О внесении изменений в решение Каргалинского районного маслихата от 30 декабря 2022 года № 220 «Об утверждении бюджета Алимбетовского сельского округа на 2023-2025 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каргалинского районного маслихата «Об утверждении бюджета Алимбетовского сельского округа на 2023-2025 годы» от 30 декабря 2022 года № 220 следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы - цифры «44113,5» заменить цифрами «44410,5»
поступления трансфертов - цифры «41001,5» заменить цифрами «41298,5»;
в подпункте 2):
затраты - цифры «44608,4» заменить цифрами «44905,4»;
пункт 4-1 изложить в новой редакции:
«4-1. Учесть в бюджете сельского округа на 2023 год поступление целевых текущих трансфертов из районного бюджета на:
услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа;
оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому;
освещение улиц в населенных пунктах;
благоустройство и озеленение населенных пунктов.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании решения аппарата акима сельского округа.».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года
Председатель Каргалинского районного маслихата
С. Аманжолов
Приложение к решению
Каргалинского районного маслихата
от 15 ноября 2023 года № 83
Приложение 1 к решению
Каргалинского районного маслихата
от 30 декабря 2022 года № 220
Бюджет Алимбетовского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
44410,5
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
3112,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
207,0
|
||||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
207,0
|
||||
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
2074,0
|
||
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
72,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
||||
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
1977,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
831,0
|
||||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
831,0
|
||||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
41298,5
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
41298,5
|
||
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
41298,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
44905,4
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
33133,4
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33133,4
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33133,4
|
||
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33133,4
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3026,0
|
|
|
|
2
|
|
|
|
Социальная помощь
|
3026,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3026,0
|
|
|
|
003
|
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
3026,0
|
||
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5246,0
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5246,0
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5246,0
|
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2921,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1200,0
|
||||
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1125,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
3500,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
3500,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3500,0
|
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3500,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-494,9
|
|
|
|
|
|
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
494,9
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
7
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
16
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
1
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименования
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
494,9
|
||||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
494,9
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
494,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.