О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 42-3 «О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 5 октября 2016 года № 6/57-VІ «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4689), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы» от 23 декабря 2015 года № 42-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4321, опубликовано в газете «Жұлдыз»-«Новая жизнь» от 17 января 2016 года № 4, от 31 января 2016 года № 8) следующие изменения:
в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 4 481 773,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 696 730,8 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 269,2 тысяч тенге, в том числе:
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета – 20,2 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 735 172,4 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 14 119,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 482,1 тысяч тенге;
подпункт 2) изложить в новой редакции:
2) затраты – 4 453 654,5 тысяч тенге, в том числе:
обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета – 20,2 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии,секретарь Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 20 октября 2016 года
№ 7-2
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 42-3
Бюджет района на 2016 год
|
Категория
|
|||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
І. ДОХОДЫ
|
4 481 773,5
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
696 730,8
|
|||
|
1
|
Подоходный налог
|
322 923,8
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
322 923,8
|
|||
|
3
|
Социальный налог
|
232 530,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
232 530,0
|
|||
|
4
|
Hалоги на собственность
|
99 669,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
46 550,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
5 399,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
42 720,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 000,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
37 308,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
3 200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
18 000,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
16 000,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
108,0
|
|||
|
8
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
4 300,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
4 300,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
4 269,2
|
|||
|
1
|
Доходы от государственной собственности
|
406,2
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
386,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
20,2
|
|||
|
4
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
733,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
733,0
|
|||
|
6
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 130,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 130,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
15 000,0
|
|||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
15 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
15 000,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 735 172,4
|
|||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 735 172,4
|
|||
|
2
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
3 735 172,4
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
14 119,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
14 119,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
14 119,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
47 723,0
|
|||
|
1
|
Внутренние государственные займы
|
47 723,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
47 723,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 482,1
|
|||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
16 482,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 482,1
|
|||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетная программа
|
|||||
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
4 453 654,5
|
||||
|
1
|
Государственные услуги общего характера
|
523 001,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
413 989,7
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
15 208,3
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
15 173,3
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
35,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
111 204,8
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
109 054,8
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 150,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
287 576,6
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
276 641,8
|
|||
|
22
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 934,8
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 627,9
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 627,9
|
|||
|
3
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 059,6
|
|||
|
10
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
568,3
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
178,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
178,6
|
|||
|
61
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
178,6
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
107 205,3
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
24 776,8
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
24 776,8
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
30 065,7
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
29 111,7
|
|||
|
15
|
Капитальные расходы государственного органа
|
954,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
25 659,4
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта
|
19 100,4
|
|||
|
18
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 559,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
26 703,4
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
26 353,4
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
350,0
|
|||
|
2
|
Оборона
|
17 840,9
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
8 474,8
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
8 474,8
|
|||
|
5
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
8 474,8
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
9 366,1
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
9 366,1
|
|||
|
6
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
7 125,1
|
|||
|
7
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 241,0
|
|||
|
3
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
500,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
500,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
500,0
|
|||
|
19
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
500,0
|
|||
|
4
|
Образование
|
2 734 889,9
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
281 391,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
281 391,0
|
|||
|
3
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
110 185,0
|
|||
|
40
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
171 206,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
2 372 988,5
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
2 372 988,5
|
|||
|
4
|
Общеобразовательное обучение
|
2 269 642,7
|
|||
|
5
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
36 965,0
|
|||
|
28
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
66 380,8
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
80 510,4
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
80 510,4
|
|||
|
9
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
27 057,4
|
|||
|
10
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
3 000,0
|
|||
|
20
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
10 902,0
|
|||
|
27
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
0,0
|
|||
|
67
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
39 551,0
|
|||
|
5
|
Здравоохранение
|
18,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
18,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
18,0
|
|||
|
2
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
18,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
284 344,4
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
77 648,5
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
67 041,0
|
|||
|
5
|
Государственная адресная социальная помощь
|
19 896,0
|
|||
|
16
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
19 114,0
|
|||
|
25
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
28 031,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
10 607,5
|
|||
|
30
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
10 607,5
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
170 489,8
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
170 489,8
|
|||
|
2
|
Программа занятости
|
20 217,0
|
|||
|
4
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
17 719,2
|
|||
|
6
|
Оказание жилищной помощи
|
3 500,0
|
|||
|
7
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
45 997,8
|
|||
|
10
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 818,0
|
|||
|
14
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
78 535,8
|
|||
|
17
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
1 702,0
|
|||
|
23
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
36 206,1
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
36 206,1
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
28 469,8
|
|||
|
11
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 685,3
|
|||
|
21
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300,0
|
|||
|
50
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
3 089,0
|
|||
|
67
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 662,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
224 081,5
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
133 225,9
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
11 872,5
|
|||
|
27
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
11 872,5
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
9 580,0
|
|||
|
26
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
9 580,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
111 773,4
|
|||
|
7
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
95 919,4
|
|||
|
8
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
835,0
|
|||
|
11
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
3 400,0
|
|||
|
33
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 900,0
|
|||
|
42
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
6 719,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
51 248,5
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
51 248,5
|
|||
|
16
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
51 248,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
39 607,1
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
39 607,1
|
|||
|
8
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
3 498,0
|
|||
|
9
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
10
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
400,0
|
|||
|
11
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
35 709,1
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
29
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
242 155,2
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
116 605,5
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
116 605,5
|
|||
|
3
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
116 605,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
14 798,5
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
14 798,5
|
|||
|
13
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
6 923,5
|
|||
|
14
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
2 350,0
|
|||
|
15
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
5 525,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
58 653,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
41 053,0
|
|||
|
6
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
36 011,6
|
|||
|
7
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 041,4
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
17 600,0
|
|||
|
2
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
17 600,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
52 098,2
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
27 714,2
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
8 726,2
|
|||
|
10
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 540,0
|
|||
|
32
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
17 448,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
24 384,0
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
16 103,3
|
|||
|
3
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
8 064,2
|
|||
|
6
|
Капитальные расходы государственного органа
|
123,0
|
|||
|
32
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
93,5
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
142 641,8
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
60 358,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
11 182,0
|
|||
|
99
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
11 182,0
|
|||
|
473
|
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
|
49 176,6
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
19 481,1
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
116,5
|
|||
|
8
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|
11 770,0
|
|||
|
9
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
|
13 814,0
|
|||
|
10
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
3 995,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
13 453,2
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
13 453,2
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
13 353,2
|
|||
|
7
|
Капитальные расходы государственного органа
|
100,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
68 830,0
|
|||
|
473
|
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
|
68 830,0
|
|||
|
11
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
68 830,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
164 840,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
164 340,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 925,0
|
|||
|
13
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
3 925,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
160 415,0
|
|||
|
23
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
160 415,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
500,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
500,0
|
|||
|
24
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
38 507,5
|
|||
|
9
|
Прочие
|
38 507,5
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
29 852,5
|
|||
|
40
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
29 852,5
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
8 655,0
|
|||
|
12
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
8 655,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
20,2
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
20,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
20,2
|
|||
|
21
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
20,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
80 813,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
80 813,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
80 813,6
|
|||
|
6
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
813,6
|
|||
|
51
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
80 000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
33 604,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
47 723,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
47 723,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 723,0
|
|||
|
18
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
47 723,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
14 000,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
14 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
14 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
14 000,0
|
|||
|
65
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
14 000,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 485,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
19 485,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
14 119,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
14 119,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
14 119,0
|
|||
|
5
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
14 119,0
|
Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 20 октября 2016 года
№ 7-2
Приложение 4
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 42-3
Целевые текущие трансферты из областного бюджета на 2016 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На разграничение полномочий между уровнями государственного управления, в том числе:
|
56 315,0
|
|
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
7 800,0
|
|
|
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
48 515,0
|
|
|
2
|
Возмещение (до 50%) стоимости сельскохозяйственных животных, направляемых на санитарный убой
|
11 770,0
|
|
3
|
На развитие образования
|
14 336,4
|
|
4
|
На оплату обучающего семинара по местному самоуправлению
|
464,0
|
|
Всего
|
82 885,4
|
Приложение 3
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 20 октября 2016 года
№ 7-2
Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 42-3
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2016 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
1
|
На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
|
17 698,0
|
|
2
|
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
171 206,0
|
|
3
|
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
|
649 149,0
|
|
5
|
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
|
58 835,0
|
|
6
|
На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов
|
3 089,0
|
|
7
|
В рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления, в том числе:
|
7 941,0
|
|
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
|
6 526,0
|
|
|
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
|
1 415,0
|
|
|
8
|
На обеспечение компенсации потерь местных бюджетов
|
74 621,0
|
|
9
|
На создание цифровой образовательной инфраструктуры
|
12 896,0
|
|
Всего
|
995 435,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.