О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года №206-29/4 «О бюджете сельского округа Аксуат на 2023-2025 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года №206-29/4 «О бюджете сельского округа Аксуат на 2023-2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Аксуат 2023-2025 годы согласно приложениям 1,2,3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 096 429,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 29 771,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 981,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 1 065 676,5 тысяч тенге;
2) расходы – 1 103 413,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование –0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 6 984,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита(использование профицита) бюджета – 6 984,4 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 6 984,4 тысяч тенге.».
Приложения 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 14 ноября 2023 года № 75-10/4
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 28 декабря 2022 года № 206-29/4
Бюджет сельского округа Аксуат на 2023 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
||
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 096 429,3
|
||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
29771,0
|
||
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3500,0
|
||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3500,0
|
||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
26271,0
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2010,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
850,0
|
||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
23411,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
981,8
|
||
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
981,8
|
||
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
981,8
|
||
|
09
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет, за исключением поступлений в Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
981,8
|
||||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 065 676,5
|
||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 065 676,5
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 065 676,5
|
||
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
88 903,0
|
||||
|
02
|
Целевые трансферты на развитие
|
873 503,5
|
||||
|
03
|
Субвенции из бюджета районов (города областного значения)
|
103 270,0
|
||||
|
Функциональная группа
|
||||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 103 413,7
|
|
01
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 421,7
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 421,7
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 421,7
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 421,7
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
0
|
||||
|
05
|
|
|
|
|
Здравоохранение
|
63,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
63,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63,0
|
|
|
|
|
002
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
63,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5259,0
|
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
5259,0
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5259,0
|
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
5259,0
|
|
|
07
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 055,9
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 055,9
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 055,9
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
26 527,4
|
|
|
|
|
009
|
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
699,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 829,5
|
|
08
|
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
36433,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
36252,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36252,0
|
|
|
|
|
006
|
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
36252,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Спорт
|
181,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
181,0
|
|
|
|
|
028
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
181,0
|
|
12
|
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
128 215,0
|
|
|
1
|
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
128 215,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
128 215,0
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
124 000,0
|
||||
|
|
|
|
013
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
377,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3838,0
|
||||
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
762 474,0
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие
|
762 474,0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
762 474,0
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
4521,0
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
79941,0
|
||||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
749 504,1
|
||||
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
|
|
5
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6984,4
|
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
6984,4
|
|
8
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6984,4
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6984,4
|
||||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6984,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.