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
70554,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
9423,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
3188,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3188,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6229,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
85,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1100,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5030,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1000,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1000,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1000,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
60131,4
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
60131,4
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
60131,4
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
71335,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
30083,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30083,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30083,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30083,9
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2334,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2334,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2334,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16500
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
684,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
33617,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
33617,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33617,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3617,5
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
30000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5300,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5300,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5300,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-781,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
781,0
|
Приложение 20
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Ряжского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
36465,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5282,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1406,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1406,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3875,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
145,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1716,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31183,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31183,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31183,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36465,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31596,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31596,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31596,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31596,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2737,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2737,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2737,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2194,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
543,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2132,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2132,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2132,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2132,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 21
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Ряжского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
37154,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
5350,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1455,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1455,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3894,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
145,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
14,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1735,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
31804,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31804,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31804,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
37154,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32066,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32066,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32066,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32066,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2860,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2860,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2860,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2293,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
567,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2228,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2228,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2228,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2228,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 22
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Сатай на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
33841,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6956,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
1333,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1333,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5317,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
48,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
15,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1929,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3325,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
306,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26885,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26885,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26885,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
36034,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29454,2
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29454,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29454,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28440,8
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1013,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3032,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3032,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3032,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2608,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
424,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2537,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2537,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2537,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2537,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1010,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1010,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1010,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1010,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2192,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2192,5
|
Приложение 23
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Сатай на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
33419,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6071,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
541,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
541,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5467,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
78,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
216,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1633,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3540,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
63,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
63,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27348,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27348,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27348,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
33419,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29335,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29335,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29335,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29335,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2955,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2955,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2955,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2602,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
353,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1129,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1129,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1129,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1129,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 24
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Сатай на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
34055,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6147,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
560,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
560,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
5524,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
78,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
216,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1690,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3540,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
63,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
63,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27908,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27908,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27908,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
34055,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
29787,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29787,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29787,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29787,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3088,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3088,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3088,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2719,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
369,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1180,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1180,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1180,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1180,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 25
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Троебратское на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
139216,5
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
7793,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
4188,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4188,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3562,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
114,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3348,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
43,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
43,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
131423,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
131423,5
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
131423,5
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
140216,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
34168,6
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34168,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34168,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34168,6
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19269,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19269,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19269,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5766,4
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13503,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8234,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8234,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8234,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8234,5
|
|||
|
13
|
Прочие
|
76544,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
76544,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76544,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
76544,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2000,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2000,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
2000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1000,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1000,0
|
Приложение 26
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Троебратское на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
85452,2
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6087,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
2055,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2055,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
3996,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
300,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
250,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3446,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
36,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
36,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
79365,2
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79365,2
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79365,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
85452,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35622,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35622,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35622,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35622,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8563,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8563,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8563,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7603,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
960,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
41267,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
41267,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41267,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2257,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
39010,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 27
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет села Троебратское на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
47361,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
6279,0
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
2127,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2127,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
4116,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
300,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
250,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3566,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
36,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
36,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41082,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41082,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41082,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
47361,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36054,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36054,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36054,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36054,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8948,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8948,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8948,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7945,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1003,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2359,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2359,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2359,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2359,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 28
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Федоровского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
278389,2
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
22043,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
11839,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11839,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
10164,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
238,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2946,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6880,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
40,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
56,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
56,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
56,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
256290,2
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
256290,2
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
256290,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
288389,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
28746,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28746,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28746,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28746,8
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28278,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28278,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28278,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5679,2
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22599,3
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
92877,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
92877,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92877,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7151,1
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
85726,8
|
|||
|
13
|
Прочие
|
131786,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
131786,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
131786,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженрной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
131786,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6700,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6700,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
6700,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10000,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10000,0
|
Приложение 29
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Федоровского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
42786,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
15851,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
8112,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8112,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7719,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
275,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3844,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
74,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
74,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
74,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
26861,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26861,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26861,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
42786,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35053,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35053,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35053,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35053,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5601,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5601,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5601,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4388,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1213,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2132,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2132,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2132,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2132,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 30
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Федоровского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
43559,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16269,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
8396,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8396,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
7853,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
275,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3978,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
20,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20,0
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
74,0
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
74,0
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
74,0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
27216,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27216,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27216,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
43559,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35477,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35477,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35477,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35477,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5854,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5854,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5854,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4586,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1268,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2228,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2228,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2228,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2228,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 31
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Узункольского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
640795,9
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
86939,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
58102,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
58102,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
28763,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
600,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
854,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
24569,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2740,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
74,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
59,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
553856,9
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
553856,9
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
553856,9
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
660833,3
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64083,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64083,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64083,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63846,9
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
236,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
124359,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
124359,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
124359,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14387,6
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
109971,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
441690,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
441690,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
441690,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
58494,9
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
383195,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
30700,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
30700,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30700,0
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансфетры из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
30700,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20037,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20037,4
|
Приложение 32
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Узункольского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
353492,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
58914,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
23795,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23795,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
34930,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
666,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
876,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
28388,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
189,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
174,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
294578,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
294578,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
294578,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
353492,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
55811,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55811,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55811,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55811,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
48664,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
48664,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48664,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
24765,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23899,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
249017,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
249017,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
249017,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
38937,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
210080,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Приложение 33
к решению маслихата
от «28» декабря 2023 года
№ 69
Бюджет Узункольского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
148011,0
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
60740,0
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
24628,0
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
24628,0
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
35923,0
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
666,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
876,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
29381,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
189,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
174,0
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
87271,0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
87271,0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
87271,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
НАИМЕНОВАНИЕ
|
|||||
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
148011,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56469,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56469,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56469,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56469,0
|
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50853,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50853,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50853,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
25879,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24974,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
40689,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
40689,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40689,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
40689,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
0,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.