О внесении изменений в решение Мангистауского областного маслихата от 9 декабря 2022 года № 16/175 «Об областном бюджете на 2023-2025 годы»
Мангистауский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Мангистауского областного маслихата «Об областном бюджете на 2023-2025 годы» от 9 декабря 2022 года № 16/175 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 382 521 078,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 156 788 526,9 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 661 482,7 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 16 405,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 219 054 664,2 тысячи тенге;
2) затраты – 391 064 019,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 837 209,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 210 425,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 047 634,9 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 11 584,0 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 11 584,0 тысячи тенге;
5) дефицит бюджета – - 7 694 147,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 7 694 147,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 3 210 425,0 тысяч тенге;
погашение займов – 1 458 497,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 942 219,0 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить на 2023 год нормативы распределения доходов в бюджеты городов и районов в следующих размерах:
1) корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 34,4 процентов;
городу Жанаозен – 50,0 процентов;
2) индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 19 процентов;
Каракиянскому району – 6 процентов;
Мангистаускому району – 40 процентов;
Тупкараганскому району – 65 процентов;
Мунайлинскому району – 39 процентов;
городу Актау – 4,5 процентов;
городу Жанаозен – 20 процентов;
3) индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
4) индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 0 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов;
5) социальный налог:
Бейнеускому району – 15,3 процентов;
Каракиянскому району – 5 процентов;
Мангистаускому району – 40 процентов;
Тупкараганскому району – 65 процентов;
Мунайлинскому району – 35 процентов;
городу Актау – 5 процентов;
городу Жанаозен – 12,6 процентов.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в областном бюджете на 2023 год объемы целевых трансфертов из областного бюджета в бюджеты районов в сумме 21 772 860,8 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеуского района – 1 070 195,0 тысяч тенге;
Каракиянского района – 1 478 921,0 тысяча тенге;
Мангистауского района – 2 389 019,6 тысяч тенге;
Тупкараганского района – 3 117 502,0 тысячи тенге;
Мунайлинского района – 4 394 498,0 тысяч тенге;
города Актау – 6 297 978,0 тысяч тенге;
городу Жанаозен – 3 024 747,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель областного маслихата
Ж. Матаев
Приложение
к решению Мангистаукого
областного маслихата
от 29 ноября 2023 года № 6/68
Приложение 1
к решению Мангистауского
областного маслихата
от 9 декабря 2022 года
№ 16/175
Областной бюджет на 2023 год
тыс.тенге
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. ДОХОДЫ
|
382 521 078,8
|
||||
|
1
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
156 788 526,9
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
95 247 192,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
17 550 069,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
77 697 123,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
59 510 009,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
59 510 009,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 031 323,8
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 643 010,8
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
388 313,0
|
|||
|
07
|
Прочие налоги
|
2,1
|
|||
|
1
|
Прочие налоги
|
2,1
|
|||
|
2
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
6 661 482,7
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2 821 901,6
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
64 060,1
|
|||
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
192 035,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
852,5
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
102 810,0
|
|||
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
53 230,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
2 408 914,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
395,1
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
395,1
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
812 334,9
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
812 334,9
|
|||
|
Административные штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из областного бюджета
|
42 846,0
|
||||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 026 851,1
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 026 851,1
|
|||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
16 405,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
16 405,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
16 405,0
|
|||
|
4
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
219 054 664,2
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
19 774 779,2
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
19 774 779,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
199 279 885,0
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
199 279 885,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
6
|
6
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
391 064 019,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
4 557 134,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
3 836 312,0
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
124 808,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
122 802,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
857,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 149,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
3 300 708,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
2 638 795,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 200,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
470 352,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
190 361,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
184 178,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
184 178,0
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
226 618,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
217 423,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 195,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
285 391,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
285 391,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
264 538,0
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
20 853,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
242 358,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
242 358,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
236 345,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 813,0
|
|||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
4 200,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
193 073,0
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
143 715,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
72 095,0
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
71 620,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
49 358,0
|
|||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
49 358,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
1 981 919,1
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
439 441,0
|
|||
|
736
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
439 441,0
|
|||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
14 650,0
|
|||
|
007
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
424 791,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
1 542 478,1
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 308 944,0
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
298 983,0
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
1 009 961,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
46 473,1
|
|||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
46 473,1
|
|||
|
736
|
Управление по мобилизационной подготовке и гражданской защите области
|
187 061,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки и гражданской защиты
|
56 643,0
|
|||
|
014
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
94 275,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
36 143,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
17 085 450,9
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
17 085 450,9
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
16 726 826,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
12 065 847,0
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
3 216,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 657 763,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
358 624,9
|
|||
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
358 624,9
|
|||
|
04
|
Образование
|
215 851 450,0
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
31 239 172,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
31 239 172,0
|
|||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
19 338 899,0
|
|||
|
200
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
|
1 380 933,0
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
10 519 340,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
160 950 062,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
123 272 988,0
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
3 607 751,0
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 746 176,0
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
3 477 577,0
|
|||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
85 948 555,0
|
|||
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
466 735,0
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
28 026 194,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 238 132,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
7 238 132,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
30 438 942,0
|
|||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
517 065,0
|
|||
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
|
29 921 877,0
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
12 792 795,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
718 121,0
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
718 121,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
12 064 674,0
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
12 064 674,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
10 000,0
|
|||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
10 000,0
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
1 493 377,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
31 278,0
|
|||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
31 278,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
90 249,0
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
90 249,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 371 850,0
|
|||
|
052
|
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
|
1 371 850,0
|
|||
|
6
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 005 185,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
1 005 185,0
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
1 005 185,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
8 370 859,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
8 370 859,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
799 002,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
2 192 983,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 011 564,0
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 147 668,0
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
317 298,0
|
|||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
1 120 920,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 495 424,0
|
|||
|
080
|
Реализация инициативы Фонда Нурсултана Назарбаева на выявление и поддержку талантов «EL UMITI»
|
114 660,0
|
|||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 301,0
|
|||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
169 039,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
14 521 743,1
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
4 150 114,1
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
3 387 693,1
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
148 062,0
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
35 015,0
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 669 461,2
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
535 154,9
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
762 421,0
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
762 421,0
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
1 724 232,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 724 232,0
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 724 232,0
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
174 775,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
174 775,0
|
|||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
174 775,0
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
59 464,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
59 464,0
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
59 464,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
8 413 158,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
8 413 158,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
223 467,0
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
207 572,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
25 000,0
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
48 542,0
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
50 000,0
|
|||
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
6 000,0
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
7 852 577,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
10 839 875,2
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
2 960 269,7
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 356 814,7
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
381 727,0
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
855 474,0
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
172 090,0
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
625 571,0
|
|||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
314 707,7
|
|||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
7 245,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
603 255,0
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
497 109,0
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
85 953,0
|
|||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
20 193,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
200,0
|
|||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
200,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
5 276 216,5
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
5 276 216,5
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
46 298,0
|
|||
|
068
|
Программа занятости
|
5 229 918,5
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
2 603 389,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 420 233,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
251 470,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
63,8
|
|||
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
38 243,0
|
|||
|
046
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
11 393,0
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
161 560,0
|
|||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
7 000,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
67 877,4
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 882 625,8
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
27 951,0
|
|||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
27 951,0
|
|||
|
298
|
Управление государственной инспекции труда области
|
155 205,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
155 205,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26 174 089,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
537 337,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
37 337,0
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
37 337,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
500 000,0
|
|||
|
082
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
500 000,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
25 636 752,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
25 628 252,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
2 126 128,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 743,0
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
1 922 850,0
|
|||
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 559 358,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 780 778,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 319 525,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
15 917 870,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
8 500,0
|
|||
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
8 500,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 488 238,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
4 630 713,0
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
4 620 713,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
2 343 881,0
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
733 863,0
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 542 969,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
10 000,0
|
|||
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
10 000,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
6 457 817,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
5 658 022,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
85 389,0
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
54 028,0
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
5 343 256,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
175 349,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
799 795,0
|
|||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
799 795,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
2 714 679,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
877 967,0
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
877 967,0
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
510 743,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
224 032,0
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
286 711,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
10 000,0
|
|||
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
10 000,0
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
1 315 969,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
903 932,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
412 037,0
|
|||
|
4
|
Туризм
|
164 202,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
164 202,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
57 552,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 081,0
|
|||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
82 578,0
|
|||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
22 991,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 520 827,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
265 083,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
263 608,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 475,0
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
935 460,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
133 324,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
480,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
801 656,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
320 284,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
191 518,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 726,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
127 040,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
10 453 314,0
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
5 040 202,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 040 202,0
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
3 363 521,0
|
|||
|
061
|
Обеспечение радиационной безопасности
|
1 676 681,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
5 413 112,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 413 112,0
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
5 413 112,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
17 288 772,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
4 322 481,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
4 322 481,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
224 048,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 823,0
|
|||
|
013
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
6 366,0
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
13 700,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
77 105,0
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
1 575,0
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
2 000,0
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
15 316,0
|
|||
|
049
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
5 895,0
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
793 415,0
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
1 699 640,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
350 000,0
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
885 913,0
|
|||
|
077
|
Субсидирование возмещения расходов, понесенных национальной компанией в сфере агропромышленного комплекса при реализации продовольственного зерна для регулирующего воздействия на внутренний рынок
|
233 685,0
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
5 000 000,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 000 000,0
|
|||
|
062
|
Развитие систем водоснабжения и водоотведения за пределами населенных пунктов
|
5 000 000,0
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
289 348,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
289 348,0
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
289 348,0
|
|||
|
4
|
Рыбное хозяйство
|
79 253,0
|
|||
|
742
|
Управление рыбного хозяйства области
|
79 253,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере рыбного хозяйства
|
52 998,0
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
15 000,0
|
|||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
11 255,0
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
5 993 514,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
5 993 514,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
77 032,0
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
228 095,0
|
|||
|
010
|
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
|
338 054,0
|
|||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
4 064 223,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
147 876,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 138 234,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
77 262,0
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
77 262,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
69 462,0
|
|||
|
003
|
Регулирование земельных отношений
|
7 800,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 526 914,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 526 914,0
|
|||
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
1 500 000,0
|
|||
|
082
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
4 430,0
|
|||
|
083
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
4 600,0
|
|||
|
084
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
17 884,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
13 801 670,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
13 801 670,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
13 730 572,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
193 484,0
|
|||
|
004
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
216 857,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 449 600,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
11 870 631,0
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
71 098,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
71 098,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 758 779,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10 704 449,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
10 704 449,0
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 661 606,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
859 417,0
|
|||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
3 183 426,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
12 054 330,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
12 054 330,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
136 920,0
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
2 334 429,0
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
614,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 241 999,0
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
5 340 368,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
11 423 782,3
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
2 353 022,7
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
2 322 877,0
|
|||
|
004
|
Поддержка частного предпринимательства в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
245 579,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов
|
1 564 000,0
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы и Механизма кредитования приоритетных проектов
|
435 313,0
|
|||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
77 985,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
30 145,7
|
|||
|
051
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
30 145,7
|
|||
|
9
|
Прочие
|
9 070 759,6
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
226 723,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
226 723,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
3 200 000,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
3 200 000,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
4 000,0
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
4 000,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
55 855,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
55 855,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
1 340 612,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 340 612,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
132 961,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
132 961,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 537 657,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 537 657,0
|
|||
|
280
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
411 688,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
111 417,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
300 271,0
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 758 191,6
|
|||
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 758 191,6
|
|||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
403 072,0
|
|||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
403 072,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 774 964,1
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 774 964,1
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
2 774 964,1
|
|||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 770 443,0
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
4 521,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
6 062 839,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
6 062 839,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
6 062 839,0
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
3 049 241,0
|
|||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 042 080,0
|
|||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахста
|
1 971 518,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-837 209,9
|
||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
3 210 425,0
|
||||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
815 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
815 000,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
815 000,0
|
|||
|
063
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
815 000,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
2 395 425,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
1 200 000,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 200 000,0
|
|||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
1 200 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 195 425,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 195 425,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 195 425,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
4 047 634,9
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
4 047 634,9
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
4 047 634,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
-11 584,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
11 584,0
|
|||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
11 584,0
|
|||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
11 584,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-7 694 147,0
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
7 694 147,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
3 210 425,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
3 210 425,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
3 210 425,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
Погашение займов
|
1 458 497,0
|
|||
|
01
|
Погашение займов
|
1 458 497,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
1 458 497,0
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
1 458 497,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 942 219,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 942 219,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 942 219,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.