О внесении изменений в решение Мунайлинского районного маслихата от 22 декабря 2022 года №26/161 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Мунайлинский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение Мунайлинского районного маслихата от 22 декабря 2022 года №26/161 «О районном бюджете на 2023-2025 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №176652) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 760 308,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 967 479,3 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 69 760,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 79 049,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 6 644 019,8 тысяч тенге;
1)затраты – 12 771 280,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 40 887,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 279 450,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 238 563,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 51 858,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
51 858,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 279 450,0 тысяч тенге;
погашение займов – 238 563,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 10 971,9 тысяча тенге.»;
пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:
«2. Установить нормативы распределения доходов в районный бюджет на 2023 год в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора – 100 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 39 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
5) социальный налог – 35 процентов.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что в районный бюджет на 2023 год из республиканского бюджета и Национального фонда выделены целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие и бюджетные кредиты в сумме 5 584 047,0 тысяч тенге. Порядок их использования определяется на основании постановления акимата района.»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Мунайлинского районного маслихата
Б. Билялов
Приложение
к решению Мунайлинского
районного маслихата
от 6 декабря 2023 года №9/56
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
12 760 308,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 967 479,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 127 099,8
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
1 351 667,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 775 432,8
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
877 040,5
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
877 040,5
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 640 007,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 611 499,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
12 000,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 500,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
8,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
59 332,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
7 005,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26 600,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
25 727,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
264 000,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
264 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
69 760,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
36 820,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
36 567,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
220,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
33,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 802,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 802,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 483,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
3 483,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
25 655,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
25 655,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
79 049,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
24 535,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
24 535,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
54 514,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
47 900,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
6 614,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
6 644 019,8
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
892,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
892,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
6 643 127,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
6 643 127,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
12 771 280,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
3 108 643,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
283 753,7
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 626,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 022,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
642,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
962,8
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
235 126,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
232 374,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 532,9
|
|||
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
220,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
3 654,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 654,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 654,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
2 821 236,2
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
52 534,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
51 876,1
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
658,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
447 983,3
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
146 897,3
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
301 086,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
2 320 718,8
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
64 385,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
588,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 255 745,8
|
|||
|
02
|
Оборона
|
31 816,1
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
25 980,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
25 980,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
25 980,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
5 836,1
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
5 836,1
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
5 836,1
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
26 579,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
26 579,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 524,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
7 524,0
|
|||
|
499
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
19 055,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
19 055,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 114 458,3
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
755 875,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
755 875,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
755 875,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
2 232 370,3
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 232 370,3
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
222 008,3
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
50 917,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
53,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
704 238,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
15 271,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
118 847,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
1 075 043,7
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
45 992,3
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
126 213,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
91 213,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
61 927,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 682,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27 000,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
604,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
35 000,0
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
35 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 901 492,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
1 857 239,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 857 239,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 665 239,0
|
|||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
192 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
1 044 253,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 044 253,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 044 253,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
487 546,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
254 049,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
13 867,0
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
13 867,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
240 182,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
240 182,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
40 009,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
24 079,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
24 079,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
15 930,0
|
|||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
6 816,0
|
|||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
9 114,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
47 337,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
2 193,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 193,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
45 144,0
|
|||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
45 144,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
146 151,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
115 795,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
51 117,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
62 580,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
436,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 662,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
30 356,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
29 656,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
700,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
172 439,4
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
120 923,4
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
120 923,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
103 503,2
|
|||
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
8 108,1
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
9 312,1
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
51 516,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
51 516,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
51 516,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
331 493,6
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
331 493,6
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
331 493,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
265 971,6
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
65 522,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
415 947,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
415 947,7
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
415 947,7
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
366 562,7
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
42 628,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
6 757,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
935 713,0
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
127 459,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
127 459,0
|
|||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
127 459,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
808 254,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
458 254,0
|
|||
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
458 254,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
350 000,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
350 000,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
47 615,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
47 615,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 615,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
47 615,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1 197 536,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1 197 536,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 197 536,0
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
18 518,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
69 739,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
472 773,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
636 506,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
40 887,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
279 450,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
279 450,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
279 450,0
|
|||
|
459
|
Района (города областного значения) отдел экономики и финансов
|
279 450,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
279 450,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
238 563,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
238 563,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
238 563,0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 51 858,9
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
51 858,9
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
279 450,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
279 450,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
279 450,0
|
|||
|
Погашение займов
|
238 563,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
238 563,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
238 563,0
|
|||
|
459
|
Района (города областного значения) отдел экономики и финансов
|
238 563,0
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
238 563,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10 971,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
10 971,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10 971,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.