О внесении изменений в решение Жанаозенского городского маслихата от 30 декабря 2022 года № 28/217 «О бюджете села Кендерли на 2023 - 2025 годы»
Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 30 декабря 2022 года № 28/217 «О бюджете села Кендерли на 2023 - 2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1)доходы – 433 490,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 56 693,7 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0,3 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тенге;
поступлениям трансфертов – 376 796,2 тысяч тенге;
2)затраты – 435 108,0 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 0,0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -1 617,8 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
1 617,8 тысяч тенге;
поступления займов – 0,0 тенге;
погашение займов – 0,0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 617,8 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2023 год выделена субвенция в сумме 376 796,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции соглосно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата
Г. Байжанов
Приложение
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 12 декабря 2023 года
№ 10/90
Приложение 1
к решению Жанаозенского городского
маслихата от 30 декабря 2022 года
№ 28/217
Бюджет села Кендерли на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
433 490,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
56 694,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4 800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 800,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
51 892,7
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 578,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
50 264,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1,0
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
1,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,3
|
|||
|
06
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
0,3
|
|||
|
1
|
Другие неналоговые поступления
|
0,3
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
376 796,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
376 796,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
376 796,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администра тор бюджетных программ
|
|||||
|
Прогрмма
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
435 108,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 033,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 033,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 033,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 393,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
849,0
|
|||
|
032
|
Капитальные затраты подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 790,5
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
10 032,0
|
|||
|
2
|
Социальное обеспечение
|
10 032,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 032,0
|
|||
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
10 032,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
226 652,0
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
226 652,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
226 652,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
130 300,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
80 231,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 121,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
143 212,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
143 212,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
143 212,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
143 212,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 179,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 179,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 179,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 179,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 617,8
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
1 617,8
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 617,8
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 617,8
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 617,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.