О внесении изменений в решение Каракиянского районного маслихата от 23 декабря 2022 года №21/205 «О районном бюджете на 2023- 2025 годы»
Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата «О районном бюджете на 2023-2025 годы» от 23 декабря 2022 года №21/205 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2023-2025 годы согласно приложениям 1 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 12 424 578,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 942 772,8 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 45 476,3 тысяч тенге;
поступлениям от продажи
основного капитала – 89 617,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 346 712,0 тысяч тенге;
2) затраты – 12 456 958,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 151 536,0 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 258 750,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 107 214,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи
финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -183 916,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита
(использование профицита) бюджета – 183 916,2 тысяч тенге;
поступление займов – 258 750,0 тысяч тенге;
погашение займов – 107 214,0 тысяч тенге;
используемые остатки
бюджетных средств – 32 380,2 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из районного бюджета на 2023 год в бюджеты сел и сельских округов выделена субвенция в сумме 917 599,3 тысячи тенге, в том числе:
сельского округа Болашак – 53 074,6 тысяч тенге;
сельского округа Бостан – 70 446,1 тысяч тенге;
села Жетыбай – 190 947,4 тысяч тенге;
сельского округа Куланды – 75 049,6 тысяч тенге;
села Курык – 285 273,1 тысячи тенге;
села Мунайшы – 139 947,7 тысяч тенге;
села Сенек – 102 860,8 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить резерв акимата района в сумме 21 027,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Каракиянского районного маслихата
Калаубай Ж.
Приложение к решению
Каракиянского районного маслихата
от «6» октября 2023 года № 6/43
Приложение 1 к решению
Каракиянского районного маслихата
от «23» декабря 2022 года № 21/205
Районный бюджет на 2023 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
12 424578,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 942 772,8
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
168 225,6
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
29 931,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
138 294,6
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
40 138,2
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
40 138,2
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
9 659240,4
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
9 633 410,7
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
8 834,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
16898,4
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
97,3
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34 675,6
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 824,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
29 257,6
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
3 594,0
|
|||
|
07
|
Прочие налоги
|
84,0
|
|||
|
1
|
Прочие налоги
|
84,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
40 409,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
40 409,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
45 476,3
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
10 409,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
10 162,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
200,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
47,0
|
|||
|
02
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
51,0
|
|||
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
51,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 381,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
3 381,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
12 710,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
|
12 710,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 925,3
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
18 925,3
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
89 617,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
13 352,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
|
13 352,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
76 265,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
73 205,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
3 060,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
2 346 712,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления
|
2 346 712,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 346 712,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
12 456 958,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
628 050,6
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
52 562,0
|
|||
|
1
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
51 293,0
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 269,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
208 551,0
|
|||
|
1
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
179 771,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
28 780,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)значения)
|
57888,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
23 728,6
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
802,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
32 000,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
1 358,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
54 617,0
|
|||
|
9
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
54 617,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
108 424,0
|
|||
|
9
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
90 377,0
|
||
|
9
|
067
|
Ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелер мен ұйымдардың күрделі шығыстары
|
3 920,0
|
||
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
14 127,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
80 688,0
|
|||
|
9
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
66 040,0
|
||
|
2
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 415,0
|
||
|
2
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 000,0
|
||
|
9
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 233,0
|
||
|
9
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
8 521,0
|
|||
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
8 521,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
0
|
|||
|
12
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
0
|
||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
27 584,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
27 584,6
|
|||
|
801
|
Развитие объектов государственных органов
|
29 214,4
|
|||
|
9
|
001
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
29 214,4
|
||
|
003
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
|
0
|
|||
|
02
|
Капитальные расходы государственного органа
|
34 105,0
|
|||
|
122
|
Оборона
|
34 105,0
|
|||
|
1
|
005
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
830,0
|
||
|
2
|
006
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
33 275,0
|
||
|
2
|
007
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
0
|
||
|
03
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
11 699,0
|
|||
|
458
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
11 699,0
|
|||
|
9
|
021
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
11 699,0
|
||
|
06
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
1 047 427,0
|
|||
|
451
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
457 950,4
|
|||
|
004
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
52 890,0
|
|||
|
005
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
110 852,5
|
|||
|
006
|
Государственная адресная социальная помощь
|
500,0
|
|||
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
156 525,0
|
|||
|
010
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
4 498,5
|
|||
|
017
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
132 684,4
|
|||
|
801
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
581 708,6
|
|||
|
2
|
004
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
265 147,3
|
||
|
2
|
006
|
Программа занятости
|
0
|
||
|
2
|
007
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
0
|
||
|
2
|
009
|
Оказание жилищной помощи
|
1 483,5
|
||
|
1
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
100 995,5
|
||
|
2
|
011
|
Государственная адресная социальная помощь
|
91 076,0
|
||
|
014
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
0
|
|||
|
2
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
86 726,6
|
||
|
9
|
018
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
143,0
|
||
|
2
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
36 136,7
|
||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 768,0
|
|||
|
9
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
7 768,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 177 397,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
502 745,0
|
|||
|
1
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
80 653,0
|
||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
192 000,0
|
|||
|
2
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
47 015,0
|
||
|
3
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
69 937,0
|
||
|
3
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
100 946,0
|
||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|||
|
2
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
12 194,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
619 220,3
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
102 772,3
|
|||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
66 725,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
449 723,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
55 431,7
|
|||
|
1
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
0
|
||
|
1
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
5 431,7
|
||
|
2
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
50 000,0
|
||
|
2
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
655 453,0,0
|
|||
|
470
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
110 845,0
|
|||
|
9
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
46 266,0
|
||
|
9
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
61 586,0
|
||
|
3
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
2 993,0
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
472 455,0
|
|||
|
9
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
29 353,0
|
||
|
3
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
97 979,0
|
||
|
1
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
328 200,0
|
||
|
2
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
6 261,0
|
||
|
2
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 662,0
|
||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
11 831,0
|
|||
|
1
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
11 831,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
60 322,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
60 322,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
88 764,4
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
30 675,4
|
|||
|
6
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
30 675,4
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0
|
|||
|
057
|
Содержание приютов, пунктов временного содержания для домашних животных
|
0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
58 089,0
|
|||
|
9
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
58 089,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, радостроительная и строительная деятельность
|
48 048,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
19 988,3
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
19 988,3
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
27 759,7
|
|||
|
2
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
27 759,7
|
||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
0
|
|||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
300,0
|
|||
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
300,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
225 574,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
225 574,0
|
|||
|
1
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
44 065,0
|
||
|
1
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
181 509,0
|
||
|
1
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
0
|
||
|
13
|
Прочие
|
1 761 634,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
9 173,0
|
|||
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
9 173,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 448 040,0
|
|||
|
9
|
062
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 035 532,0
|
||
|
9
|
064
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
412 508,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
6 900,0
|
|||
|
9
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
6 900,0
|
||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
146 630,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
146 630,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
150 891,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
150 891,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
159 859, 0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
159 859,0
|
|||
|
1
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
159 859,0
|
||
|
15
|
Трансферты
|
6 618 947,3
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
6 618 947,3
|
|||
|
1
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов
|
240,0
|
||
|
1
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
4 136 468,0
|
||
|
1
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 534 045,0
|
||
|
1
|
038
|
Субвенция
|
917 599,3
|
||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
30 595,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
151 536,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
258 750,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
258 750,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
258 750,0
|
|||
|
9
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
258 750,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
107 214,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
107 214,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
107 214,0
|
|||
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-183 916,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
183 916,2
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
258 750,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
258 750,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
258 750,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
107 214,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
107 214,0
|
|||
|
1
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
107 214,0
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
32 380,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
32 380,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
32 380,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.