О внесении изменений в решение Кызылординского городского маслихата от 28 декабря 2022 года №208-29/6 «О бюджете сельского округа Карауылтобе на 2023-2025 годы»
Маслихат города Кызылорда РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 28 декабря 2022 года №208-29/6 «О бюджете сельского округа Карауылтобе на 2023-2025 годы следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
« 1. Утвердить бюджет сельского округа Карауылтобе на 2023-2025 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2023 год в следующем объеме:
1) доходы – 384 018,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 9 934,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 560,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 373 524,0 тысяч тенге;
2) расходы – 384 527,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -509,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 509,2 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 509,2 тысяч тенге.»..
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2023 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата от 18 августа 2023 года
№ 54-7/6
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского
маслихата от 28 декабря 2022 года
№ 208-29/6
Бюджет сельского округа Карауылтобе на 2023 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
384 018,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
9 934,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
800,0
|
|||
|
1
|
Индивидуальный подоходный налог
|
800,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9131,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
440,0
|
|
|
|
|
2
|
Земельный налог
|
200,0
|
|
|
|
|
3
|
Hалог на транспортные средства
|
8491,0
|
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3,0
|
||
|
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
3,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
560,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
560,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
560,0
|
|||
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
373 524,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
373 524,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
373 524,0
|
|
|
Функциональная группа
|
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
384 527,2
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 653,0
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
45 653,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 653,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 117,0
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного органа
|
536,0
|
|||
|
6
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
4 290,0
|
|
|
02
|
|
|
Социальная помощь
|
4 290,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 290,0
|
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 290,0
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
35 175,2,2
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
35 175,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 175,2
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 798,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 151,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 226,2
|
|
8
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 109,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
16 929,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 929,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
16 929,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
180,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
180,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
180,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
6 3820
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
6 382,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 382,0
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах, селах, поселках, сельских округах районного значения
|
5901,0
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
481,0
|
|||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
275 918,0
|
|
|
09
|
|
|
Прочие
|
275 918,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
275 918,0
|
|
|
|
|
040
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
|
2 335,0
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре сельских населенных пунктов в рамках проекта «Ауыл Ел бесігі»
|
25 675,0
|
|||
|
058
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктур сельских населенных пунктов в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі »
|
247 908,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
01
|
Трансферты
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-509,2
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
509,2
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
509,2
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
509,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
509,2
|
|||
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
509,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.