О внесении изменения в решение Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2022 года № 22-373/VIІ «О бюджете Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2023-2025 годы»
Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение Урджарского районного маслихата от 29 декабря 2022 года №22-373/VII «О бюджете Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2023-2025 годы» следующее изменение :
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить бюджет Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответствено, на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 422,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6065,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала-0,0 тысяч тенге
поступления трансфертов –71 357,8 тысяч тенге;
2) затраты -77 441,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование- 0,0 тысяч тенге,в том числе:
бюджетные кредиты- 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов- 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов- 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства -0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета--19,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)
бюджета-19,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов-0,0 тысяч тенге;
погашение займов-0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств-19,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года
Председатель Урджарского районного маслихата
А. Омаров
Приложение к решению
Урджарского районного маслихата
от 27 октября 2023 года
№6-128/VIІІ
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 29 декабря 2022 года
№ 22-373/VIІ
Бюджет Бахтинского сельского округа Урджарского района на 2023 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
77 422,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 065,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 941,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 941,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
4 124,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
185,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
298,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 641,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71 357,8
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 357,8
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
77 441,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 179,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 179,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 179,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 179,4
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
11 054,0
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
10 545,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 545,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
10 545,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
509,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
509,0
|
|
|
|
|
026
|
Обеспечение занятости населения на местном уровне
|
509,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 149,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 149,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 149,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 550,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
599,8
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
58,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
58,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
58,0
|
|
13
|
Прочие
|
25 000,0
|
|||
|
1
|
Прочие
|
25 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
25 000,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,7
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|||
|
044
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,7
|
|||
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-19,1
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
19,1
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
19,1
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
19,1
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
19,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.