О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2022 года № 38/270-VII «О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 17 нояб. 2023 г.

    О внесении изменений в решение маслихата города Семей от 26 декабря 2022года № 38/270-VII «О бюджете сельских округов на 2023-2025 годы»

    В соответствии со статьями 109-1 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Семей РЕШИЛ:

    1. «1. Утвердить бюджет Абралинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 1 в следующих объемах:

    1) доходы – 80 369,5 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1500,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 78 869,5 тысяч тенге;

    2) затраты – 80 695,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 326,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 326,0 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 326,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 49 386,0 тысяч тенге.

    2. «1. Утвердить бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 2 в следующих объемах:

    1) доходы – 65 861,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 908,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 64 953,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 66 574,3 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -713,3 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 713,3 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 713,3 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 33 277,0 тысяч тенге.

    3. «1. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 3 в следующих объемах:

    1) доходы – 134 148,2 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1 299,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 132 849,2 тысяч тенге;

    2) затраты – 135 285,5 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1137,3 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1137,3 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 1137,3 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 39 033 ,0 тысяч тенге.

    4. «1. Утвердить бюджет Алгабасского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 4 в следующих объемах:

    1) доходы 96 927,4 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 8 072,9 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 33,1 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 88 821,4 тысяч тенге;

    2) затраты – 103 146,1 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -6 218,7 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 218,7 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 6218,7 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 29 414,0 тысяч тенге.

    5. «1. Утвердить бюджет Достыкского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 5 в следующих объемах:

    1) доходы –122 976,6 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 1514,5 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 656,5 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 120 805,6 тысяч тенге;

    2) затраты – 123 208,7 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -232,1 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 232,1 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 232,1 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 636,0 тысяч тенге.

    6. «1. Утвердить бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 6 в следующих объемах:

    1) доходы – 78 661,6 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 2 231,0тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 76 430,6 тысяч тенге;

    2) затраты – 79 891,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -1229,4 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –1229,4 тысяч тенге:

    поступление займов –0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 1229,4 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 38 119,0 тысяч тенге.

    7. «1. Утвердить бюджет Иртышского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 7 в следующих объемах:

    1) доходы –89 737,1 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 6 883,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 82 854,1 тысяч тенге;

    2) затраты – 93 360,1 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -3 623,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 623,0 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 623,0 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 42 396,0 тысяч тенге.

    8. «1. Утвердить бюджет Караоленского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 8 в следующих объемах:

    1) доходы – 155 058,4 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 7 601,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 85,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 147 372,4 тысяч тенге;

    2) затраты – 159 557,9 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 4 499,5 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –4 499,5 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 4 499,5 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 63 672,0 тысяч тенге.

    9. «1. Утвердить бюджет Кокентауского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 9 в следующих объемах:

    1) доходы 92 022,3 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 9 631,3 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 620,7 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 81 770,3 тысяч тенге;

    2) затраты – 97 927,6 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -5905,3 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5905,3 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 5905,3 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 51 456,0 тысяч тенге.

    10. «1. Утвердить бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 10 в следующих объемах:

    1) доходы – 131 520,0 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 5 466,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 126 054,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 132 382,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -862,2 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 862,2 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 862,2 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 64 980,0 тысяч тенге.

    11. «1. Утвердить бюджет Озерского сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 11 в следующих объемах:

    1) доходы – 95 701,8 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 4 986,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 90 715,8 тысяч тенге;

    2) затраты –96 673,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -972,0 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 972,0 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 972,0 тысяч тенге.

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 44 610,0 тысяч тенге.

    12. «1. Утвердить бюджет Приречного сельского округа на 2023-2025 годы согласно приложению 12 в следующих объемах:

    1) доходы – 106 940,5 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 11 358,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 95 582,5 тысяч тенге;

    2) затраты – 110 801,7 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -3861,2 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3861,2 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 3861,2 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 46 693,0 тысяч тенге.

    13. «1. Утвердить бюджет поселка Чаган 2023-2025 годы согласно приложению 13 в следующих объемах:

    1) доходы – 94 473,4 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 563,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 93 910,4 тысяч тенге;

    2) затраты – 94 544,0 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов –0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 70,6 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –70,6 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 70,6 тысяч тенге»

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета, на 2023 год в сумме 31 067,0 тысяч тенге.

    14. «1. Утвердить бюджет поселка Шульбинск на 2023-2025 годы согласно приложению 14 в следующих объемах:

    1) доходы – 78 789,8 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 10 465,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 68324,8 тысяч тенге;

    2) затраты – 82 404,6 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге:

    бюджетные кредиты –0,0 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов –0,0 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге:

    приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – - 3 614,8 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 614,8 тысяч тенге:

    поступление займов – 0,0 тысяч тенге;

    погашение займов – 0,0 тысяч тенге;

    используемые остатки бюджетных средств – 3 614,8 тысяч тенге».

    2. Учесть объем субвенции, передаваемой из городского бюджета на 2023 год в сумме 36 789,0 тысяч тенге.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.

    Председатель маслихата города Семей

    Д. Шакаримов

    Приложение 1

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 1

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270-VII

    Бюджет Абралинского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    80 369,5
    1
    Налоговые поступления
    1 500,0
    04
    Налоги на собственность
    1 500,0
    1
    Налоги на имущество
    11,9
    4
    Налог на транспортные средства
    1 475,0
    5
    Единый земельный налог
    13,1
    4
    Поступления трансфертов
    78 869,5
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    78 869,5
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    78 869,5
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    80 695,5
    01
    Государственные услуги общего характера
    56 633,0
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    56 633,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 633,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 516,0
    022
    Капитальные затраты государственного органа
    117,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    10 799,1
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    10 799,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 799,1
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 650,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 596,5
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 552,6
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    12 376,0
    1
    Деятельность в области культуры
    12 376,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    12 376,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    12 376,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    884,8
    1
    Автомобильный транспорт
    884,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    884,8
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    884,8
    15
    Трансферты
    2,6
    1
    Трансферты
    2,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2,6
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2,6
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -326,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    326,0
     
     
     
     
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    326,0

    Приложение 2

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 4

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет Айнабулакского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    65 861,0
    1
    Налоговые поступления
    908,0
    04
    Налоги на собственность
    908,0
    1
    Налоги на имущество
    2,6
    4
    Налог на транспортные средства
    812,8
    5
    Единый земельный налог
    92,6
    4
    Поступления трансфертов
    64 953
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    64 953
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    64 953
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    66 574,3
    01
    Государственные услуги общего характера
    34 091,7
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    34 091,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 091,7
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 091,7
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    23 191,5
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    23 191,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 191,5
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 216,8
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 974,7
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    8 196,0
    1
    Деятельность в области культуры
    8 196,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 196,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    8 196,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 095,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 095,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 095,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 095,0
    15
    Трансферты
    0,1
    1
    Трансферты
    0,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -713,3
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    713,3
     
     
     
     
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    713,3

    Приложение 3

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 7

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет Акбулакского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    134 148,2
    1
    Налоговые поступления
    1 299,0
    04
    Налоги на собственность
    1 299,0
    1
    Налоги на имущество
    13,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 047,8
    5
    Единый земельный налог
    238,2
    4
    Поступления трансфертов
    132 849,2
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    132 849,2
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    132 849,2
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    135 285,5
    01
    Государственные услуги общего характера
    36 486,5
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    36 486,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36 486,5
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    36 486,5
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    86 600,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    86 600,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    86 600,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 681,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    83 919,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    11 714,0
    1
    Деятельность в области культуры
    11 714,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 714,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    11 714,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    484,0
    1
    Автомобильный транспорт
    484,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    484,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    484,0
    15
    Трансферты
    1,0
    1
    Трансферты
    1,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,0
    044
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    0,4
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,6
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -1 137,3
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    1 137,3
     
     
     
     
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 137,3

    Приложение 4

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 10

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет Алгабасского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    96 927,4
    1
     
     
    Налоговые поступления
    8072,9
    01
    Подоходный налог
    25,6
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    25,6
     
    04
    Налоги на собственность
    1351,5
     
     
    1
    Налоги на имущество
    46,50
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1305,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6695,8
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    6695,8
    2
     
    Неналоговые поступления
    33,1
     
    01
    Доходы от государственной собственности
    33,1
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    33,1
    4
     
    Поступления трансфертов
    88 821,4
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    88 821,4
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    88 821,4
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    103 146,1
    01
    Государственные услуги общего характера
    43 134,7
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    43 134,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 134,7
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    43 134,7
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    39 675,3
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    39 675,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    39 675,3
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 845,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    36 830,3
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    13 553,0
    1
    Деятельность в области культуры
    13 553,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    13 553,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    13 553,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    6782,9
    1
    Автомобильный транспорт
    6782,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    6782,9
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    6782,9
    15
    Трансферты
    0,2
    1
    Трансферты
    0,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -6 218,7
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    6 218,7
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    6 218,7

    Приложение 5

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 13

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет Достыкского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    122 976,6
    1
    Налоговые поступления
    1 514,5
    01
    Подоходный налог
    7,5
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    7,5
    04
    Налоги на собственность
    1 466,0
    1
    Налоги на имущество
    85,0
    3
    Земельный налог
    12,0
    4
    Налог на транспортные средства
    1 318,0
    5
    Единый земельный налог
    51,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    41,0
    3
    Поступление за использование природных и других ресурсов
    41,0
    2
    Неналоговые поступления
    656,5
    01
    Доходы от государственной собственности
    656,5
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    656,5
    4
    Поступления трансфертов
    120 805,6
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    120 805,6
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    120 805,6
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    123 208,7
    01
    Государственные услуги общего характера
    48 539,5
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    48 539,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 539,5
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    48 539,5
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    57 758,9
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    57 758,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    57 758,9
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    11 552,4
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 620,8
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    43 585,7
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    15 306,0
    1
    Деятельность в области культуры
    15 306,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 306,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    15 306,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 604,2
    1
    Автомобильный транспорт
    1 604,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 604,2
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 604,2
    15
    Трансферты
    0,1
    1
    Трансферты
    0,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -232,1
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    232,1
    Поступление займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    232,1

    Приложение 6

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 16

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет Жиеналинского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    78 661,6
    1
    Налоговые поступления
    2 231,0
    04
    Налоги на собственность
    1 038,0
    1
    Налоги на имущество
    68,0
    4
    Налог на транспортные средства
    970,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 193,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 193,0
    4
    Поступления трансфертов
    76 430,6
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    76 430,6
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    76 430,6
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    79 891,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    32 747,5
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    32 747,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 747,5
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 639,5
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    108,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 238,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    20 238,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 238,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 247,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 642,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    16 349,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пр
    остранство
    11 932,0
    1
    Деятельность в области культуры
    11 932,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    11 932,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    11 932,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    14 973,0
    1
    Автомобильный транспорт
    14 973,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 973,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    14 973,0
    15
    Трансферты
    0,5
    1
    Трансферты
    0,5
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,5
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,5
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -1 229,4
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    1 229,4
    Поступление займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    1 229,4

    Приложение 7

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 19

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270-VII

    Бюджет Иртышского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    89 737,1
    1
    Налоговые поступления
    6 883,0
    01
    Подоходный налог
    310,3
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    310,3
    04
    Налоги на собственность
    4 675,8
    1
    Налоги на имущество
    128,4
    3
    Земельный налог
    23,2
    4
    Налог на транспортные средства
    4 454,2
    5
    Единый земельный налог
    70,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 896,9
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 896,9
    4
    Поступления трансфертов
    82 854,1
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    82 854,1
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    82 854,1
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    93 360,1
    01
    Государственные услуги общего характера
    46 724,4
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    46 724,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 724,4
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 724,4
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    34 342,1
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    34 342,1
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 342,1
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    960,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    33 382,1
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    10 326,0
    1
    Деятельность в области культуры
    10 326,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    10 326,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    10 326,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 965,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 965,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 965,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 965,0
    15
    Трансферты
    2,6
    1
    Трансферты
    2,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2,6
    044
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    2,4
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,2
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 623,0
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 623,0
     
     
     
     
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 623,0

    Приложение 8

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 22

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет Караоленского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    155 058,4
    1
    Налоговые поступления
    7 601,0
    04
    Налоги на собственность
    2 939,2
    1
    Налоги на имущество
    61,6
    4
    Налог на транспортные средства
    2 877,6
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    4 661,8
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    4 661,8
    2
    Неналоговые поступления
    85,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    85,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    85,0
    4
    Поступления трансфертов
    147 372,4
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    147 372,4
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    147 372,4
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    159 557,9
    01
    Государственные услуги общего характера
    61 086,7
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    61 086,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 086,7
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    60 436,7
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    650,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    24 389,8
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    24 389,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    24 389,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 248,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 490,8
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    21 651,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    72 848,8
    1
    Деятельность в области культуры
    72 848,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    72 848,8
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    72 848,8
    12
    Транспорт и коммуникации
    1 232,0
    1
    Автомобильный транспорт
    1 232,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1 232,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    1 232,0
    15
    Трансферты
    0,6
    1
    Трансферты
    0,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,6
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,6
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -4 499,5
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    4 499,5
     
     
     
     
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    4 499,5

    Приложение 9

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 25

    к решению от 26 декабря2022 года

    № 38/270-VІI

    Бюджет Кокентауского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    92 022,3
    1
    Налоговые поступления
    9 631,3
    01
    Подоходный налог
    193,2
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    193,2
    04
    Налоги на собственность
    3 063,6
    1
    Налоги на имущество
    66,7
    3
    Земельный налог
    4,9
    4
    Налог на транспортные средства
    2 459,0
    5
    Единый земельный налог
    533,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    6 374,5
    3
    Поступления за пользование природных и других ресурсов
    6 374,5
    2
    Неналоговые поступления
    620,7
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    620,7
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
    620,7
    4
    Поступления трансфертов
    81 770,3
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    81 770,3
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    81 770,3
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    97 927,6
    01
    Государственные услуги общего характера
    51 742,6
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    51 742,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 742,6
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 050,9
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    691,7
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    28 240,0
    2
    Коммунальное хозяйство
    3 034,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 034,0
    014
    Организация водоснабжения населенных пунктов
    3 034,0
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    25 206,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 206,0
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 924,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    3 923,9
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    19 358,1
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    15 789,0
    1
    Деятельность в области культуры
    15 789,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 789,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    15 789,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    2 155,0
    1
    Автомобильный транспорт
    2 155,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2 155,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    2 155,0
    15
    Трансферты
    1,0
    1
    Трансферты
    1,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,0
    044
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,9
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -5 905,3
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    5 905,3
    Поступление займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    5 905,3

    Приложение 10

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 28

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270-VІI

    Бюджет Новобаженовского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    131 520,0
    1
    Налоговые поступления
    5 466,0
    01
    Подоходный налог
    900,2
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    900,2
    04
    Налоги на собственность
    4 468,6
    1
    Налоги на имущество
    253,4
    4
    Налог на транспортные средства
    4 215,2
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    97,2
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    97,2
    4
    Поступления трансфертов
    126 054,0
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    126 054,0
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    126 054,0
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    132 382,2
    01
    Государственные услуги общего характера
    54 470,4
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    54 470,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 470,4
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    54 470,4
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    46 211,8
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    46 211,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 211,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    5 196,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    5 644,7
    011
    Благоустройство и озеленение
    35 371,1
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    22 857,0
    1
    Деятельность в области культуры
    22 857,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    22 857,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    22 857,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    8 843,0
    1
    Автомобильный транспорт
    8 843,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    8 843,0
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    8 843,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -862,2
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    862,2
    Поступление займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    862,2

    Приложение 11

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 31

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270-VII

    Бюджет Озерского сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    95 701,8
    1
    Налоговые поступления
    4 986,0
    01
    Подоходный налог
    340,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    340,0
    04
    Налоги на собственность
    3 049,0
    1
    Налоги на имущество
    162,0
    3
    Земельный налог
    26,0
    4
    Налог на транспортные средства
    2 521,0
    5
    Единый земельный налог
    340,0
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 597,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    1 597,0
    4
    Поступления трансфертов
    90 715,8
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    90 715,8
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    90 715,8
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    96 673,8
    01
    Государственные услуги общего характера
    34 279,7
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    34 279,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 279,7
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    34 279,7
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    37 625,6
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    37 625,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    37 625,6
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    11 266,5
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    11 541,1
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    14 818,0
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    18 154,0
    1
    Деятельность в области культуры
    18 154,0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 154,0
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    18 154,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    6 613,9
    1
    Автомобильный транспорт
    6 613,9
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    6 613,9
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    6 613,9
    15
    Трансферты
    0,6
    1
    Трансферты
    0,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,6
    044
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    0,5
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,1
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    5
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -972,0
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    972,0
    Поступление займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    972,0

    Приложение 12

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 34

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270-VІI

    Бюджет Приречного сельского округа на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    106 940,5
    1
     
     
    Налоговые поступления
    11 358,0
    01
    Подоходный налог
    4 097,8
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    4 097,8
     
    04
     
    Налоги на собственность
    4 704,5
     
     
    1
    Налоги на имущество
    95,2
    3
    Земельный налог
    859,8
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    3 669,3
    5
    Единый земельный налог
    80,2
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    2 555,7
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    2 555,7
    4
     
    Поступления трансфертов
    95 582,5
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    95 582,5
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    95 582,5
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    110801,7
    01
    Государственные услуги общего характера
    45 398,6
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    45 398,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 398,6
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 366,2
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    1032,4
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 704,8
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    20 704,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 704,8
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 996,3
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 934,5
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    9 774
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    35 164
    1
    Деятельность в области культуры
    35 164
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    35164
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    35 164
    12
    Транспорт и коммуникации
    9 534,3
    1
    Автомобильный транспорт
    9 534,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    9 534,3
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    9 534,3
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0
    Бюджетные кредиты
    0
    5
    Погашение бюджетных кредитов
    0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    Приобретение финансовых активов
    0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 861,2
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 861,2
    Поступление займов
    0
    Погашение займов
    0
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 861,2

    Приложение 13

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 37

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет поселка Чаган на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    94 473,4
    1
     
     
    Налоговые поступления
    563,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    563,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    13,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    550,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    93 910,4
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    93 910,4
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    93 910,4
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    94 544,0
    01
    Государственные услуги общего характера
    41 909,4
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    41 909,4
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41 909,4
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    41 237,4
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    672,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    51 648,7
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    51 648,7
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    51 648,7
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    2 982,8
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    48 665,9
    12
    Транспорт и коммуникации
    985,6
    1
    Автомобильный транспорт
    985,6
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    985,6
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    985,6
    15
    Трансферты
    0,3
    1
    Трансферты
    0,3
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0,3
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    0,3
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
    Бюджетные кредиты
    0,0
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
    Приобретение финансовых активов
    0,0
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -70,6
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    70,6
    Поступление займов
    0,0
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    70,6

    Приложение 14

    к решению от 17 ноября 2023 года

    № 13/76-VIII

    Приложение 40

    к решению от 26 декабря 2022 года

    № 38/270 –VII

    Бюджет поселка Шульбинск на 2023 год

    Категория
    Сумма (тысяч тенге)
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
     
     
     
    I. Доходы
    78 789,8
    1
     
     
    Налоговые поступления
    10 465,0
    01
    Подоходный налог
    1 904,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    1 904,0
     
    04
    Налоги на собственность
    8 494,0
     
     
    1
    Налоги на имущество
    236,0
     
     
    3
    Земельный налог
    1 606,0
    4
    Налог на транспортные средства
    6 652,0
     
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    67,0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    67,0
    4
     
    Поступления трансфертов
    68 324,8
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    68 324,8
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    68 324,8
    Функциональная группа
    Сумма (тысяч тенге)
    Функциональная подгруппа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    1
    2
    3
    4
    5
    6
     
     
     
     
    II. Затраты
    82 404,6
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    44 345,0
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    44 345,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 345,0
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 345,0
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    18 318,0
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    18 318,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    18 318,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 517,0
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    16 801,0
    08
     
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    14 826,8
     
    1
     
     
    Деятельность в области культуры
    14 826,8
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    14 826,8
     
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    14 826,8
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    4 911,0
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    4 911,0
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    4 911,0
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    4 911,0
    15
    Трансферты
    3,8
    1
    Трансферты
    3,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3,8
    044
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    0,1
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    3,7
     
     
     
     
    III. Чистое бюджетное кредитование
    0,0
     
     
     
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
     
     
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
     
     
     
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0,0
     
     
     
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
     
     
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
     
     
     
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -3 614,8
     
     
     
     
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    3 614,8
     
     
     
     
    Поступление займов
    0,0
     
     
     
     
    Погашение займов
    0,0
     
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    3 614,8

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.