О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2024-2026 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1, с пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Сайрамский районный маслихат ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 707 852 тысяч тенге;
налоговые поступления – 645 450 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 62 402 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 752 142 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 44 290 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 290 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 44 290 тысяч тенге.
2. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 308 540 тысяч тенге.
3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 87 512 тысяч тенге;
налоговые поступления – 33 346 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 2 700 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 51 466 тысяч тенге;
2) расходы – 90 433 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 921 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 921 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –2 921 тысяч тенге.
4. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 39 790 тысяч тенге.
5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2024-2024 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 99 115 тысяч тенге;
налоговые поступления – 52 220 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 46 895 тысяч тенге;
2) расходы – 103 201 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 086 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 086 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 086 тысяч тенге.
6. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 46 895 тысяч тенге.
7. Утвердить бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 341 тысяч тенге;
налоговые поступления – 24 249 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 012 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 50 080 тысяч тенге;
2) расходы – 88 695 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 354 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 13 354 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 13 354 тысяч тенге.
8. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 50 080 тысяч тенге.
9. Утвердить бюджет Колкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 154 395 тысяч тенге;
налоговые поступления – 98 826 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 190 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16 419 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 38 960 тысяч тенге;
2) расходы – 174 666 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -20 271 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 20 271 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –20 271 тысяч тенге.
10. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 38 960 тысяч тенге.
11. Утвердить бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 164 585 тысяч тенге;
налоговые поступления – 53274 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 280 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 101 031 тысяч тенге;
2) расходы – 168 679 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 094 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 4 094 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 4 094 тысяч тенге.
12. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 58 757 тысяч тенге.
13. Утвердить бюджет Карабулакского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 419 388 тысяч тенге;
налоговые поступления – 409 655 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 035 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала –7 698 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 475 466 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -56 078 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 56 078 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –56 078 тысяч тенге.
14. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 101 743 тысяч тенге.
15. Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 350 643 тысяч тенге;
налоговые поступления – 286 951 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 242 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 62 890 тысяч тенге;
2) расходы – 353 452 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 809 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 809 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 809 тысяч тенге.
16. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 62 890 тысяч тенге.
16-1. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 308 540 тысяч тенге.
17. Утвердить бюджет Карасуского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 191 454 тысяч тенге;
налоговые поступления – 178 386 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 194 176 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 722 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 2 722 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 2 722 тысяч тенге.
18. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 18 357 тысяч тенге.
19. Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 92 125 тысяч тенге;
налоговые поступления – 33 752 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 58 373 тысяч тенге;
2) расходы – 93 237 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 112 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 1 112 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –1 112 тысяч тенге.
20. Размер субвенций передаваемых из районного бюджета в сельский бюджет в 2024 году 58 373 тысяч тенге.
21. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2024-2026 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2024 год в следующих объемах:
1) доходы – 317 918 тысяч тенге;
налоговые поступления – 317 918 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 329 735 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 817 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 11 817 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –11 817 тысяч тенге.
22. Размер бюджетного изъятия в районный бюджет на 2024 год 84 091 тысяч тенге.
23. Настоящее решение ввести в действие с 1 января 2024 года.
Председатель районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года №10-78/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
707 852
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
645 450
|
|
01
|
Подоходный налог
|
417 848
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
417 848
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
222 923
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 600
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
3 869
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
205 296
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
11 158
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 679
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
70
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 609
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
62 402
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
62 402
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
62 402
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
752 142
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
176 773
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
176 773
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 773
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 773
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
150 004
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
150 004
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150 004
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
40 792
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 355
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
85
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
107 772
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
66 825
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
66 825
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 825
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
66 825
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
358 540
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
358 540
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
358 540
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
358 540
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-44 290
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
44 290
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
44 290
|
Приложение 2 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
462 108
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
404 767
|
|
01
|
Подоходный налог
|
206 412
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
206 412
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
193 489
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 580
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 044
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
185 901
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 866
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
97
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 769
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
57 341
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
57 341
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
57 341
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
462 108
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
104 669
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
104 669
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 669
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 669
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
48 630
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
48 630
|
|||
|
12
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 630
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
48 630
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
462 108
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
404 767
|
|
01
|
Подоходный налог
|
206 412
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
206 412
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
193 489
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 580
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 044
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
185 901
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 866
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
97
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 769
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
57 341
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
57 341
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
57 341
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
462 108
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
104 669
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
104 669
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104 669
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
104669
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
48 630
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
48 630
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 630
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
48 630
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
308 809
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
308 809
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
308 809
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 4 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
87 512
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 346
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12 677
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
12 677
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
20 382
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
498
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
107
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
18 998
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
779
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
287
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
269
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
18
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 700
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 700
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
2 700
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
51 466
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
51 466
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
51 466
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
90 433
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
50 285
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 285
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 285
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 285
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 525
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 525
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 525
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
12 345
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 180
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 676
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 676
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 676
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 676
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 947
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 947
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 947
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 947
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 921
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 921
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 921
|
Приложение 5 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
62 116
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
22 326
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 437
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
4 437
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 477
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
301
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
276
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 895
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
5
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
412
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
278
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
134
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 790
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 790
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 790
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
62 116
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 034
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 034
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 034
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 034
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 082
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 082
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 082
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
7 976
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
899
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 207
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 6 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
62 898
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 108
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 592
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
4 592
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
18 089
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
312
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
286
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
17 485
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
427
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
288
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
139
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
39 790
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 790
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 790
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
62 898
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 855
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 855
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 855
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 855
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 043
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 043
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 043
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 864
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
930
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 249
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 7 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
99 115
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 220
|
|
01
|
Подоходный налог
|
16 473
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
16 473
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
35 591
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
595
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
197
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
30 026
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
4 773
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
156
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
7
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
149
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 895
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 895
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 895
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
103 201
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
60 160
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
60 160
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 160
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 160
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 417
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 417
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 417
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
23 413
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 135
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 869
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7 624
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 624
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 624
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 624
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 086
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 086
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 086
|
Приложение 8 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
80 528
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 633
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 700
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
6 700
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
26 771
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
519
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
140
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 932
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
180
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
162
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
152
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 895
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 895
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 895
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
80 528
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 320
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 320
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 320
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 320
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 281
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 281
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 281
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
13 244
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 015
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
932
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 927
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 927
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 927
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 927
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 9 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
81 705
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
34 810
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 934
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
6 934
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
27 707
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
537
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
145
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 839
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
186
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
169
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
10
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
159
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 895
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
46 895
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 895
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
81 705
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 116
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 116
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 116
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 116
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 245
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
16 245
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 245
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
12 066
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 214
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
965
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 344
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 344
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 344
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 344
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 10 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Жибек жолынского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
75 341
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 249
|
|
01
|
Подоходный налог
|
12 713
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
12 713
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
11 527
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
293
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
115
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
10 592
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
527
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
9
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
9
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 012
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 012
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 012
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 080
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 080
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 080
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
88 695
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 421
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 421
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 421
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 421
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 086
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 086
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 086
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 853
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
420
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 813
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 188
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 188
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 188
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 188
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 354
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
13 354
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 354
|
Приложение 11 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
74 701
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 575
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 457
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
7 457
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
16 094
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
349
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
198
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
15 539
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
24
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 046
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 046
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 046
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 080
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 080
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 080
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
74 701
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 021
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 021
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 021
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 021
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 336
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 336
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 336
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 622
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
983
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 731
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 344
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 344
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 344
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 344
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 12 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Жибек-Жолынского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
75 563
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
24 400
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 718
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
7 718
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
16 657
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
361
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
205
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 083
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
8
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
25
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
25
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 083
|
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 083
|
||
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 083
|
||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 080
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 080
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 080
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
75 563
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 842
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 842
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 842
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 842
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 875
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 875
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 875
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 066
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 017
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 792
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 846
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 846
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 846
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 846
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 13 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
154 395
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
98 826
|
|
01
|
Подоходный налог
|
36 013
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
36 013
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
62 708
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 562
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
350
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
58 462
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 334
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
105
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
25
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
80
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
190
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
16 419
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
16 419
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
16 419
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 960
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 960
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 960
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
174 666
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
77 224
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
77 224
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 224
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 224
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
73 098
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
15 400
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 400
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населённых пунктах
|
15 400
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 698
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 864
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
48 876
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 625
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 363
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 540
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 540
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 540
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 540
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 638
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 638
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 638
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
15 638
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-20 271
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
20 271
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
20 271
|
Приложение 14 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
125 385
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
86 385
|
|
01
|
Подоходный налог
|
24 102
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
24 102
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
62 195
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 856
|
|
3
|
Земельный налог
|
344
|
|||
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
59 995
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
22
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
66
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
40
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 960
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 960
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 960
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
71 361
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 361
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 361
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 361
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 343
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 343
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 343
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 888
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 315
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 140
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 441
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 441
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 441
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 441
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 240
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 240
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 240
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 240
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 15 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Колкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
128 410
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
89 407
|
|
01
|
Подоходный налог
|
24 946
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
24 946
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
64 371
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 921
|
|
3
|
Земельный налог
|
356
|
|||
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
62 094
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
90
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
22
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
68
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
43
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 960
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 960
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 960
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
73 859
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 859
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 859
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 859
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 042
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
30 042
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
30 042
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 116
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 641
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 285
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 736
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 736
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 736
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 736
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 773
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
15 773
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 773
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 773
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 16 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
164 585
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 274
|
|
01
|
Подоходный налог
|
19 079
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
19 079
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
33 335
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 753
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 065
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
30 365
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
152
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
860
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
588
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
272
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 280
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
10 280
|
|||
|
1
|
Продажа нематериальных активов
|
10 280
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
101 031
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
101 031
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
101 031
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
168 679
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
73 557
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
73 557
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 557
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
73 557
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
63 565
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
63 565
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 565
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
34 047
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 283
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 235
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 253
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2 253
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 253
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 253
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
29 304
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
29 304
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 304
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
29 304
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 094
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 094
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 094
|
Приложение 17 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
100 543
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
41 767
|
|
01
|
Подоходный налог
|
13 339
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
13 339
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
27 992
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 814
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
357
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
25 789
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
32
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
436
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
68
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
368
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
19
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 757
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 757
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 757
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
100 543
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 448
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 448
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 448
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 448
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 909
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 909
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 909
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
21 664
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 175
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 070
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 186
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 186
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 186
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 18 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кайнарбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
102 006
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
43 232
|
|
01
|
Подоходный налог
|
13 806
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
13 806
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
28 974
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 878
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
370
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
26 692
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
34
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
452
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
71
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
381
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
17
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 757
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 757
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 757
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
102 006
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
70 844
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
70 844
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 844
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 844
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 864
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 864
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 864
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
20 366
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 356
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 142
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 298
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
3 298
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 298
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
3 298
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 19 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2022 года
№10-78/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
419 388
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
409 655
|
|
01
|
Подоходный налог
|
221 669
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
221 669
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
185 012
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 305
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 152
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
169 973
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 582
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 974
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
146
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 828
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 035
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 225
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 225
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметырасходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
810
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
810
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 698
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7 698
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
7 698
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
475 466
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
123 191
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
123 191
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 191
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
123 191
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
161 228
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
161 228
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
161 228
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
130 622
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
30 606
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 304
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 304
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 304
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 304
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
176 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
176 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
176 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
176 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-56 078
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
56 078
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
56 078
|
Приложение 20 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
271 073
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
269 805
|
|
01
|
Подоходный налог
|
115 122
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
115 122
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
151 394
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 129
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 127
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
144 757
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
381
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 289
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
151
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 138
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 268
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 268
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 268
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
271 073
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
108 705
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
108 705
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 705
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 705
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 589
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 589
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 589
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
46 589
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 036
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 036
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 036
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 036
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 21 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карабулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
280 561
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
279 249
|
|
01
|
Подоходный налог
|
119 151
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
119 151
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
156 694
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
5 309
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 167
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
149 824
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
394
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 404
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
157
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 247
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 312
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 312
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 312
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
280 561
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
112 510
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
112 510
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 510
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
112 510
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
51 781
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 781
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 781
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
51 781
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 527
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 527
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 527
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 527
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
101 743
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 743
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
101 743
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 22 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
350 643
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
286 951
|
|
01
|
Подоходный налог
|
237 227
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
237 227
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
49 113
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 426
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
677
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
41 248
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 202
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
171
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
111
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
60
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 242
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 242
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 242
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 890
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 890
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 890
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
353 452
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 349
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 349
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 349
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 349
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 055
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
50 055
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 055
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
42 866
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 876
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 313
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 965
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
17 965
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 965
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
17 965
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
209 083
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
209 083
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
209 083
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
209 083
|
|||
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
-2 809
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
2 809
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 809
|
Приложение 23 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
112 139
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
47 705
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 608
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
6 608
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
40 822
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 476
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
481
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
38 811
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
54
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
275
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
50
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
225
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 544
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 544
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 544
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 890
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 890
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 890
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
112 139
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 834
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 834
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 834
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 834
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 519
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 519
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 519
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
13 126
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 249
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 144
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 786
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 786
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 786
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 786
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 24 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
113 863
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
49 375
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 840
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
6 840
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
42 251
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 528
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
498
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
40 169
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
56
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
284
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
51
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
233
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 598
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 598
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 598
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
62 890
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 890
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 890
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
113 863
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 488
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 488
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 488
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 488
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 141
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 141
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 141
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
11 384
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 363
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 394
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 234
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 234
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 234
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 234
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 25 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
191 454
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
178 386
|
|
01
|
Подоходный налог
|
75 313
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
75 313
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
102 479
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 075
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
908
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
98 193
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 069
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
394
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
38
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
356
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
194 176
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
98 564
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
98 564
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 564
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
98 564
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 218
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 218
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 218
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
9 025
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 193
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
25 037
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
25 037
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 037
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
25 037
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
60 357
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
60 357
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 357
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
60 357
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 722
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 722
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 722
|
Приложение 26 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
119 670
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
119 670
|
|
01
|
Подоходный налог
|
31 172
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
31 172
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
87 895
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 148
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
940
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
84 752
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
55
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
603
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
117
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
486
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
119 670
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
84 516
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
84 516
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 516
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 516
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
16 797
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
16 797
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 797
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
16 797
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 357
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 357
|
|||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 27 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Карасуского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
123 859
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
123 859
|
|
01
|
Подоходный налог
|
32 263
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
32 263
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
90 971
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
2 223
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
973
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
87 718
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
57
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
625
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
121
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
504
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
123 859
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 474
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 474
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 474
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
18 028
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
18 028
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 028
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
18 028
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
18 357
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 357
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
18 357
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 28 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
92 125
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 752
|
|
01
|
Подоходный налог
|
20 964
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
20 964
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
12 786
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
524
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
53
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
11 572
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
637
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 373
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 373
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 373
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
93 237
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 506
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 506
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 506
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 506
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 076
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
22 076
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 076
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
16 729
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 772
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 575
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 655
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 655
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 655
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 655
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 112
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 112
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 112
|
Приложение 29 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
75 150
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 777
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 584
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
2 584
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14 191
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 008
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
54
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
13 126
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 373
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 373
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 373
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
75 150
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
54 507
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 507
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 507
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 507
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 042
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 042
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 042
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 234
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 863
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 945
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7 601
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 601
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 601
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 601
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 30 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
75737
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
17364
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2675
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
2675
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
14687
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1043
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
56
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
13585
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
2
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
58 373
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
58 373
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
58 373
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
75 737
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 415
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 415
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 415
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 415
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 455
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
11 455
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 455
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 448
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 959
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 048
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
7 867
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
7 867
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 867
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
7 867
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 31 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2024 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
317 918
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
317 918
|
|
01
|
Подоходный налог
|
99 860
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
99 860
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
217 832
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 124
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 098
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
147 871
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
65 739
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
226
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
31
|
|||
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
195
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
329 735
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
111 609
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
111 609
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 609
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
111 609
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
84 081
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
84 081
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 081
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
82 689
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 392
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 793
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
14 793
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 793
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 793
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 161
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
17 161
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 161
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
17 161
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
102 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
102 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
102 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 817
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 817
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 817
|
Приложение 32 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2025 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
198 044
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
198 032
|
|
01
|
Подоходный налог
|
54 991
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
54 991
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
142 346
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 637
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 136
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
137 519
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
54
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
695
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
32
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
663
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
12
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
97 016
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
97 016
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
97 016
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 016
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 016
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 780
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 780
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 780
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 780
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 157
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 157
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 157
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 157
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
84 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 33 к решению
маслихата Сайрамского района
от 27 декабря 2023 года
№10-78/VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
204 975
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
204 963
|
|
01
|
Подоходный налог
|
56 915
|
|||
|
2
|
Налоговые поступления
|
56 915
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
147 328
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 764
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 176
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
142 332
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
56
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
720
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
34
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
686
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
12
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
204 975
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
100 411
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
100 411
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 411
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100 411
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 856
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 856
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 856
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 856
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 617
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 617
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 617
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 617
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
84 091
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 091
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
84 091
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.