О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2022 года № 215 «О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2023-2025 годы»
Камыстинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете села Карабатыр Камыстинского района на 2023-2025 годы» от 29 декабря 2022 года № 215 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Карабатыр Камыстинского района на 2023 - 2025 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 177291,5 тысяча тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 1820,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 175462,5 тысяч тенге;
2) затраты – 177291,7 тысяча тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 0,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0,2 тысяч тенге.».
приложение 1 указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Камыстинского районного маслихата
Н. Искаков
Приложение
к решению маслихата
от 23 ноября 2023 года
№ 116
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 215
Бюджет села Карабатыр на 2023 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
177291,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1820,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
289,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
289,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1529,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
39,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
87,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1403,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
9,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
9,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
9,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
175462,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
175462,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
175462,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
177291,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
25666,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
25666,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25666,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25226,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
440,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1284,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1284,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1284,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1284,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
10239,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
10239,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10239,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10239,7
|
|||
|
13
|
Прочие
|
140101,3
|
|||
|
9
|
Прочие
|
140101,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
140101,3
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
140101,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
V. Дефицит (Профицит) бюджета
|
-0,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0,2
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.