О внесении изменений в решение Ерейментауского районного маслихата от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
Ерейментауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Ерейментауского районного маслихата «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 22 декабря 2022 года № 7С-38/2-22 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 5 074 212,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 550 967,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 40 164,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 219 159,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 263 922,7 тысяч тенге;
2) затраты – 5 239 439,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 23 753,4 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 40 380,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 16 626,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -188 980,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 188 980,4 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2023 год в сумме 12 849,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Ерейментауского районного маслихата
М.Абжиков
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 октября 2023 года
№ 8С-9/2-23
Приложение 1 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
5 074 212,7
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 550 967,0
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
382 030,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора
|
378 142,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 888,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
441 025,0
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
441 025,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
672 434,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
671 503,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
931,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
40 306,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
3 443,0
|
||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
22 840,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
14 023,0
|
||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
0,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
0,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
0,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
15 172,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
15 172,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
40 164,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
8 028,0
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
0,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
5 064,0
|
||
|
7
|
Вознаграждение по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
19,0
|
||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
2 945,0
|
||
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
0,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
109,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
109,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
32 027,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
32 027,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
219 159,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
215 239,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
215 239,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 920,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
3 920,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 263 922,7
|
||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
734,7
|
||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
734,7
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 263 188,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 263 188,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
5 239 439,7
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 497 380,8
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
42 646,7
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
42 646,7
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
196 763,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
173 390,4
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
23 372,6
|
||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
40 380,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
40 380,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
73 286,1
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
71 824,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 271,1
|
||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
191,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
35 773,4
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
35 773,4
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 108 531,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
35 439,8
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 922,8
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 071 169,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
35 118,9
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
35 118,9
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
10 718,3
|
||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
934,0
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
23 466,6
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 803,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
4 803,0
|
||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
4 803,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
332 756,3
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
332 081,3
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
62 127,0
|
||
|
002
|
Программа занятости
|
40 680,8
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
27 963,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
15 854,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
70,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
35 941,1
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
950,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
594,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
51 594,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
47 099,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
24 061,4
|
||
|
026
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
0,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
5 186,0
|
||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
19 961,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
675,0
|
||
|
007
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
675,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 167 686,2
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
260 372,3
|
||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
0,0
|
||
|
011
|
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
|
202 297,8
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
50 042,2
|
||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 532,3
|
||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
6 500,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
907 313,9
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
100 898,8
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
98 572,6
|
||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
0,1
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
515 842,4
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
192 000,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
657 802,1
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
620 561,2
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков и культуры
|
46 184,7
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
194 214,5
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
21 894,0
|
||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
11 423,0
|
||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
86 614,0
|
||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
10 045,0
|
||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
182 115,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
68 071,0
|
||
|
465
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
37 240,9
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
14 524,9
|
||
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
2 716,0
|
||
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
20 000,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
0,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
019
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
0,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
15 175,1
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
12 615,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
12 615,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
2 560,1
|
||
|
008
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
2 560,1
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
148 590,3
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
23 071,6
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
23 071,6
|
||
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
125 518,7
|
||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
125 518,7
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
47 958,8
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
47 958,8
|
||
|
020
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
14 501,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
13 896,0
|
||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
13 980,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
5 581,8
|
||
|
13
|
Прочие
|
579 883,9
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
12 849,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
12 849,0
|
||
|
478
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
224 962,8
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
224 962,8
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
342 072,1
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
302 027,1
|
||
|
085
|
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в малых и моногородах
|
40 045,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
077
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
0,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
70 654,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
70 654,0
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
70 654,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
681 630,3
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
681 630,3
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
783,2
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
296 159,1
|
||
|
038
|
Субвенции
|
287 728,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
96 960,0
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
23 753,4
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
40 380,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
40 380,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
40 380,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
40 380,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
050
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) на покрытие дефицита наличности бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
0,0
|
||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
16 626,6
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
16 626,6
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
16 626,6
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
16 626,6
|
||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,0
|
||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-188 980,4
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита бюджета)
|
188 980,4
|
|||
|
Поступление займов
|
40 380,0
|
|||
|
7
|
Поступление займов
|
40 380,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
40 380,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
40 380,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
170 031,2
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
170 031,2
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
170 031,2
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
318 631,6
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
318 631,6
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
318 631,6
|
Приложение 2 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 октября 2023 года
№ 8С-9/2-23
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
|
Наименование
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|
Всего
|
879 642,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
192 000,0
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
192 000,0
|
|
На приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения
|
192 000,0
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
647 262,0
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
647 262,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
273 218,0
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населённых пунктах
|
323 420,0
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
50 624,0
|
|
Бюджетные кредиты
|
40 380,0
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
40 380,0
|
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
40 380,0
|
Приложение 3 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 октября 2023 года
№ 8С-9/2-23
Приложение 5 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22
Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
Всего
|
2 381 056,0
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 963 444,4
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
96 366,6
|
|
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
14 233,0
|
|
На социальное обеспечение лиц с инвалидностью
|
36 952,0
|
|
На приобретение топлива и оплату коммунальных услуг для педагогов, проживающих в сельской местности
|
27 963,0
|
|
На социальную помощь отдельным категориям граждан
|
3 788,1
|
|
На выплату государственной адресной социальной помощи
|
13 189,0
|
|
На субсидии на переезд для кандасов
|
241,5
|
|
Отдел внутренней политики, культуры и развития языков района (города областного значения)
|
481 331,7
|
|
На материально-техническое оснащение организациям культуры
|
65 371,0
|
|
На ремонт объектов культуры
|
190 997,9
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
224 962,8
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 260 227,4
|
|
На ремонт системы водоснабжения и водоотведения
|
36 242,2
|
|
На разработку проектно-сметной документации и ремонт автомобильных дорог
|
806 011,1
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
250 000,0
|
|
На обеспечение льготного проезда
|
675,0
|
|
На развитие жилищно-коммунального хозяйства
|
167 299,1
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
125 518,7
|
|
На разработку генеральных планов с проектом детальной планировки, схем развития и застройки, инвентаризацию инженерных сетей
|
125 518,7
|
|
Целевые трансферты на развитие
|
417 611,6
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
417 611,6
|
|
На развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населённых пунктах
|
192 422,2
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
54 543,0
|
|
На развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
28 809,0
|
|
На строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
100 898,7
|
|
На развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
40 938,7
|
Приложение 4 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 13 октября 2023 года
№ 8С-9/2-23
Приложение 6 к решению
Ерейментауского районного маслихата
от 22 декабря 2022 года
№ 7С-38/2-22
Целевые трансферты на 2023 год бюджетам города Ерейментау, сел и сельских округов
|
Наименование
|
Всего, тысяч тенге
|
|
Всего
|
1 094 541,6
|
|
Целевые текущие трансферты
|
1 094 541,6
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
23 372,6
|
|
На оплату труда государственных служащих
|
23 372,6
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 071 169,0
|
|
На ремонт автомобильных дорог
|
803 182,9
|
|
На реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населённых пунктах в рамках проекта «Ауыл - Ел бесігі»
|
250 000,0
|
|
На текущий ремонт уличного освещения
|
5 346,8
|
|
На проведение экспертизы качества ремонта автомобильных дорог
|
2 149,3
|
|
На очистку улиц от снега
|
6 000,0
|
|
На установку камер уличного видеонаблюдения
|
2 490,0
|
|
На благоустройство населенных пунктов (на обустройство снежного городка)
|
2 000,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.