О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 325 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Кызылординский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 325 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5269, опубликовано 29 декабря 2015 года в газетах «Сыр бойы» и «Кызылординские вести») следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 174 100 033,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 938 936,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 3 640 111,6 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 110,8 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 163 513 874,1 тысяч тенге;
2) затраты – 172 390 396,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 15 161 485,7 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 16 741 494,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1 580 008,3 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 3 013 953,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 3 036 953,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 23 000 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 16 465 802,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 465 802,4 тысяч тенге.»;
пункт 4 дополнить подпунктами 19), 20) нового содержания:
«19) подготовку документации объектов водного хозяйства;
20) софинансирование развития городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020.»;
пункт 6 дополнить подпунктом 6) нового содержания:
«6) развитие водного хозяйства.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель внеочередной 8 сессии Кызылординского областного маслихата
К. Бисенов
Секретарь Кызылординского областного маслихата
Н. Байкадамов
Приложение
к решению внеочередной 8 сессии
Кызылординского областного маслихата
от «26» октября 2016 года № 64
Приложение 1
к решению 42 сессии
Кызылординского областного маслихата
от «10» декабря 2015 года № 325
Областной бюджет на 2016 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
174 100 033,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 938 936,5
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 774 575,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 774 575,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 721 406,7
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 721 406,7
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 442 954,8
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 442 954,8
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
3 640 111,6
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
231 814,5
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
16 500,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
24 232,0
|
|
|
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
5 000,0
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
186 082,5
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
47,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
47,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 087,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 087,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
921 098,1
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
921 098,1
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 485 065,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
2 485 065,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 110,8
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 110,8
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 110,8
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
163 513 874,1
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
4 352 050,1
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городских) бюджетов
|
4 352 050,1
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
159 161 824,0
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
159 161 824,0
|
|
Функциональная группа
|
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1. Затраты
|
172 390 396,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
5 480 483,1
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
49 216,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
48 792,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
424,0
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
1 708 821,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 435 858,8
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
120 671,7
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
23 026,1
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
20 972,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
105 886,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
2 407,0
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
3 017 900,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
109 802,1
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
403,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
2 907 695,0
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
191 323,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
146 035,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
44 350,0
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
938,0
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
113 690,0
|
|
|
|
078
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
113 690,0
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
207 571,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
207 516,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
55,0
|
|
|
289
|
|
Управление предпринимательства и туризма области
|
65 202,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и туризма
|
65 202,8
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
49 670,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
49 670,4
|
|
|
730
|
|
Управление по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"
|
46 789,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности специального представителя Президента Республики Казахстан на комплексе "Байконур"
|
46 789,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
30 299,2
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
30 299,2
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
1 278 748,2
|
|
|
296
|
|
Управление по мобилизационной подготовке области
|
1 278 748,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки
|
41 999,0
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
18 313,0
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
231 462,2
|
|
|
|
007
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
92 868,0
|
|
|
|
009
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 765,0
|
|
|
|
014
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
884 271,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 070,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
5 298 395,7
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
25 876,0
|
|
|
|
015
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
|
25 876,0
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
5 272 519,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
4 035 938,0
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
2 445,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 144 476,8
|
|
|
|
013
|
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
|
40 591,0
|
|
|
|
014
|
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
|
38 994,0
|
|
|
|
015
|
Организация содержания служебных животных
|
10 074,9
|
|
04
|
|
|
Образование
|
25 711 136,3
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
473 763,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
64 898,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
408 865,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
19 556 515,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
104 090,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
934 235,0
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования
|
9 866,0
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
|
11 458,0
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
721 915,0
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
|
208 941,0
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
252 254,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
17 091,0
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
3 249 315,0
|
|
|
|
025
|
Подготовка специалистов в организациях послесреднего образования
|
2 638 350,0
|
|
|
|
027
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
8 142 092,0
|
|
|
|
029
|
Методическая работа
|
58 476,0
|
|
|
|
050
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
|
437 322,0
|
|
|
|
054
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение деятельности организаций образования города Байконур с казахским языком обучения
|
1 588 104,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
254 983,0
|
|
|
|
069
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание цифровой образовательной инфраструктуры
|
12 896,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
915 127,0
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
2 100 813,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
1 826 935,0
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
273 878,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 580 045,3
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
578 424,4
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
3 001 620,9
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
38 559 660,1
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
32 409 849,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
153 259,7
|
|
|
|
004
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
|
37 860,0
|
|
|
|
005
|
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
|
393 441,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
141 608,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
172 381,1
|
|
|
|
009
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
|
5 774 524,8
|
|
|
|
011
|
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
|
1 227 927,0
|
|
|
|
013
|
Проведение патологоанатомического вскрытия
|
66 099,0
|
|
|
|
014
|
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
|
833 232,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
28 978,0
|
|
|
|
017
|
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
|
1 222,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
20 871,0
|
|
|
|
019
|
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
|
347 182,0
|
|
|
|
020
|
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
|
218 531,0
|
|
|
|
021
|
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
|
91 693,0
|
|
|
|
022
|
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
|
403 515,0
|
|
|
|
026
|
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
|
384 317,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 571 384,9
|
|
|
|
028
|
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
|
93 663,0
|
|
|
|
029
|
Областные базы спецмедснабжения
|
30 539,0
|
|
|
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
105,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
807 138,0
|
|
|
|
036
|
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
|
7 111,0
|
|
|
|
038
|
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
178 611,0
|
|
|
|
039
|
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
17 963 177,0
|
|
|
|
045
|
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
|
425 879,6
|
|
|
|
046
|
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
1 035 599,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
6 149 811,0
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
6 021 770,2
|
|
|
|
083
|
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
128 040,8
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 472 194,3
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
3 171 430,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
107 498,6
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
258 241,4
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка инвалидов
|
325 168,4
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
6,0
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
523 604,5
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
|
500 802,0
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
410 254,0
|
|
|
|
017
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг
|
922,0
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе
|
120 233,8
|
|
|
|
044
|
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
|
5 548,0
|
|
|
|
045
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
|
219 612,0
|
|
|
|
046
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
|
4 831,0
|
|
|
|
047
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
41 351,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
32 602,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
34 782,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
585 974,0
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
180 518,8
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
132 559,8
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
47 959,0
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
35 793,0
|
|
|
|
077
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
|
35 793,0
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
14 589,8
|
|
|
|
045
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
|
14 589,8
|
|
|
295
|
|
Управление по контролю в сфере труда области
|
59 862,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
59 862,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
10 000,0
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
10 000,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
16 398 958,5
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
98 096,0
|
|
|
|
021
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
98 096,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 321 121,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
123 292,4
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
2 525 996,0
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
87 782,6
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
584 050,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
12 979 741,5
|
|
|
|
014
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
937 915,6
|
|
|
|
025
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
317 793,0
|
|
|
|
034
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
11 724 032,9
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
4 853 966,2
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
1 054 400,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
203 411,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
128 918,0
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
596 610,0
|
|
|
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
22 626,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
9 501,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
93 334,0
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
1 680 125,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
76 816,0
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
218 544,0
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
328 379,0
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
562 624,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
169 628,8
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
218 597,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
22 800,3
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
82 736,0
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
1 726 329,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
260 745,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
103 752,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
1 027 011,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 854,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
320 967,0
|
|
|
289
|
|
Управление предпринимательства и туризма области
|
7 939,8
|
|
|
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
7 939,8
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
385 172,3
|
|
|
|
018
|
Развитие объектов архивов
|
50 000,0
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
177 823,0
|
|
|
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
157 349,3
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
753 020,4
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
753 020,4
|
|
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
0,0
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
549 881,4
|
|
|
|
081
|
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
|
203 139,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
10 007 821,8
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
61 377,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
41 440,0
|
|
|
|
003
|
Регулирование земельных отношений
|
19 937,5
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
1 202 001,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
84 395,5
|
|
|
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
6 331,0
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
18 382,2
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
692 525,0
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
13 012,0
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
375 355,6
|
|
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
5 000,0
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
2 000,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
|
5 000,0
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
8 382 231,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
139 330,0
|
|
|
|
002
|
Поддержка семеноводства
|
17 497,0
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
270 550,0
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
1 899,0
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
57 983,0
|
|
|
|
020
|
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
|
1 943 146,0
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
30 495,0
|
|
|
|
041
|
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
|
473 103,0
|
|
|
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
23 391,0
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
5 821,0
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
1 061 511,0
|
|
|
|
048
|
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
|
2 424,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
967 688,0
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
2 708 830,0
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
678 563,0
|
|
|
725
|
|
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
|
53 988,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
|
53 988,0
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
308 224,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
44 586,0
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
3 654,0
|
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
157 568,0
|
|
|
|
052
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
|
102 416,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
387 622,0
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
64 717,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
|
64 717,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
322 905,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
298 295,0
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
|
24 610,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 851 412,7
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
7 851 412,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
62 442,3
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 860 217,1
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
122 014,0
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
17 682,0
|
|
|
|
007
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
|
2 686 218,0
|
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
1 202 594,8
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
900 244,5
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
23 542 017,7
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
339 288,0
|
|
|
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий»
|
339 288,0
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
17 625 791,8
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
98 398,0
|
|
|
|
048
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
|
816 650,0
|
|
|
|
055
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
14 780 169,0
|
|
|
|
056
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической стабильности регионов
|
1 930 574,8
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
407 911,0
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
407 911,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
2 955 211,1
|
|
|
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
2 259 074,1
|
|
|
|
037
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
696 137,0
|
|
|
280
|
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
115 870,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
115 870,0
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
2 667,0
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
2 667,0
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
619 610,8
|
|
|
|
051
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
619 610,8
|
|
|
289
|
|
Управление предпринимательства и туризма области
|
1 475 668,0
|
|
|
|
005
|
Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
19 000,0
|
|
|
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
1 286 668,0
|
|
|
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
170 000,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
7 597,4
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
7 597,4
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
7 597,4
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
28 787 362,3
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
28 787 362,3
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
28 599 752,0
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
158 919,5
|
|
|
|
017
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
6 346,9
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
22 343,9
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
15 161 485,7
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
16 741 494,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 761 260,0
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 761 260,0
|
|
|
|
|
037
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
1 761 260,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 944 004,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
6 721 007,0
|
|
046
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
1 275 904,0
|
||
|
048
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
5 445 103,0
|
||
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
6 222 997,0
|
|
009
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья
|
6 222 997,0
|
||
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
1 336 230,0
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
1 336 230,0
|
|
|
025
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 336 230,0
|
||
|
13
|
|
|
Прочие
|
700 000,0
|
|
|
289
|
|
Управление предпринимательства и туризма области
|
700 000,0
|
|
|
|
007
|
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики
|
500 000,0
|
|
069
|
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах
|
200 000,0
|
||
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 580 008,3
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 580 008,3
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
1 577 698,0
|
|
|
03
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
1 377 698,0
|
||
|
06
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам
|
200 000,0
|
||
|
2
|
|
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов
|
2 310,3
|
|
|
04
|
Возврат из бюджетов районов (городов областного значения) неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из областного бюджета
|
2 310,3
|
||
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
3 013 953,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
3 036 953,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
308 665,0
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
308 665,0
|
|
|
|
047
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан
|
154 396,0
|
|
|
|
049
|
Увеличение уставного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому развитию и росту Республики Казахстан
|
154 269,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
2 728 288,0
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 068 288,0
|
|
|
005
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 068 288,0
|
||
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
300 000,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
300 000,0
|
|
|
289
|
|
Управление предпринимательства и туризма области
|
360 000,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
360 000,0
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
23 000,0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
23 000,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
23 000,0
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16 465 802,4
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
16 465 802,4
|
|
7
|
|
|
Поступление займов
|
16 241 494,0
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
16 241 494,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
6 222 997,0
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
10 018 497,0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
1 580 008,3
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 580 008,3
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
1 577 698,0
|
|
|
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
2 310,3
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 804 316,7
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
1 804 316,7
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 804 316,7
|
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 804 316,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.