О внесении изменений в решение Целиноградского районного маслихата от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 «О районном бюджете на 2023-2025 годы»
В соответствии с пунктом 5 статьи 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан Целиноградский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Целиноградского районного маслихата «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 26 декабря 2022 года № 198/37-7 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 177105) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 822 786,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 909 996,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 508 420,8 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 37 389 369,4 тысяч тенге;
2) затраты – 41 960 982,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -24 522,5 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 158 580,5 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 183 103,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -113 672,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 113 672,9 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов –158 580,5 тысяч тенге;
погашение займов – 1 725 944,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 681 037,1 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Целиноградского районного маслихата
Л.Конарбаева
«СОГЛАСОВАНО»
Аким Целиноградского района
Б.Оспанбеков
13 октября 2023 года
Руководитель
государственного учреждения
«Отдел экономики и финансов
Целиноградского района»
Б.Куликенов
13 октября 2023 года
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 октября
2023 года № 76/11-8
Приложение 1 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
41 822 786,7
|
|||
|
1
|
Налоговые поступления
|
3 909 996,5
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
484 399,0
|
||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
399 199,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
85 200,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
2 604 395,5
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
2 604 395,5
|
||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
735 400,0
|
||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
735 400,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
65 802,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
6 000,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
46 302,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
13 500,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
20 000,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
20 000,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
508 420,8
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
11 406,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
11 188,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
218,0
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 500,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим, Фонд поддержки инфраструктуры образования и Специальный государственный фонд
|
2 500,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
494 514,8
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
494 514,8
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 000,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15 000,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
15 000,0
|
||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
37 389 369,4
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
37 389 369,4
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
37 389 369,4
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
II. Затраты
|
41 960 982,1
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
979 831,4
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
48 657,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
47 143,2
|
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 514,1
|
||
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
363 408,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
363 408,0
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
494 259,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
59 657,9
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
2 781,3
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
2 000,0
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
429 820,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
50 000,0
|
||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
50 000,0
|
||
|
|
494
|
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
23 506,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
23 506,9
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
82 299,8
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
82 299,8
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
19 985,9
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
37 301,9
|
||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
25 012,0
|
||
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
643 008,3
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
643 008,3
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
52 808,0
|
||
|
002
|
Программа занятости
|
64 102,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
66 711,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
300,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
230 262,8
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 650,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
14 585,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
40 504,0
|
||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 786,0
|
||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
36 294,0
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
36 433,0
|
||
|
|
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
66 861,0
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
29 711,5
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 921 025,4
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
5 601 080,3
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 430 077,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 034 142,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
3 030 861,3
|
||
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
106 000,0
|
||
|
|
496
|
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
2 319 945,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
37 964,9
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
20 059,8
|
||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
989 655,0
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
278 259,4
|
||
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
13 422,0
|
||
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
10 000,0
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
143 000,0
|
||
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
88 992,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
0,0
|
||
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
738 592,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
771 576,3
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
102 995,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
50 360,4
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
|
14 884,0
|
||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
37 751,0
|
||
|
|
457
|
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
668 573,9
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
38 016,1
|
||
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
505 401,8
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
74 643,0
|
||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
23 213,0
|
||
|
|
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
12 300,0
|
|
|
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
15 000,0
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
7,0
|
||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
3,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
4,0
|
||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
4 869 509,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 869 508,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
33 378,0
|
||
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
4 836 130,0
|
||
|
496
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1,0
|
||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
1,0
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
289 412,3
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
199 934,0
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
199 934,0
|
|
|
462
|
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
40 158,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
40 158,5
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
49 318,8
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
44 447,9
|
|
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
4 870,9
|
||
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1,0
|
|
|
010
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
1,0
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
118 459,8
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
67 466,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
67 466,6
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
50 993,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
31 705,1
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
19 288,1
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
16 578 417,2
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
16 578 417,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
24 302,2
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 319,2
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
70 950,3
|
||
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
16 127 084,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
1 000,0
|
||
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
353 761,5
|
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
8 163 601,0
|
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
150 130,9
|
||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл-Ел бесігі"
|
150 130,9
|
||
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 507,2
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
47 507,2
|
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 255 800,5
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
250 000,0
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
2 005 800,5
|
||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 422 329,0
|
||
|
071
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
5 422 329,0
|
||
|
496
|
Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
287 833,4
|
||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
287 833,4
|
||
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
412 363,0
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
412 363,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
412 363,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
1 131 478,6
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 131 478,6
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
399 059,2
|
||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
178 877,0
|
||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
194 106,2
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
359 436,2
|
||
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-24 522,5
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
158 580,5
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
158 580,5
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
158 580,5
|
|
|
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
158 580,5
|
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
183 103,0
|
||
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
183 103,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
183 103,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-113 672,9
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
113 672,9
|
|
Поступления займов
|
158 580,5
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
158 580,5
|
||
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
158 580,5
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
158 580,5
|
|
|
Погашение займов
|
1 725 944,7
|
|||
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
1 725 944,7
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 725 944,7
|
|
|
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
1 725 944,7
|
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 681 037,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 681 037,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 681 037,1
|
Приложение 2 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 октября
2023 года № 76/11-8
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2023 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
14 538 522,5
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
656 616,0
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
656 616,0
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
13 723 326,0
|
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
13 665 726,0
|
|
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
57 600,0
|
|
Бюджетные кредиты, в том числе:
|
158 580,5
|
|
на реализацию мер социальной поддержки специалистов
|
158 580,5
|
Приложение 3 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 октября
2023 года № 76/11-8
Приложение 5 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7
Целевые трансферты из областного бюджета на 2023 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
9 096 966,4
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
5 417 920,1
|
|
на содержание государственных органов Целиноградского района
|
300 000,0
|
|
на поддержку культурно-досуговой работы
|
166 608,8
|
|
социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
152 262,8
|
|
на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
64 361,0
|
|
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
60 000,0
|
|
на обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
40 000,0
|
|
на содержание дорог
|
244 000,0
|
|
на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
2 461 358,0
|
|
на освещение улиц в населенных пунктах
|
1 019 097,1
|
|
на организацию эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности района
|
78 300,0
|
|
на изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
10 000,0
|
|
на укрепление материально-технической базы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
|
128 000,0
|
|
на благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
88 992,0
|
|
на ремонт объектов коммунальной собственности
|
50 000,0
|
|
на установку спортивных площадок в селе Талапкер
|
100 000,0
|
|
на установку контейнерных площадок в селе Коянды
|
17 000,0
|
|
программа занятости
|
2 173,5
|
|
на выплату государственной адресной социальной помощи
|
54 511,0
|
|
на обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью
|
58 934,0
|
|
на капитальный ремонт дома культуры в селе Жанаесиль
|
150 130,9
|
|
на разработку схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
19 288,1
|
|
на установку спортивной площадки в селе Отаутускен
|
30 000,0
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
3 679 046,3
|
|
на проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 430 077,0
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
0,0
|
|
на развитие объектов культуры
|
1,0
|
|
на развитие газотранспортной системы
|
559 251,0
|
|
на развитие объектов государственных органов
|
50 000,0
|
|
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
831 553,3
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
381 480,0
|
|
на развитие теплоэнергетической системы
|
33 378,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
393 306,0
|
Приложение 4 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 13 октября
2023 года № 76/11-8
Приложение 6 к решению
Целиноградского районного
маслихата от 26 декабря
2022 года № 198/37-7
Целевые трансферты из Национального фонда Республики Казахстан на 2023 год
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
|
Всего, в том числе:
|
13 912 461,0
|
|
Целевые трансферты на развитие, в том числе:
|
13 874 061,0
|
|
на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
277 517,0
|
|
на развитие газотранспортной системы
|
4 276 879,0
|
|
на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
2 180 608,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
5 290 849,0
|
|
на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 848 208,0
|
|
Целевые текущие трансферты, в том числе:
|
38 400,0
|
|
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
38 400,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.