О внесении изменений в решение Таскалинского районного маслихата Западно-Казахстанской области«О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 23 декабря 2022 года №34-1
Таскалинский районный маслихат Западно–Казахстанской области РЕШИЛ:
1. Внести в решение Таскалинского районного маслихата Западно-Казахстанской области «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 23 декабря 2022 года №34-1 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1)доходы – 4 831 533 тысячи тенге:
налоговые поступления – 1 131 888 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 13 033 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 19 587 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 667 025 тысяч тенге;
2)затраты – 4 978 140 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование – 79 312 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 155 250 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 75 938 тысяч тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета – -225 919 тысяч тенге;
6)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 222 919 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 155 250 тысяч тенге;
погашение займов – 75 938 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 146 607 тысячи тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Учесть в районном бюджете на 2023 год следующие поступления с вышестоящих бюджетов:
1)целевые трансферты и кредиты из республиканского бюджета – 585 062 тысячи тенге, в том числе на:
строительство культурно-оздоровительного центра в с. Мерей Таскалинского района ЗКО – 223 757 тысяч тенге;
строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района – 330 705 тысяч тенге;
строительство здания музея по адресу микрорайон Самал села Таскала Таскалинского района ЗКО – 30 600 тысяч тенге;
бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов – 155 250 тысяч тенге;
2)целевые трансферты из областного бюджета – 2 127 278 тысяч тенге, в том числе на:
государственная адресная социальная помощь – 16 410 тысяч тенге;
государственный социальный пакет – 2 882 тысячи тенге;
обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан - 44 601 тысяча тенге;
развитие продуктивной занятости – 104 047 тысяч тенге;
установка КБМ для водоснабжения в селе Талдыбулак Таскалинского района ЗКО – 8 100 тысяч тенге;
капитальный ремонт подъездной дороги к селу Оян Таскалинского района, ЗКО – 1 040 293 тысячи тенге;
капитальный ремонт подъездной дороги к селу Актау Таскалинского района ЗКО – 32 909 тысяч тенге;
капитальный ремонт подъездной автодороги к селу Бирлик Таскалинского района ЗКО – 40 540 тысяч тенге;
капитальный ремонт подъездной автомобильной дороги к селу Достык Таскалинского района, ЗКО – 33 094 тысячи тенге;
капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог села Мерей Таскалинского района ЗКО – 239 403 тысячи тенге;
капитальный ремонт автомобильных дорог улиц села Актау, Таскалинского района, ЗКО – 351 016 тысяч тенге;
Газификация детского сада «Айголек» с установкой АИТ (автономного источника тепла) с. Мерей Таскалинского района ЗКО – 35 306 тысяч тенге;
строительство водопровода в с.Бирлик Таскалинского района – 82 677 тысячи тенге;
приобретение жилья коммунального жилищного фонда – 96 000 тысяч тенге.
3)субвенции – 954 150 тысяча тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предусмотреть в бюджетах сельских округов на 2023 год следующие поступления с районного бюджета:
1) целевые трансферты, за счет:
районного бюджета в сумме 102 076 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель маслихата
Ж. Бисенгалиева
Приложение к решению
Таскалинского районного
маслихата
Западно-Казахстанской
области
от 10 ноября 2023 года
№-13-1
Приложение №1 к решению
Таскалинского районного
маслихата
Западно-Казахстанской области
от 23 декабря 2022 года
№ 34-1
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
4 831 533,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 131 888,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
529 767,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
25 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
504 767,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
372 000,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
372 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
205 000,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
205 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 121,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
2 100,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
4 021,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
19 000,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
19 000,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
13 033,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
8 236,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
8 090,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
74,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
72,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
314,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
314,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
983,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлени
|
983,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
19 587,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
19 200,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
19 200,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
387,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
387,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 667 025,0
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
535,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
535,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 666 490,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 666 490,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
4 978 140,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
551 515,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
262 216,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
58 020,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
57 079,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700,0
|
|||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
241,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
204 196,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
183 863,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 333,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
994,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
994,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
678,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
316,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
288 305,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
58 491,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
39 164,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
19 327,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
47 025,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
47 025,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
182 789,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
53 444,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27 269,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
102 076,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
23 018,0
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
76,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
76,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
76,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
22 942,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
22 942,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
18 303,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
4 639,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
2 529,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
2 529,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 529,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 529,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
456 927,0
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
22 054,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
22 054,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
22 054,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
392 462,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
392 462,0
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
104 226,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
492,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
32 549,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
882,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
129 475,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечен
|
56 081,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
68 757,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
42 411,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
42 411,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
42 256,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
155,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
583 886,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
113 005,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 501,0
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
3 500,0
|
|||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
200,0
|
|||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
200,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
109 304,0
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
3 549,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
105 755,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
462 411,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
9 428,0
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
9 428,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
452 983,0
|
|||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
39 601,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
413 382,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8 470,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
8 470,0
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 470,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
690 636,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
311 162,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
249 516,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
249 516,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
61 646,0
|
|||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
61 646,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
67 172,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
67 172,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
56 350,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
2 211,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
8 611,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
209 379,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
21 900,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
21 900,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
187 479,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
186 411,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
1 068,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
102 923,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
75 546,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
33 020,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
42 526,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
27 377,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
27 377,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
62 763,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
27 265,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
27 265,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
26 199,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 066,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
35 498,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
35 498,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
35 498,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
43 079,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
43 079,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
43 079,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областн
|
39 394,0
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
3 685,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 231 912,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 213 912,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 213 912,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
65 572,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 148 340,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
18 000,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
18 000,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
18 000,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
856 105,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
856 105,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
590 419,0
|
|||
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
590 419,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
17 067,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
17 067,0
|
|||
|
466
|
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
|
248 619,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
248 619,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
11 046,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
11 046,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
11 046,0
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
11 046,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
464 724,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
464 724,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
464 724,0
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
9 103,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
378 454,0
|
|||
|
049
|
Возврат трансфертов общего характера в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством
|
56 529,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
20 638,0
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
79 312,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
155 250,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
155 250,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
155 250,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
155 250,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
155 250,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
75 938,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
75 938,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
75 938,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
- 225 919,0
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
225 919,0
|
||||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
7
|
Поступления займов
|
155 250,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
155 250,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
155 250,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
Погашение займов
|
75 938,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
75 938,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
75 938,0
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
75 938,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
146 607,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
146 607,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
146 607,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.