О внесении изменений в решение Актауского городского маслихата Мангистауской области от 22 декабря 2022 года №22/168 «О бюджете города Актау на 2023-2025 годы»
Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Актауского городского маслихата от 22 декабря 2022 года №22/168 «О бюджете города Актау на 2023-2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить городской бюджет на 2023-2025 годы, согласно приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 46 809 631,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 28 707 461,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 278 370,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 240 445,7 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 14 583 354,0 тысяч тенге;
2) затраты – 46 254 606,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -107 213 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 5 175 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 112 388 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 662 238,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -662 238,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 5 175 тысяч тенге;
погашение займов – 670 565,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 152,5 тенге.».
приложение - 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
в пункте 2:
абзац третий изложить в новой редакции следующего содержания:
«Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 4,5 процентов»;
абзац шестой изложить в новой редакции следующего содержания:
«Социальный налог –5,0 процентов».
пункт 3 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Учесть, что в городском бюджете на 2023 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 3 053 183 тысяч тенге.»;
приложение 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель
С.Т.Закенов
Приложение 1 к решению
Актауского городского маслихата
от 6 декабря 2023 года № 8/44
Приложение 1 к решению
Актауского городского маслихата
от 22 декабря 2022 года № 22/168
Бюджет города Актау на 2023 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
|
|
|
1. ДОХОДЫ
|
46 809 631,60
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
28 707 461,00
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
11 208 593,80
|
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
8 974 064,70
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 234 529,10
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 998 001,20
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 998 001,20
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 672 732,00
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
3 343 884,70
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
244 899,90
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 083 819,90
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
127,50
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 144 200,80
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
1 266 966,00
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
280 303,5
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
5 596 931,30
|
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
2 920,50
|
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
2 920,50
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
2 681 012,70
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
2 681 012,70
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
278 370,90
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
78 236,20
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
73 802,00
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1,80
|
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
4 432,40
|
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
18,30
|
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
18,30
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
8 295,10
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
8 295,10
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
54 237,30
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
54 237,30
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
137 584,00
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
137 584,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 240 445,70
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 621 020,70
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 621 020,70
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
619 425,00
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
501 500,00
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
117 925,00
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
14 583 354,00
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
14 583 354,00
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
14 583 354,00
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
46 254 606,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
703 922,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
304 193,0
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
51 729,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
46 835,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 610,0
|
|
|
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 284,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
252 464,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
244 329,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 135,0
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
55 990,6
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
55 990,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
39 551,3
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
11 748,0
|
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
4 117,2
|
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
574,1
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
45 108,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
45 108,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
44 408,0
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
298 630,8
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
81 535,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
81 535,8
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
217 095,0
|
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
217 095,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
119 159,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
111 159,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
111 159,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
111 159,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
8 000,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
8 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
8 000,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
211 132,2
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
211 132,2
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
185 906,6
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
185 906,6
|
|
|
|
499
|
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
25 225,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
25 225,6
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
6 116 952,7
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
657 151,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
657 151,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
657 151,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
5 163 844,7
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
5 115 332,7
|
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
699 060,9
|
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
45 987,0
|
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
1 663 751,0
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
25 322,0
|
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
449 928,0
|
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
2 177 896,0
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
53 387,8
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
48 512,0
|
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
48 512,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
295 957,0
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
154 789,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
105 648,0
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 557,0
|
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
24 288,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
23 296,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
141 168,0
|
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
141 168,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 910 612,8
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
6 112 169,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 434 975,5
|
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 424 745,3
|
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 010 230,2
|
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
147 688,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
146 767,3
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
920,8
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
529 506,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
|
334 467,3
|
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
195 039,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
809 412,9
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
559 412,9
|
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 000,0
|
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
557 412,9
|
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
1 000,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
250 000,0
|
|
|
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
250 000,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 989 030,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
4 989 030,0
|
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 132 631,6
|
|
|
|
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 383 022,0
|
|
|
|
|
034
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
5 800,0
|
|
|
|
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 467 576,4
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 161 218,3
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
794 591,3
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
7 077,3
|
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
7 077,3
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
787 514,0
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
787 514,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
57 486,3
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
57 486,3
|
|
|
|
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
40 937,3
|
|
|
|
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
16 549,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
94 190,0
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
8 589,0
|
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
8 589,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
85 601,0
|
|
|
|
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
85 601,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
214 950,7
|
|
|
|
470
|
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
171 540,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
75 243,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 200,0
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
93 097,0
|
|
|
|
802
|
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
43 410,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
41 866,7
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 544,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
5 889 832,4
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
4 451 710,7
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 451 710,7
|
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
4 451 710,7
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
1 438 121,7
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 438 121,7
|
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
1 438 121,7
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
51 409,4
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
49 237,4
|
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
49 237,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
46 521,4
|
|
|
|
|
003
|
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
|
1 716,0
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
2 172,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
1 172,0
|
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
1 172,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 000,0
|
|
|
|
|
056
|
Строительство приютов, пунктов временного содержания для животных
|
1 000,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
501 848,6
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
501 848,6
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
338 641,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
337 341,8
|
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 300,0
|
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
163 206,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
50 761,7
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
107 301,1
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 144,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3 639 950,7
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 723 211,1
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 723 211,1
|
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
684 234,1
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 019 525,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
19 452,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
1 916 739,6
|
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 916 739,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
59 586,6
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
150,0
|
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
871,0
|
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
1 856 132,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
2 148 371,0
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
4 950,0
|
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
4 950,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
4 950,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
2 143 421,0
|
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 005 187,0
|
|
|
|
|
077
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
697 002,0
|
|
|
|
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
308 185,0
|
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 138 234,0
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
1 138 234,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 883 589,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 883 589,0
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 883 589,0
|
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 883 589,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
11 916 607,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
11 916 607,9
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
11 916 607,9
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
689,0
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
10 930 780,0
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
337 615,0
|
|
|
|
|
038
|
Субвенции
|
443 989,9
|
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
203 534,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-107 213,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
5 175,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
5 175,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
5 175,0
|
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
5 175,0
|
|
|
|
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
5 175,0
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
112 388,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
112 388,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
112 388,0
|
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
112 388,0
|
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
662 238,2
|
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-662 238,2
|
|
7
|
|
|
|
Поступление займов
|
5 175,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
5 175,0
|
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
5 175,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
670 565,7
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
670 565,7
|
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
670 565,7
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
670 565,7
|
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 152,5
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 152,5
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 152,5
|
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 152,5
|
Приложение 2 к решению
Актауского городского маслихата
от 6 декабря 2023 года №8/44
Приложение 4 к решению
Актауского городского маслихата
от 22 декабря 2022 года № 22/168
Объемы трансфертов общего характера между городским бюджетом и бюджетом села Умирзак на трехлетний период 2023-2025 годов
тыс.тенге
|
Наименование
|
2023 год
|
2024 год
|
2025 год
|
|
Объемы бюджетных субвенций, передаваемые из городского бюджета в сельский бюджет
|
443 989,9
|
127 058,0
|
138 419,0
|
|
Село Умирзак
|
443 989,9
|
127 058,0
|
138 419,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.