О внесении изменений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года №27/2-VII «О бюджете Шемонаихинского района на 2023-2025 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 27 декабря 2022 года № 27/2-VII «О бюджете Шемонаихинского района на 2023–2025 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 133 643,4 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 174 102,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 11 441,0 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 144 232,0 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 1 803 868,4 тысяч тенге;
2) затраты – 6 493 961,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 25 443,8 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 51 854,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 26 410,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 379 762,2 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 379 762,2 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 51 750,0 тысяч тенге;
погашение займов – 26 410,2 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 354 422,4 тысячи тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в районном бюджете на 2023 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений 1 070 602,0 тысячи тенге, с ликвидацией Центров занятости населения и созданием областного Центра трудовых ресурсов 39 961,0 тысяча тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
М. Желдыбаев
Приложение к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 23 октября 2023 года
№ 8/2-VIII
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 27 декабря 2022 года
№ 27/2-VII
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
6 133 643,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 174 102,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 177 383,0
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
320 549,0
|
|||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 856 834,0
|
|
|
03
|
Социальный налог
|
1 137 802,0
|
|||
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 137 802,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
709 227,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
701 126,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
6 428,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 673,0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
90 089,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
5 804,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
54 213,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
30 072,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
59 601,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
59 601,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
11 441,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
8 441,0
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
7 941,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
500,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 000,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 000,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
144 232,0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
19 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
19 500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
124 732,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
124 102,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
630,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 803 868,4
|
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
69,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
69,1
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 803 799,3
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 803 799,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
6 487 961,8
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 505 614,6
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
257 710,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
47 498,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
45 194,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 304,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
210 212,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
179 700,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 105,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
22 407,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
40 243,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
40 243,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
37 183,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 703,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
62,0
|
|||
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
295,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
33 899,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
33 899,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
33 637,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
262,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
1 173 762,6
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 173 762,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
41 640,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
373,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 131 749,6
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
181 460,0
|
|
1
|
Военные нужды
|
27 894,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
27 894,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
27 894,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
153 566,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
153 566,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
145 375,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
8 191,0
|
|||
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
8 737,0
|
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
8 737,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
8 737,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
8 737,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
823 751,0
|
|
1
|
Социальное обеспечение
|
65 530,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
65 530,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
65 090,0
|
|||
|
057
|
Обеспечение физических лиц, являющихся получателями государственной адресной социальной помощи, телевизионными абонентскими приставками
|
440,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
658 711,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
658 711,0
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
189 151,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
29 282,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
50,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
69 247,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
8 539,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
207 510,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
118 637,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
36 295,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
99 510,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
99 510,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
54 731,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 063,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
483,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
24 906,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
17 327,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
996 457,4
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
266 996,4
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
82 990,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
82 990,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
184 006,4
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
40 385,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
143 621,4
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
726 407,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
104 950,0
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
99 950,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
5 000,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
621 457,0
|
|||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
100,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
621 357,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 054,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 054,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 054,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
754 915,0
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
289 453,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
289 453,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
289 453,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
205 103,0
|
|||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
205 103,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
19 818,0
|
|||
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
161 516,0
|
|||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
650,0
|
|||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
12 675,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 444,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
122 442,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
108 379,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
92 423,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
15 956,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
14 063,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
14 063,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
137 917,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
67 362,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
37 176,0
|
|||
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
247,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 866,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
20 073,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
70 555,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
41 506,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
29 049,0
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
86 506,6
|
|
1
|
Сельское хозяйство
|
27 277,0
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
27 277,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
27 277,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
48 048,6
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
48 048,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
28 694,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
18 888,6
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
466,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
11 181,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
11 181,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
11 181,0
|
|||
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
60 610,0
|
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
60 610,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
60 610,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
37 353,0
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
22 900,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
357,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
261 900,1
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
215 930,1
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
215 930,1
|
|||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
100,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
104 837,0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
110 993,1
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
45 970,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
45 970,0
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
45 970,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
181 759,7
|
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
22 379,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
22 379,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
22 218,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
161,0
|
|||
|
9
|
|
|
Прочие
|
159 380,7
|
|
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
82 420,1
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
82 420,1
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
76 960,6
|
|||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
76 960,6
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
30 411,0
|
|
1
|
Обслуживание долга
|
30 411,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
30 411,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
30 411,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1 595 839,4
|
|
1
|
Трансферты
|
1 595 839,4
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
1 595 839,4
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 083,5
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 110 563,0
|
|||
|
038
|
Субвенция
|
410 797,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
73 395,9
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
25 443,8
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
51 854,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
51 854,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
51 854,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
51 854,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
51 854,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
26 410,2
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
26 410,2
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
26 410,2
|
|||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-379 762,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
379 762,2
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
51 750,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
51 750,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
51 750,0
|
|||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
26 410,2
|
|
1
|
Погашение займов
|
26 410,2
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
26 410,2
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
26 410,2
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
354 422,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
354 422,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
354 422,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.