О внесении изменений в решение Бородулихинского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 26-7-VII «О бюджете Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района на 2023-2025 годы»
Бородулихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бородулихинского районного маслихата «О бюджете Жезкентского поселкового округа Бородулихинского района на 2023-2025 годы» от 30 декабря 2022 года № 26-7-VII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Жезкентского поселкового округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 176459,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 44010,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2077 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 200 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 130171,6 тысяч тенге;
2) затраты – 179036 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2576,6 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2576,6 тысяч тенге, в том числе:
используемые остатки бюджетных средств – 2576,6 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете Жезкентского поселкового округа на 2023 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 67423,6 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Предусмотреть в бюджете Жезкентского поселкового округа на 2023 год целевые текущие трансферты из районного бюджета в сумме 22216 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель районного маслихата
С. Урашева
Приложение 1 к решению
Бородулихинского районного маслихата
от 23 ноября 2023 года
№ 10-7-VIII
Бюджет Жезкентского поселкового округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование доходов
|
|||||
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
176459,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
44010,8
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
18024,8
|
||
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18024,8
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
24572
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
613
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
227
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
23732
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1414
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
1414
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2077
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
2077
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2077
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
200
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
200
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
200
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
130171,6
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
130171,6
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
130171,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
179036
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47609,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47609,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47609,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47609,8
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
26973
|
|
3
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
26973
|
||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26973
|
||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14296
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
630
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
642
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11405
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
33376
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
33376
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33376
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
33376
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6000
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6000
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6000
|
|||
|
13
|
Прочие
|
65023,6
|
|||
|
9
|
Прочие
|
65023,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65023,6
|
|||
|
057
|
«Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
65023,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
53,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
53,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53,6
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
52,9
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,7
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2576,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2576,6
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2576,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2576,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2576,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.