О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 179 «О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы»
Мендыкаринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах села, сельских округов Мендыкаринского района на 2023 - 2025 годы» от 29 декабря 2022 года № 179 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Боровское на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 353 532,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 45 099,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 151,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 1 082,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 307 200,6 тысяч тенге;
2) затраты - 360 773,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 7 240,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 7 240,4 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что в бюджете села Боровское предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 70 533,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 236 667,6 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Алешинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 30 373,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 996,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 16,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 52,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 24 309,2 тысяч тенге;
2) затраты - 32 774,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 2 400,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 400,9 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Учесть, что в бюджете Алешинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 110,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 1 199,2 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Буденновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 34 987,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 254,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 232,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 31 501,9 тысяч тенге;
2) затраты - 35 767,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –780,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 780,0 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть, что в бюджете Буденновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 978,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 7 523,9 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Введенского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 206 095,8 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 305,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 201 640,8 тысяч тенге;
2) затраты - 207 533,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –1 437,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 437,2 тысяч тенге.»;
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Учесть, что в бюджете Введенского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 22 677,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 178 963,8 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Каракогинского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 29 814,3 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 952,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 622,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 25 240,3 тысяч тенге;
2) затраты - 31 127,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –1 313,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 1 313,0 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть, что в бюджете Каракогинского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 24 445,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 795,3 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Краснопресненского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 172 888,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 5 944,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 166 944,5 тысяч тенге;
2) затраты - 173 600,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –712,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 712,1 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в бюджете Краснопресненского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 209,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 141 735,5 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Ломоносовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 58 758,9 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 575,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 21,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 579,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 53 583,9 тысяч тенге;
2) затраты - 61 232,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –2 473,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2 473,5 тысяч тенге.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«14. Учесть, что в бюджете Ломоносовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 23 847,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 29 736,9 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Михайловского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 41 320,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 14 542,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 270,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 150,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 26 358,0 тысяч тенге;
2) затраты - 47 139,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –5 819,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 5 819,9 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Учесть, что в бюджете Михайловского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 25 458,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 900,0 тысяч тенге.»;
пункт 17 изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 166 987,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 16 049,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 144,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 419,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 150 375,5 тысяч тенге;
2) затраты - 170 812,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - –3 825,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 825,4 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Учесть, что в бюджете Первомайского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 29 826,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 120 549,5 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Сосновского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 151 123,7 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 20 039,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 72,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 629,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 130 383,7 тысяч тенге;
2) затраты - 157 229,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 6 105,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 6 105,6 тысяч тенге.»;
пункт 20 изложить в новой редакции:
«20. Учесть, что в бюджете Сосновского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 8 377,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 122 006,7 тысяч тенге.»;
пункт 21 изложить в новой редакции:
«21. Утвердить бюджет Тенизовского сельского округа на 2023 - 2025 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы - 25 210,5 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 3 268,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 57,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 21 885,5 тысяч тенге;
2) затраты - 25 839,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - – 628,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 628,9 тысяч тенге.»;
пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Учесть, что в бюджете Тенизовского сельского округа предусмотрен объем субвенций, передаваемых из районного бюджета на 2023 год в сумме 21 551,0 тысяч тенге и целевые текущие трансферты в сумме 334,5 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата
К. Рахметкалиев
Приложение 1
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет села Боровское Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
353532,6
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
45099,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
23784,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23784,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
20938,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
769,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
340,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
19829,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
377,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
306,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
71,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
151,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
59,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
59,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
92,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
92,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1082,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1082,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
688,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
394,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
307200,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
307200,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
307200,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная
подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
360773,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего
характера
|
59219,1
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59219,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59219,1
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59156,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
62,2
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
46650,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46650,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46650,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
24620,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2500,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
250,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19280,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
236968,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
236968,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
236968,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
25850,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
211118,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
17934,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
17934,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17934,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
17934,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-7240,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
7240,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7240,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7240,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7240,4
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Алешинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
30373,2
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5996,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1617,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1617,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4290,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
166,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3244,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
878,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
89,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
89,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
16,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
16,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
16,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
52,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
52,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
52,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
24309,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24309,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24309,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная
подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
32774,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
30850,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
30850,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30850,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29909,6
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
941,2
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
472,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
472,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
472,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
222,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
150,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
898,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
898,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
898,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
898,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
550,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
550,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
550,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
550,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,9
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-2400,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
2400,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2400,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2400,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2400,9
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Буденновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
34987,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3254,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2100,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1150,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
39,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
3,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
830,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
278,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
232,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
232,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
232,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
31501,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31501,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31501,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная
подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
35767,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
27150,3
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
27150,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27150,3
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26771,8
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
378,5
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
6719,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6719,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6719,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
6469,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
250,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
845,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
845,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
845,5
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
845,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1049,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1049,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1049,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1049,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-780,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
780,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
780,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
780,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
780,0
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Введенского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
206095,8
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4305,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1131,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1131,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3174,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
65,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
65,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2375,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
669,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
201640,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
201640,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
201640,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная
подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
207533,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28204,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28204,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28204,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24818,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3385,9
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
7086,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7086,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7086,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
5250,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1835,4
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
845,4
|
|||
|
2
|
Спорт
|
845,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
845,4
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
845,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
480,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
480,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
480,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
480,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
170915,9
|
|||
|
9
|
Прочие
|
170915,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
170915,9
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
170915,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,2
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-1437,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1437,2
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1437,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1437,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1437,2
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Каракогинского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
29814,3
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3952,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1797,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1797,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2122,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
31,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
70,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1788,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
233,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
33,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
33,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
622,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
622,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
622,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
25240,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25240,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25240,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
31127,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
29041,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
29041,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29041,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28902,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
138,3
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
458,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
458,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
458,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
325,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
133,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
876,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
876,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
876,5
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
876,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
750,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
750,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
750,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
750,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-1313,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
1313,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1313,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1313,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1313,0
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Краснопресненского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
172888,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5944,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3200,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2598,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
61,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2373,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
146,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
146,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
166944,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
166944,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
166944,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
173600,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
26935,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
26935,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26935,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26554,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
381,3
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
3907,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3907,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3907,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
527,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
89,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3291,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
851,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
851,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
851,0
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
851,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
550,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
550,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
550,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
550,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
141354,2
|
|||
|
9
|
Прочие
|
141354,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141354,2
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
141354,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,1
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-712,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
712,1
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
712,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
712,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
712,1
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Ломоносовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
58758,9
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
4575,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1097,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1097,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3379,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
108,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
59,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1869,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1343,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
99,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
99,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
21,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
21,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
21,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
579,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
579,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
339,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
240,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
53583,9
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53583,9
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53583,9
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
61232,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32091,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32091,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32091,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31781,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
309,5
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
565,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
565,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
565,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
350,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
115,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
721,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
721,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
721,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
721,6
|
|||
|
13
|
Прочие
|
27854,1
|
|||
|
9
|
Прочие
|
27854,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27854,1
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
27854,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-2473,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
2473,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2473,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2473,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2473,5
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Михайловского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
41320,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14542,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4940,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4940,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9013,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
163,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
85,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8416,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
349,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
589,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
589,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
270,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
270,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
270,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
150,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
26358,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
26358,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26358,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
47139,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39197,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39197,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39197,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38747,6
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
450,0
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
3955,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3955,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3955,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
2994,6
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
100,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
860,8
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
635,4
|
|||
|
2
|
Спорт
|
635,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
635,4
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
635,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3348,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3348,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3348,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3348,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,9
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-5819,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
5819,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5819,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5819,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5819,9
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Первомайского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
166987,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16049,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
4422,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4422,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
11470,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
183,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
245,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6590,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
4452,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
157,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
157,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
144,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
144,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
144,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
419,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
419,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
269,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
150,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
150375,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
150375,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
150375,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
170812,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
40895,8
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40895,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40895,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40445,8
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
450,0
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
21937,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
21937,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21937,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
16107,8
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
260,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5569,2
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
107979,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
107979,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107979,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4829,7
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
103150,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-3825,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
3825,4
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3825,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3825,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3825,4
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Сосновского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
151123,7
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
20039,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
12545,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
12545,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7435,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
189,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
309,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5148,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1789,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
59,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
59,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
72,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
72,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
72,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
629,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
629,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
225,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
404,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
130383,7
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130383,7
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130383,7
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
157229,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
31209,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31209,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31209,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31028,8
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
180,6
|
|||
|
07
|
Жилищно - коммунальное хозяйство
|
4906,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4906,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4906,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
4311,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
200,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
395,3
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1570,6
|
|||
|
2
|
Спорт
|
1570,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1570,6
|
|||
|
028
|
Проведение физкультурно - оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1570,6
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1680,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1680,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1680,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1680,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
117861,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
117861,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117861,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
117861,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,6
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-6105,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
6105,6
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6105,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6105,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6105,6
|
Приложение 11
к решению маслихата
от 27 ноября 2023 года
№ 73
Приложение 31
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 179
Бюджет Тенизовского сельского округа Мендыкаринского района на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
25210,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3268,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
1272,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1272,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1993,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
30,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
39,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1117,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
807,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
57,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
57,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
57,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
21885,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21885,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
21885,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных
программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
25839,4
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
24576,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24576,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24576,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24397,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
178,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
812,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
812,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
812,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
613,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
150,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
49,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
450,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
450,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
450,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
450,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,9
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета (-) / (профицит) (+)
|
-628,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
|
628,9
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
628,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
628,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
628,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.