О внесении изменений в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 27 декабря 2022 года № 24-5 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2023-2025 годы»
Маслихат района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района имени Габита Мусрепова от 27 декабря 2022 года № 24-5 «Об утверждении бюджета района имени Габита Мусрепова на 2023-2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет района имени Габита Мусрепова на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 и 6 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 294 310,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 189 531,3 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 76 278,3 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 416 351 тысяча тенге;
поступления трансфертов – 3 612 149,9 тысяч тенге;
2) затраты – 6 483 112,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 22 550,3 тысячи тенге:
бюджетные кредиты – 118 346,9 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 95 796,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 211 352,1 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 211 352,1 тысяча тенге:
поступление займов – 482 529,9 тысяч тенге;
погашение займов – 474 447,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 203 269,8 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области
С. Баумаганбетов
Приложение к решению
маслихата района имени
Габита Мусрепова
Северо-Казахстанской области
от 11 декабря 2023 года № 11-1
Приложение 1 к решению
маслихата района имени
Габита Мусрепова
Северо- Казахстанской области от
27 декабря 2022 года № 24-5
Бюджет района имени Габита Мусрепова на 2023 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1. Доходы
|
6 294 310,5
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 189 531,3
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
511 567,3
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
511 567,3
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
1 010 898
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
1 010 898
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
327 340
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
327 340
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
262 326
|
||
|
2
|
Акцизы
|
5 627
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
231 974
|
||
|
4
|
Сборы за ведения предпринимательской и профессиональной деятельности
|
24 725
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за
совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными
на то государственными органами или должностными лицами
|
77 400
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
77 400
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
76 278,3
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
51 650
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
21 650
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
26 335,3
|
||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
4 000
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
6 730
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного
бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы
расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
6 730
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 563
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
17 563
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
416 351
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
416 351
|
||
|
1
|
Поступления от продажи имущества,
закрепленного за государственными учреждениями
|
416 351
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 612 149,9
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
400,5
|
||
|
03
|
Трансферты из бюджетов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов
|
400,5
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
|
3 611 749,4
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 611 749,4
|
||
|
Функцио-нальная группа
|
Админи-стратор бюджетных программ
|
Прог-рамма
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
2. Затраты
|
6 483 112,3
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 571 886,5
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
45 935,5
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности
маслихата района (города областного значения)
|
45 935,5
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного
значения)
|
390 269,7
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима
района (города областного значения)
|
262 033,2
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
4 156,6
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов
|
124 079,9
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
75 897,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
73 514,6
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях
налогообложения
|
1 664
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная
деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
346,5
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
372,3
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 105 719,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
154 422,8
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
66 870
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим
бюджетам
|
884 426,6
|
||
|
02
|
Оборона
|
45 612,3
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного
значения)
|
24 322,1
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей
воинской обязанности
|
24 322,1
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного
значения)
|
21 290,2
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
12 866,8
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы
государственной противопожарной службы
|
8 423,4
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность,
правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
6 720
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 720
|
||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного
движения в населенных пунктах
|
6 720
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
642 450,6
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
|
19 180,7
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
19 180,7
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ
района (города областного значения)
|
623 269,9
|
||
|
002
|
Программа занятости
|
89 143,6
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам
здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
12 337,2
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
238,5
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям
нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
36 557,3
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и
обучающихся на дому
|
2 853,2
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся
гражданам на дому
|
281 565,7
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими
средствами, специальными средствами передвижения, обязательными
гигиеническими средствами, а также
предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
66 178,2
|
||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости
населения
|
60 476,7
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации
социальных программ для населения
|
50 303,8
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и
доставке пособий и других социальных выплат
|
544,1
|
||
|
061
|
Содействие добровольному переселению лиц
для повышения мобильности рабочей силы
|
23 071,6
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
970 600,6
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
890 000,6
|
||
|
007
|
Проектирование и (или) строительство,
реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
365 183
|
||
|
008
|
Организация сохранения государственного
жилищного фонда
|
53 988
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или)
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
99 748
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности
районов (городов областного значения)
|
23 520
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах
|
195 640,6
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального
жилищного фонда
|
151 911
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
65 600
|
||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
65 600
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 000
|
||
|
029
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 000
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное
пространство
|
935 663,8
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и
развития языков района (города областного значения)
|
319 478,9
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
319 478,9
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
220 100
|
||
|
036
|
Развитие объектов культуры
|
220 100
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района
(города областного значения)
|
54 934,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере
физической культуры и спорта
|
22 378,3
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на
районном (города областного значения) уровне
|
19 617
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по
различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
12 938,8
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
85 832,7
|
||
|
021
|
Развитие объектов спорта
|
85 832,7
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и
развития языков района (города областного значения)
|
255 318,1
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной
информационной политики
|
18 231,2
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских)
библиотек
|
152 992
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других
языков народа Казахстана
|
1 399
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития
языков и спорта
|
50 089,6
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной
политики
|
15 606,3
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
|
17 000
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и
недропользование
|
1 000
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 000
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
1 000
|
||
|
010
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
|
142 437
|
||
|
474
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии
района (города областного значения)
|
68 877,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
|
51 477,6
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного
органа
|
17 400
|
||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города
областного значения)
|
25 208,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города
областного значения)
|
25 208,2
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
48 351,2
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной
поддержки специалистов
|
48 351,2
|
||
|
011
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная
деятельность
|
25 060
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
25 060
|
||
|
005
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов
населенных пунктов
|
25 060
|
||
|
012
|
Транспорт и коммуникации
|
1 198 972,8
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 198 972,8
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
33 500
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования
автомобильных дорог
|
52 820
|
||
|
034
|
Реализация приоритетных проектов
транспортной инфраструктуры
|
769 182,9
|
||
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по
социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
8 190,6
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт
автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
335 279,3
|
||
|
013
|
Прочие
|
502 033,2
|
||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города
областного значения)
|
24 579,5
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
24 579,5
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
102 152,7
|
||
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Государственной программы
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025»
|
102 152,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
56 076
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа
района (города областного значения)
|
56 076
|
||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
319 225
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных
пункта в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
319 225
|
||
|
014
|
Обслуживание долга
|
26 335,3
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
26 335,3
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных
платежей по займам из областного бюджета
|
26 335,3
|
||
|
015
|
Трансферты
|
368 404,7
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
368 404,7
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных
(недоиспользованных) целевых трансфертов
|
63,7
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из
нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
72 151,2
|
||
|
038
|
Субвенции
|
257 586
|
||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем
финансовом году, разрешенных
доиспользовать по решению местных исполнительных органов
|
0,4
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за
счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
38 603,4
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
22 550,3
|
|||
|
010
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
|
118 346,9
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
118 346,9
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер
социальной поддержки специалистов
|
118 346,9
|
||
|
Категория
|
Класс
|
Под класс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
95 796,6
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
95 796,6
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из
государственного бюджета
|
95 796,6
|
||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми
активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 211 352,1
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
211 352,1
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
482 529,9
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
482 529,9
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
482 529,9
|
||
|
Функцио-нальная группа
|
Админи-стратор бюджетных программ
|
Прог-рамма
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
016
|
Погашение займов
|
474 447,6
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города
областного значения)
|
474 447,6
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного
органа перед вышестоящим бюджетом
|
474 447,6
|
||
|
Функцио-нальная группа
|
Админи-стратор бюджетных программ
|
Прог-рамма
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
203 269,8
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
203 269,8
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
203 269,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.