О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2022года № 38/270-VII «О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы»
В соответствии со статьями 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. «1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 80 369,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 78 869,5 тысяч тенге;
2) затраты – 80 695,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.
2. «1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:
1) доходы – 65 861,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 64 953,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66 574,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.
3. «1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:
1) доходы – 134 148,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 132 849,2 тысяч тенге;
2) затраты – 135 285,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.
4. «1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:
1) доходы 96 927,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 8 072,9 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 33,1 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 88 821,4 тысяч тенге;
2) затраты – 103 146,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.
5. «1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:
1) доходы –122 976,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 1514,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 656,5 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 120 805,6 тысяч тенге;
2) затраты – 123 208,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.
6. «1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:
1) доходы – 78 661,6 тысяч тенге:
налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 76 430,6 тысяч тенге;
2) затраты – 79 891,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:
поступление займов –0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.
7. «1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:
1) доходы –89 737,1 тысяч тенге:
налоговые поступления – 6 883,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 82 854,1 тысяч тенге;
2) затраты – 93 360,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.
8. «1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:
1) доходы – 155 058,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 7 601,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 85,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 147 372,4 тысяч тенге;
2) затраты – 159 557,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.
9. «1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:
1) доходы 92 022,3 тысяч тенге:
налоговые поступления – 9 631,3 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 620,7 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 770,3 тысяч тенге;
2) затраты – 97 927,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.
10. «1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:
1) доходы – 131 520,0 тысяч тенге:
налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 126 054,0 тысяч тенге;
2) затраты – 132 382,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.
11. «1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:
1) доходы – 95 701,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 90 715,8 тысяч тенге;
2) затраты –96 673,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.
12. «1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:
1) доходы – 106 940,5 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 95 582,5 тысяч тенге;
2) затраты – 110 801,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.
13. «1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:
1) доходы – 94 473,4 тысяч тенге:
налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 93 910,4 тысяч тенге;
2) затраты – 94 544,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге»
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.
14. «1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:
1) доходы – 78 789,8 тысяч тенге:
налоговые поступления – 10 465,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 68324,8 тысяч тенге;
2) затраты – 82 404,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге».
2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата города Семей
Д. Шакаримов
Приложение 1
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 1
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII
Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
80 369,5
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 500,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
11,9
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 475,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
13,1
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
78 869,5
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 869,5
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 869,5
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
80 695,5
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
56 633,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
56 633,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 633,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 516,0
|
|||
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
117,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 799,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 799,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 799,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 650,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 596,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 552,6
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
12 376,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
12 376,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 376,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
12 376,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
884,8
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
884,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
884,8
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
884,8
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-326,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
326,0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
326,0
|
Приложение 2
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 4
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
65 861,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
908,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
908,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
2,6
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
812,8
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
92,6
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
64 953
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
64 953
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
64 953
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
66 574,3
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
34 091,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 091,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 091,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 091,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 191,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
23 191,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 191,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 216,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
20 974,7
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
8 196,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
8 196,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 196,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
8 196,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 095,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 095,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 095,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 095,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-713,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
713,3
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
713,3
|
Приложение 3
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 7
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
134 148,2
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 299,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 299,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
13,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 047,8
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
238,2
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
132 849,2
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
132 849,2
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
132 849,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
135 285,5
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
36 486,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 486,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 486,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 486,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
86 600,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
86 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
86 600,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 681,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
83 919,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
11 714,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 714,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 714,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 714,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
484,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
484,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
484,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
484,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 137,3
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 137,3
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 137,3
|
Приложение 4
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 10
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
96 927,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8072,9
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
25,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
25,6
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
1351,5
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
46,50
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1305,0
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6695,8
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6695,8
|
|||
|
2
|
|
Неналоговые поступления
|
33,1
|
||
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
33,1
|
||
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
33,1
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
88 821,4
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88 821,4
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
88 821,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
103 146,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
43 134,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 134,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 134,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 134,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39 675,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39 675,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 675,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 845,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
36 830,3
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
13 553,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
13 553,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 553,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
13 553,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6782,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6782,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6782,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6782,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 218,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 218,7
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 218,7
|
Приложение 5
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 13
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
122 976,6
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 514,5
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7,5
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7,5
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 466,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
85,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
12,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 318,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
51,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
41,0
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
41,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
656,5
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
656,5
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
656,5
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
120 805,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
120 805,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
120 805,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
123 208,7
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
48 539,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
48 539,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 539,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
48 539,5
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
57 758,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
57 758,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 758,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 552,4
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 620,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
43 585,7
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 306,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 306,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 306,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 306,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 604,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 604,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 604,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 604,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-232,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
232,1
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
232,1
|
Приложение 6
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 16
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
78 661,6
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 231,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 038,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
68,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
970,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 193,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 193,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
76 430,6
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
76 430,6
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
76 430,6
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
79 891,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 747,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 747,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 747,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 639,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
108,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 238,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 238,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 238,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 247,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 642,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 349,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пр
остранство
|
11 932,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
11 932,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 932,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
11 932,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 973,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 973,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 973,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 973,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 229,4
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 229,4
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 229,4
|
Приложение 7
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 19
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII
Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
89 737,1
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
6 883,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
310,3
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
310,3
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 675,8
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
128,4
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
23,2
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 454,2
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
70,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 896,9
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 896,9
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
82 854,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
82 854,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
82 854,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
93 360,1
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
46 724,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 724,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 724,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 724,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 342,1
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 342,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 342,1
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
960,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
33 382,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
10 326,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
10 326,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 326,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
10 326,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 965,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 965,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 965,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 965,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
2,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
2,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2,6
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
2,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 623,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 623,0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 623,0
|
Приложение 8
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 22
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
155 058,4
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 601,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
2 939,2
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
61,6
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 877,6
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4 661,8
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4 661,8
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
85,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
85,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
85,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
147 372,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
147 372,4
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
147 372,4
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
159 557,9
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
61 086,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
61 086,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 086,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 436,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
650,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 389,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 389,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 389,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 248,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 490,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
21 651,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
72 848,8
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
72 848,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 848,8
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
72 848,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 232,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 232,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 232,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 232,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 499,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 499,5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 499,5
|
Приложение 9
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 25
к решению от 26 декабря2022 года
№ 38/270-VІI
Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
92 022,3
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 631,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
193,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
193,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 063,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
66,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
4,9
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 459,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
533,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 374,5
|
|||
|
3
|
Поступления за пользование природных и других ресурсов
|
6 374,5
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
620,7
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
620,7
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
620,7
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
81 770,3
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
81 770,3
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
81 770,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
97 927,6
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
51 742,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
51 742,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 742,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 050,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
691,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 240,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
3 034,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 034,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
3 034,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 206,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 206,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 924,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 923,9
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 358,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
15 789,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
15 789,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 789,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
15 789,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 155,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 155,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 155,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 155,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,9
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 905,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 905,3
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 905,3
|
Приложение 10
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 28
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VІI
Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
131 520,0
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 466,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
900,2
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
900,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
4 468,6
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
253,4
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 215,2
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
97,2
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
97,2
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
126 054,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 054,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
126 054,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
132 382,2
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
54 470,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
54 470,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 470,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
54 470,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 211,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 211,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 211,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 196,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 644,7
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение
|
35 371,1
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
22 857,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
22 857,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 857,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
22 857,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 843,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 843,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 843,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 843,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-862,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
862,2
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
862,2
|
Приложение 11
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 31
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VII
Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
95 701,8
|
|
|
1
|
Налоговые поступления
|
4 986,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
340,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
340,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 049,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
162,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
26,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 521,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
340,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 597,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 597,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
90 715,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90 715,8
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90 715,8
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
96 673,8
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
34 279,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
34 279,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 279,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 279,7
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
37 625,6
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
37 625,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 625,6
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
11 266,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 541,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 818,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 154,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 154,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 154,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 154,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 613,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 613,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 613,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 613,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,5
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-972,0
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
972,0
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
972,0
|
Приложение 12
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 34
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270-VІI
Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
106 940,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 358,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 097,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 097,8
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 704,5
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
95,2
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
859,8
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 669,3
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
80,2
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 555,7
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 555,7
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
95 582,5
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
95 582,5
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
95 582,5
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
110801,7
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
45 398,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 398,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 398,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 366,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1032,4
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 704,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 704,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 704,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 996,3
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 934,5
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 774
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
35 164
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
35 164
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35164
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35 164
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
9 534,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
9 534,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 534,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 534,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 861,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 861,2
|
||||
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 861,2
|
Приложение 13
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 37
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет поселка Чаган на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
94 473,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
563,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
563,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
13,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
550,0
|
|
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
93 910,4
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
93 910,4
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
93 910,4
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
94 544,0
|
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
41 909,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 909,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 909,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 237,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
672,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
51 648,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
51 648,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 648,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 982,8
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
48 665,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
985,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
985,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
985,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
985,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-70,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
70,6
|
||||
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
70,6
|
Приложение 14
к решению от 17 ноября 2023 года
№ 13/76-VIII
Приложение 40
к решению от 26 декабря 2022 года
№ 38/270 –VII
Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
78 789,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 465,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 904,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 904,0
|
|||
|
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 494,0
|
||
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
236,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 606,0
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 652,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
67,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
67,0
|
|||
|
4
|
|
Поступления трансфертов
|
68 324,8
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
68 324,8
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
68 324,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
82 404,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 345,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 345,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 345,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 345,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
18 318,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
18 318,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 318,0
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 517,0
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 801,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
14 826,8
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
14 826,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 826,8
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
14 826,8
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 911,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 911,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 911,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 911,0
|
|
15
|
Трансферты
|
3,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,8
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,7
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 614,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 614,8
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 614,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.