О внесении изменений в решение маслихата от 28 декабря 2022 года № 154 «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы»
Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О районном бюджете района Беимбета Майлина на 2023-2025 годы» от 28 декабря 2022 года № 154 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 865 377,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 3 377 173,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50 259,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 88 763,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 3 349 180,6 тысяч тенге;
2) затраты – 6 907 892,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -7 136,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 85 879,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 93 016,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 38 774,4 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -74 153,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 74 153,4 тысяч тенге.»;
пункт 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района Беимбета Майлина на 2023 год в сумме 10 000,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 2 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата
Д. Мартин
Приложение 1
к решению маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 56
Приложение 1
к решению маслихата
от 28 декабря 2022 года
№ 154
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
I. Доходы
|
6 865 377,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 377 173,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 444 635,9
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
260 025,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 184 610,9
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
878 000,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
878 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
903 125,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
897 350,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3 045,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 730,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
127 457,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
3 680,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
107 645,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
16 132,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
23 956,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
23 956,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50 259,6
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
14 248,6
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 008,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
10 828,6
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
2 412,0
|
|||
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 700,0
|
||
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 700,0
|
||
|
|
04
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 578,0
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
3 578,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
29 733,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
29 733,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
88 763,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
28 883,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
28 883,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
59 880,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 430,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
55 450,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 349 180,6
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
1,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 349 179,2
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 349 179,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
||||
|
II. Затраты
|
6 907 892,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 053 287,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
304 325,6
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
62 506,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
43 610,5
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 908,7
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
987,5
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
241 818,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
218 266,5
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
23 552,4
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 447,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 447,2
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 256,9
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
190,3
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
747 514,3
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
662 763,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
39 176,3
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
237,5
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
11 657,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
611 692,3
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
84 750,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
72 922,6
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
719,1
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
11 109,1
|
|||
|
02
|
Оборона
|
22 569,6
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
21 761,6
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
21 761,6
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
21 761,6
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
808,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
808,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
323,4
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
484,6
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
335 531,5
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
23 962,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
23 962,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
23 962,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
232 126,9
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
232 126,9
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
68 491,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
348,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
28 830,4
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 711,2
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
73 447,8
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной
|
35 397,5
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
23 901,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
79 442,6
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
79 442,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
48 071,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
188,3
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
717,1
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
30 466,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 512 452,8
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
204 298,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
21 000,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
21 000,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
183 298,1
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
180 708,8
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 589,3
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 308 154,7
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
341 815,1
|
|||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
5 418,0
|
|||
|
028
|
Развитие объектов коммунального хозяйства
|
0,1
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
336 397,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
966 339,6
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
966 339,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
584 726,6
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
198 728,3
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
180 225,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
180 225,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
18 503,3
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
18 503,3
|
|||
|
2
|
Спорт
|
93 128,6
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
93 128,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
18 552,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
17 790,6
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
33 499,3
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
8 109,6
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
15 177,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
142 879,4
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
130 000,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
106 408,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
23 592,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
12 879,4
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 879,4
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
149 990,3
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
82 394,3
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
22 616,0
|
|||
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 830,8
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
52 947,5
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
67 596,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
25 561,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
21 751,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
504,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
19 780,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
445 958,8
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
445 958,8
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
445 958,8
|
|||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
445 958,8
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
92 251,8
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
40 860,1
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
40 860,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
40 403,1
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
457,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
25 987,7
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
25 987,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
25 748,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
239,7
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
25 404,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
25 404,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
25 404,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
46 831,4
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
46 831,4
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
46 831,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
40 002,8
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 828,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
803 908,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
803 908,7
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
803 908,7
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
59 949,0
|
|||
|
051
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
743 959,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
257 082,7
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
25 508,7
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
25 508,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
18 670,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 838,7
|
|||
|
9
|
Прочие
|
231 574,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
10 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
10 000,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
221 574,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
221 574,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
10 724,6
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
10 724,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
10 724,6
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
10 724,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 742 567,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 742 567,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 742 567,0
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
112,9
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
1 295 788,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
115 886,7
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
316 650,0
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
14 120,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
9,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-7 136,5
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
85 879,5
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
85 879,5
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
85 879,5
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
85 879,5
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
85 879,5
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
93 016,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
93 016,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
93 016,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
93 016,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
38 774,4
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
38 774,4
|
||||
|
13
|
Прочие
|
38 774,4
|
|||
|
9
|
Прочие
|
38 774,4
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
38 774,4
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
38 774,4
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-74 153,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
74 153,4
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 25 декабря 2023 года
№ 56
Приложение 2
к решению маслихата
от 28 декабря 2022 года
№ 154
Районный бюджет на 2024 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
I. Доходы
|
7 072 238,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 844 804,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1 788 067,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
287 471,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 500 596,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
952 907,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
952 907,0
|
|||
|
Hалоги на собственность
|
1 002 226,0
|
||||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
995 767,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3 391,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 068,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
96 715,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
5 280,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
74 993,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
16 442,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
4 889,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
4 889,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
31 709,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
12 108,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 142,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
10 827,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
139,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
774,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
774,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 827,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 827,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
27 244,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
8 309,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
8 309,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
18 935,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
4 762,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
14 173,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 168 481,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 168 481,5
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 168 481,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
||||
|
II. Затраты
|
7 072 238,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
540 810,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
134 692,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
43 801,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
43 801,0
|
|||
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
90 891,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
90 891,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 613,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 613,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 404,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
209,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
404 505,9
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
321 451,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
10 440,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
311 011,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
83 054,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
76 705,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
6 349,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
11 638,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
10 739,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
10 739,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
10 739,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
899,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
899,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
899,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
503 443,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
46 479,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
46 479,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
46 479,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
386 429,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
386 429,0
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
206 281,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
1530,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
31 874,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 868,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
78 566,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной
|
25 709,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
40 601,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
70 535,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
70 535,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
51 722,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
851,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
17 962,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
565 762,3
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
120 061,2
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 675,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
15 675,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
104 386,2
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
101 262,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
3 124,2
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
445 701,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
416 251,3
|
|||
|
028
|
Развитие объектов коммунального хозяйства
|
12 991,3
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
403 260,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
29 449,8
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
29 449,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
553 513,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
215 272,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
215 272,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
215 272,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
102 304,0
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
82 304,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
18 095,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
48 616,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
6 888,0
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
8 705,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
20 000,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
20 000,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
160 281,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
147 772,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
123 257,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
24 515,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
12 509,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
12 509,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
75 656,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
25 633,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
23 595,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 038,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
50 023,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
26 639,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
23 384,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
1 174 099,0
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
2 120,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
2 120,0
|
|||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 120,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
1 171 979,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
1 171 979,0
|
|||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 171 979,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
94 645,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
44 200,0
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
44 200,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
44 200,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
25 519,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
25 519,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
25 519,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
24 926,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
24 926,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
24 926,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
30 743,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
30 743,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
30 743,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
|
30 743,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 321 196,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 321 196,4
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 321 196,4
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
17 643,0
|
|||
|
051
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 303 553,4
|
|||
|
13
|
Прочие
|
197 130,9
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
19 861,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
19 861,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
19 861,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
177 269,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
15 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
15 000,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
162 269,9
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
162 269,9
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
10 716,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
10 716,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
10 716,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
10 716,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2 068 541,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2 068 541,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 068 541,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
1 761 926,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
296 082,0
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
10 533,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-150 579,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
150 579,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
150 579,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
150 579,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
150 579,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
150 579,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-150 579,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.