О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 183 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы»
Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2023-2025 годы» от 29 декабря 2022 года № 183 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 104 828,0 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16 127,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 88 700,3 тысячи тенге;
2) затраты – 105 169,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -341,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 341,5 тысячи тенге.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 530 865,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 45 936,1 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 488,2 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 484 440,9 тысячи тенге;
2) затраты – 533 721,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 856,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 856,5 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель городского маслихата
А. Искаков
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2023 года
№ 85
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Горняцкий на 2023 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
104 828,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 127,7
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
971,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
971,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 343,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
81,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
197,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 065,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12 813,7
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 813,7
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
88 700,3
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88 700,3
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
88 700,3
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
105 169,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
82 332,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
82 332,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82 332,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
70 570,0
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 762,3
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 983,2
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 983,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 983,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 961,4
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 228,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 793,8
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 848,3
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 848,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 848,3
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 089,3
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 759,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
5,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
5,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
5,7
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-341,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
341,5
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 21 декабря 2023 года
№ 85
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 183
Бюджет поселка Качар на 2023 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
530 865,2
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
45 936,1
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 754,6
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 754,6
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
20 230,7
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
670,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
134,4
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
19 426,3
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
16 950,8
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
16 950,8
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
488,2
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
53,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
53,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
435,2
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
435,2
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
484 440,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
484 440,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
484 440,9
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
533 721,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
130 004,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
130 004,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 004,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
81 581,7
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 350,6
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
38 072,5
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
59 698,7
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
59 698,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 698,7
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 712,6
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
19 539,5
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 446,6
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
95 090,4
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
95 090,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 090,4
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
95 090,4
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
248 927,4
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
248 927,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
248 927,4
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
50 425,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
198 502,4
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 856,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 856,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.