«О внесении изменений в решение Бородулихинского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 26-14-VІI «О бюджете Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района на 2023-2025 годы»
Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата «О бюджете Новошульбинского сельского округа Бородулихинского района на 2023-2025 годы» от 30 декабря 2022 года № 26-14-VII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Новошульбинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 110127 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15871 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6636 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 87620 тысяч тенге;
2) затраты – 110137,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -10,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 10,9 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 10,9 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете Новошульбинского сельского округа на 2023 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 25186 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предусмотреть в бюджете Новошульбинского сельского округа на 2023 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 986 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата
С. Урашева
Приложение 1 к решению
Бородулихинского районного маслихата
от 23 ноября 2023 года
№ 10-14-VIII
Бюджет Новошульбинского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование доходов
|
|||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
110127
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15871
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3894
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3894
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11689
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
368
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
345
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8354
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2622
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
288
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
288
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6636
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5916
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5916
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
720
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
588
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
132
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
87620
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
87620
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
87620
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
110137,9
|
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51112
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51112
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51112
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51112
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27268
|
|
03
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27268
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27268
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
19505,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
617
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7145,6
|
|||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
24137
|
|||
|
01
|
Деятельность в области культуры
|
24137
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24137
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно досуговой работы на местном уровне
|
24137
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7610
|
|||
|
01
|
Автомобильный транспорт
|
7610
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7610
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7610
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
10,9
|
|
|
01
|
|
|
Трансферты
|
10,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10,9
|
|
|
|
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
10,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|
|
|
|
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-10,9
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
10,9
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
10,9
|
|
|
|
1
|
|
Остатки бюджетных средств
|
10,9
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
10,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.