О внесении изменений в решение маслихата от 27 декабря 2022 года № 147 «О районном бюджете Амангельдинского района на 2023 - 2025 годы»
Амангельдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Амангельдинского районного маслихата «О районном бюджете Амангельдинского района на 2023 - 2025 годы» от 27 декабря 2022 года № 147 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Амангельдинского района на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2023 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 728 692,1 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 805 828,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 30 070,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 1 500,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 2 891 294,1 тысяча тенге;
2) затраты – 3 701 852,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 605,0 тысяча тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 31 050,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 19 445,0 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 78 670,7 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 78 670,7 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 63 436,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 63 436,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Амангельдинского районного маслихата
К. Кеделбаев
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель коммунального государственного
учреждения «Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата Амангельдинского района»
_______________________________ М.С. Сакетов
«29» сентября 2023 года
Приложение
к решению маслихата
от «29» сентября 2023 года
№ 46
Приложение 1
к решению маслихата
от «27» декабря 2022 года
№ 147
Районный бюджет Амангельдинского района на 2023 год
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
І. Доходы
|
3 728 692,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
805 828,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
424 248,0
|
|||
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
16 340,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
407 908,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
343 880,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
343 880,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 063,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
13 736,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
327,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
18 847,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
1 437,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15 543,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 867,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
4 790,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
30 070,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
3 649,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
3 632,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
17,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
270,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, в Фонд компенсации потерпевшим и Фонд поддержки инфраструктуры образования
|
270,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
26 151,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
26 151,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 500,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
393,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 107,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
2 891 294,1
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
1,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
1,1
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 891 293,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
2 891 293,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
ІІ. Затраты
|
3 701 852,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
1 076 954,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
277 770,6
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
42 331,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
42 331,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
235 439,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
203 397,1
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 692,3
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
30 350,2
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
38 708,4
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
38 708,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
38 021,8
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
431,6
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
255,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
20 896,5
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
20 896,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
20 896,5
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
739 578,9
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
33 560,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
33 560,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
706 018,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции
|
26 730,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 000,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
675 288,9
|
|||
|
02
|
Оборона
|
11 114,6
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
8 971,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
8 971,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
8 971,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 143,6
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
2 143,6
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
295,8
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
1 847,8
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
235 533,2
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
70 104,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
70 104,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
70 104,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
100 299,2
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
100 299,2
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
42 648,6
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
360,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
15 085,6
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 643,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
1 757,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
10 828,5
|
|||
|
023
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
27 976,5
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
65 130,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
65 130,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
50 357,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
509,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
13 654,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
610,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
456 240,8
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
18 320,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
18 320,0
|
|||
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
5 400,0
|
|||
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
12 920,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
417 220,8
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
380 054,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
380 054,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
37 166,8
|
|||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
6 169,0
|
|||
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
30 997,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
20 700,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
20 700,0
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
20 700,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
460 233,6
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
217 426,4
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
217 426,4
|
|||
|
009
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
217 426,4
|
|||
|
2
|
Спорт
|
33 068,5
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
33 068,5
|
|||
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
23 559,0
|
|||
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
1 714,0
|
|||
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
7 795,5
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
122 690,0
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
122 690,0
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
5 200,0
|
|||
|
007
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
103 913,0
|
|||
|
008
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
13 577,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
87 048,7
|
|||
|
819
|
Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта района (города областного значения)
|
87 048,7
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области внутренней политики, культуры, развития языков и спорта
|
51 238,7
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
15 128,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
20 682,0
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
26 980,2
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
26 980,2
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
2 351,0
|
|||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 351,0
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
24 629,2
|
|||
|
019
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
24 629,2
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
96 821,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
81 413,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
81 413,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
30 262,0
|
|||
|
004
|
Организация работ по зонированию земель
|
31 113,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
20 038,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
15 408,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
15 408,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
15 408,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
56 508,0
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
56 508,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
56 508,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
23 366,0
|
|||
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
26 152,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 990,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
493 989,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
493 989,9
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
493 989,9
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
44 981,6
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
449 008,3
|
|||
|
13
|
Прочие
|
415 274,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
415 274,0
|
|||
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
415 274,0
|
|||
|
079
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
415 274,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
20 991,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
20 991,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
20 991,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
20 991,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
351 212,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
351 212,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
351 212,0
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
8,9
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
64 273,0
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
280 801,0
|
|||
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
6 129,1
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
11 605,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
31 050,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
31 050,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
31 050,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
31 050,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
31 050,0
|
|||
|
Категория
|
|||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
19 445,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
19 445,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
19 445,0
|
|||
|
13
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
|
19 445,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
78 670,7
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
78 670,7
|
||||
|
13
|
Прочие
|
78 670,7
|
|||
|
9
|
Прочие
|
78 670,7
|
|||
|
492
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
78 670,7
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
78 670,7
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-63 436,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
63 436,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.