О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2023-2025 годы» от 26 декабря 2022 года № 32/2-VII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 176851) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 110 637 571,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 55 395 448,2 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 421 349,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 6 138 898,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 48 681 875,7 тысяч тенге;
2) затраты – 114 696 874,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -338 190,9 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 338 190,9 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 551 413,4 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 572 074,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 20 660,6 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 272 525,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 272 525,0 тысяч тенге;
поступление займов – 8 093 425,0 тысяч тенге;
погашение займов – 5 955 791,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 134 891,0 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2023 год в сумме 1 058 366,6 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата
А. Светаш
Приложение к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 17 ноября 2023 года
№ 12/2-VIII
Приложение 1 к решению
Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 26 декабря 2022 года
№ 32/2-VII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2023 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
110 637 571,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
55 395 448,2
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
36 069 193,1
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
21 642 336,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 426 857,1
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
7 352 619,8
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
7 352 619,8
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
7 222 000,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
4 490 000,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
570 000,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 162 000,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 607 900,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
107 900,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200 000,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 300 000,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
2 143 735,3
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
2 143 735,3
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
421 349,8
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
117 786,8
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
4 741,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
111 187,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по бюджетным кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 858,8
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
49,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
49,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
16 199,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
16 199,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
3 247,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
3 247,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
284 068,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
284 068,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
6 138 898,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5 791 717,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5 791 717,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
347 181,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
219 269,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
127 912,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 681 875,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
48 681 875,7
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
48 681 875,7
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
114 696 874,2
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
3 310 684,7
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
58 190,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
58 190,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
608 455,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
573 867,9
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
34 587,1
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
414 132,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
135 610,3
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
20 945,5
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
130,1
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 500,0
|
|
|
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
253 947,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
92 078,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
90 350,5
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 727,6
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
82 317,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
79 963,6
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 353,8
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
193 393,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
193 393,9
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 588 222,5
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
1 588 222,5
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
273 894,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
270 003,9
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 891,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
93 823,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
93 823,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
93 823,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
154 125,4
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
115 483,2
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
115 483,2
|
|
|
499
|
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
38 642,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
38 447,6
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
194,6
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 587 773,2
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
4 378 084,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
161 300,1
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
773 351,0
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
5 524,1
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
321 153,0
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
5 034,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
493 699,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
27 108,3
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
7 331,0
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
158 556,5
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
780 777,3
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
579 399,5
|
|
|
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
159 631,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
814 422,3
|
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
18 813,5
|
|
|
|
057
|
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
|
231,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
19 348,6
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
52 404,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
209 689,0
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
209 689,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
54 767 914,6
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 261 339,2
|
|
|
|
002
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
60 000,0
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 918 484,9
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 290,0
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
16 459,2
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 451 034,7
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
898 696,1
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 685 138,3
|
|
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
230 236,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
47 207 725,7
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
15 175 054,5
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
31 124 471,2
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
908 200,0
|
|
|
491
|
|
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
|
1 298 849,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
81 434,5
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
886,6
|
|
|
|
004
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
330 608,7
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
308 417,9
|
|
|
|
006
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
120 000,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 160,0
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
452 342,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 268 426,6
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
838 556,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
33 090,6
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
511 767,7
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
285 912,6
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
2 200,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 586,0
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
293 859,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
56 625,4
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
145 464,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
89 097,2
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 764,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
909,0
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
136 010,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
44 654,2
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 023,0
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
8 948,1
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
6 426,7
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
49 494,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
24 464,1
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
946 315,2
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
924 565,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
123 380,3
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
801 184,9
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
21 750,0
|
|
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
21 750,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
16 458 259,8
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
16 198 602,8
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
4 397 568,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
4 626 410,0
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
253 572,3
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
4 798 029,7
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
2 123 022,8
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
259 657,0
|
|
|
|
080
|
Строительство специализированных центров обслуживания населения
|
259 657,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
1 804 738,9
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 058 366,6
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
1 058 366,6
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
26 906,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
26 906,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
719 466,3
|
|
|
|
055
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках национального проекта по развитию предпринимательства на 2021 – 2025 годы
|
110 081,3
|
|
|
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
609 385,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
1 423 883,3
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 423 883,3
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 423 883,3
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
29 880 929,5
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
29 880 929,5
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
170 054,0
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
28 992 075,0
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению местных исполнительных органов
|
579 209,5
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
139 591,0
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-338 190,9
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
338 190,9
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
551 413,4
|
|
4
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
572 074,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
572 074,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
572 074,0
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
20 660,6
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-4 272 525,0
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
|
4 272 525,0
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
8 093 425,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
8 093 425,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
8 093 425,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
5 955 791,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
5 955 791,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
5 955 791,0
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 134 891,0
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 134 891,0
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 134 891,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.