О внесении изменений и дополнения в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 14 октября 2016 года №5/55 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года №29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3161), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2925, опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» 31 декабря 2015 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
1) доходы – 30 962 839,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 13 333 318,6 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 156 620 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 7 744 117 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 728 784 тысяч тенге;
2) затраты – 25 662 102,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 423 958 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 423 958 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 876 778,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 876 778,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 423 958 тысяч тенге;
погашение займов – 5 352 822 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 52 085,1 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания:
«2. Учесть, что нормативы распределения доходов в городской бюджет по налоговым поступлениям установлены в следующих размерах:
индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 12,2 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты – 100 процентов;
социальный налог – 12,2 процентов.»;
в пункте 4:
абзацы первый, третий, шестой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый изложить в новой редакции следующего содержания:
«1 181 353 тысяч тенге - на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
6 872 тысяч тенге – на Молодежную практику в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
5 463 тысяч тенге - на введение стандартов специальных социальных услуг;
27 411 тысяч тенге – на увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами;
10 931 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»;
1 773 779 тысяч тенге – для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки к должностным окладам за особые условия труда;
61 052 тысяч тенге – на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих;
4 305 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
1 622 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации лиц в возрасте от 55 до 64 лет в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
126 456 тысяч тенге – на реализацию приоритетных проектов транспортной инфраструктуры в рамках обеспечения экономической стабильности;»;
пятнадцатый абзац исключить;
дополнить двадцатым абзацем следующего содержания:
«43 544 тысяч тенге – на общественные работы в рамках обеспечения экономической стабильности.»;
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусматриваются на реализацию местных инвестиционных проектов целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 1 040 346 тысяч тенге и трансферты из Национального фонда Республики Казахстан в сумме 2 333 942 тысячи тенге.».
пункт 6 изложить в новой редакции следующего содержания:
«6. Утвердить резерв акимата города в сумме 14 628 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Руководителю аппарата Актауского городского маслихата (Д.Телегенова) после государственной регистрации настоящего решения в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить его официальное опубликование в информационно-правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (Б. Шапкан).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
Б. Туркпенбаева
Секретарь городского маслихата
М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Актауский
городской отдел экономики и
бюджетного планирования»
_______________А. Ким
«27» октября 2016 года
Приложение
к решению Актауского городского
маслихата от 21 октября 2016 года №5/53
Бюджет города Актау на 2016 год
|
категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
класс
|
|||
|
|
|
подкласс
|
||
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
1 . ДОХОДЫ
|
30 962 839,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 333 318,6
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 962 237,8
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 962 237,8
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
3 104 909,8
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
3 104 909,8
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 682 526
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 423 440
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
319 086
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
939 767
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
233
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
877 185
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
33 295
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
269 859
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
523 838
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
50 193
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
30
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
30
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
706 430
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
706 430
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
156 620
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
35 570
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
5 579
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
25 233
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
4 758
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
182
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
182
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
700
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
700
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
20 668
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
20 668
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
99 500
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
99 500
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7 744 117
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 337 015
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
7 337 015
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
407 102
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
339 000
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
68 102
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 728 784
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 728 784
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
9 728 784
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
25 662 102,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
295 397
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
22 268
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
21 858
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
410
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
146 443
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
97 950
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
48 493
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
43 849
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
22 951
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
850
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
20 048
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
41 059
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
22 917
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
6 671
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
11 221
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
14 731
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
13 869
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
862
|
|
|
475
|
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
27 047
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
|
26 135
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
912
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
52 554
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
52 554
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
27 654
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
24 900
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
56 836
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
36 159
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
36 159
|
|
|
499
|
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
20 677
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
20 677
|
|
04
|
|
|
Образование
|
9 460 091
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
9 377 811
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
31 920
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
5 588 855
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
190 467
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей
|
385 742
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
26 982
|
|
|
|
009
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
1 817 864
|
|
|
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 150
|
|
|
|
015
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
46 684
|
|
|
|
022
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
796
|
|
|
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
1 204 453
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
81 898
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
82 280
|
|
|
|
024
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
78 505
|
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
3 775
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 410 533
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 176
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
1 176
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 399 907
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
63 058
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
208 699
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
21 516
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
74 884
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
701 374
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
10 040
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 687
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
45 879
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
118 201
|
|
|
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
12 120
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
120 783
|
|
|
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
20 666
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
8 658
|
|
|
|
030
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
8 658
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
792
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
792
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 423 697,7
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
36 718
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 068
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 033
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 400
|
|
|
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
5 337
|
|
|
|
027
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
6 880
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
22 772
|
|
|
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
22 772
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 768 054,7
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 567 497
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 652 046,7
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
5 350
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
31 670
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
188 435
|
|
|
|
025
|
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
323 056
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 521 577
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
28 154
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 569
|
|
|
|
017
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
564 857
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
242 292
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
1 906
|
|
|
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
669 423
|
|
|
|
031
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
13 376
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
1 069 557
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства
|
13 715
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
160
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
256 305
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
19 842
|
|
|
|
030
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
262 336
|
|
|
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
15 301
|
|
|
|
034
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
5 846
|
|
|
|
035
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
493 612
|
|
|
|
049
|
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
|
2 440
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
5 019
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
3 620
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 399
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
606 125
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
336 586
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
12 826
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
268 002
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
45 033
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 725
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 000
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
133 498
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
31 190
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
24 933
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
77 375
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
48 398
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
15 641
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
20 444
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
12 313
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
87 643
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
87 643
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
2 797 181
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 793 211
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
2 725 737
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
67 474
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
919
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
919
|
|
|
497
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства района (города областного значения)
|
3 051
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
3 051
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
52 194
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
447
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
447
|
|
|
475
|
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
26 029
|
|
|
|
006
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
50
|
|
|
|
007
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
8 185
|
|
|
|
012
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
17 794
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
25 718
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
24 318
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 400
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
106 450
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
32 860
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
32 860
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
73 590
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
21 227
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
50 795
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 568
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 730 995
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 730 995
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
50 080
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 005 180
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
818 232
|
|
|
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
126 456
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
230 600
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
500 447
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
571 446
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
48 868
|
|
|
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
48 868
|
|
|
475
|
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
1 550
|
|
|
|
014
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
1 550
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
14 628
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
14 628
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
11 400
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
11 400
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
495 000
|
|
|
|
077
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
495 000
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
389,6
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
389,6
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
389,6
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
98 213,4
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
98 213,4
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
95 351,4
|
|
|
|
051
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
2 862
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
1 423 958
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
1 423 958
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 423 958
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 423 958
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 423 958
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
3 876 778,9
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-3 876 778,9
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
1 423 958
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
5 352 822
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
52 085,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.