О внесении изменения в решение «Об утверждении бюджета Культабанского сельского округа на 2023-2025 годы» от 29 декабря 2022 года № 197
Байганинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение от 29 декабря 2022 года № 197 «Об утверждении бюджета Культабанского сельского округа на 2023-2024 годы» следующее изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Культабанского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих обьемах:
1) доходы – 66 068,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 946,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 63 122 тысяч тенге;
2) затраты – 66 388,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе: приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – -320 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) –320 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств –320 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года
Председатель Байганинского районного маслихата
М. Сержан
Приложение к решению
Байганинского районного маслихата
от 15 ноября 2023 года № 79
Приложение 1 к решению
Байганинского районного маслихата
от 29 декабря 2022 года № 197
Бюджет Культабанского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
66 068,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 946,8
|
|
|
01
|
Подоходный нолог
|
513
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный нолог
|
513
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 985,8
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
175
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 810,8
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
448
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
448
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
63 122
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
63 122
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
63 122
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
66 388,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
42 418,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
42 418,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 418,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 675,2
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
743,6
|
|||
|
07
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 478,5
|
||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
6 500
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 500
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
6 500
|
|||
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 978,5
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 978,5
|
||
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 508
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 653
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
817,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 386
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 386
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 386
|
|||
|
12
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 286
|
|||
|
13
|
Прочие
|
3105,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
3105,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3105,5
|
|||
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
3105,5
|
|||
|
ІII. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-320
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
320
|
||||
|
категория
|
класс
|
подкласс
|
Наименование
|
||
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
320
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
320
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
320
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.