О внесении изменений в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 декабря 2022 года № 21/127 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Тупкараганский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Тупкараганского районного маслихата от 23 декабря 2022 года №21/127 «О районном бюджете на 2023 – 2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023 – 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 795 820,3 тысяча тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 529 099,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 16 531,6 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 47 902,8 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 8 202 286,0 тысяч тенге;
2) затраты – 13 446 562,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -93 751,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 36 225,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 129 976,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 556 991,2 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
556 991,2 тысяча тенге;
поступление займов –36 225,0 тысяч тенге;
погашение займов –129 976,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств –650 742,2 тысячи тенге.».
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Тупкараганского районного маслихата
А.Нугманов
Приложение
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 22 декабря 2023 года
№10/62
Приложение 1
к решению Тупкараганского
районного маслихата
от 23 декабря 2022 года № 21/127
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1. Доходы
|
12 795 820,3
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 529 099,9
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 010 110,1
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
113 091,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
897 019,1
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
631 791,6
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
631 791,6
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 731 301,1
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2 656 366,9
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
30 050,7
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
44 883,5
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
119 897,1
|
||
|
2
|
Акцизы
|
2 655,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
106 994,1
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
10 248,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
36 000,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
36 000,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
16 531,6
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
7 183,2
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
7 010,2
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
173,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 214,8
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 214,8
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
592,4
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
592,4
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 541,2
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 541,2
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
47 902,8
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 952,8
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
6 952,8
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
40 950,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
37 923,7
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
3 026,3
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
8 202 286,0
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
8 202 286,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
8 202 286,0
|
||
|
Функцио
нальная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Прог
рамма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
2. Затраты
|
13 446 562,5
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 318 680,1
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
45 935,8
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
45 214,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
721,8
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
186 226,3
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
179 718,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 606,0
|
||
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 902,3
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
51 994,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
51 527,7
|
||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
466,7
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
660 137,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
303 925,0
|
||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
127 692,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
228 520,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
285 059,8
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
72 630,8
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
66 264,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 121,0
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
44,0
|
||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
145 000,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
9 078,3
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
9 078,3
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
51 667,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
51 667,0
|
||
|
801
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
28 581,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
|
28 581,4
|
||
|
02
|
Оборона
|
27 328,7
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
27 328,7
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
27 328,7
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
7 061,2
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 061,2
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
7 061,2
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
671 324,4
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
250 991,8
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
45 030,9
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
12 765,5
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
101 396,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
573,6
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
91 225,8
|
||
|
801
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
389 396,0
|
||
|
010
|
Государственная адресная социальная помощь
|
51 871,3
|
||
|
004
|
Программа занятости
|
140 465,4
|
||
|
006
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
12 245,2
|
||
|
009
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 323,5
|
||
|
011
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
79 364,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
81 115,2
|
||
|
018
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
236,4
|
||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
22 775,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
12 600,0
|
||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
12 600,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
18 336,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
16 816,3
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
162,3
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
1 358,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 240 642,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
40 441,0
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
40 441,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
7 200 201,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 311 259,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
100,0
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
5 671 587,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
217 255,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
325 743,7
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
7 553,7
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
7 553,7
|
||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
318 190,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
93 524,0
|
||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
6 130,0
|
||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
4 417,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
8 400,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
89 446,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
62 800,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
53 473,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
20 464,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
20 464,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
20 464,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
52 538,7
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
52 538,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
52 538,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
102 341,6
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
102 341,6
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
68 477,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
31 707,6
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
2 157,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
1 659 215,9
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
291 028,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
291 028,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 368 187,9
|
||
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 368 187,9
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
177 411,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
177 411,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
177 411,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
1 843 811,2
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 843 811,2
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
973,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
90 474,2
|
||
|
038
|
Субвенции
|
1 379 863,0
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
372 501,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
-93 751,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
36 225,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
36 225,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
36 225,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
36 225,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
129 976,0
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
129 976,0
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
129 976,0
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
4
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 556 991,2
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
556 991,2
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
36 225,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
36 225,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
36 225,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
129 976,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
129 976,0
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
129 976,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
650 742,2
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
650 742,2
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
650 742,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.