О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и постановлением Правительства Республики Казахстан от 8 октября 2016 года № 579 «О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 972 «О реализации Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2016 – 2018 годы» областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2923 опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 9 января 2016 года №№ 3-4) следующие изменения:
Утвердить областной бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению соответственно, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
«1) доходы - 119 316 453 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 67 022 416 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 2 804 718 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 014 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 49 486 305 тысяч тенге;
2) затраты - 117 273 829 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 848 183 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 8 343 944 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 495 761 тысяча тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 885 823 тысячи тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 885 823 тысячи тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 1 691 381 тысяча тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 691 381 тысяча тенге.».
подпункт 1) пункта 2 изложить в новой редакции:
«1) Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 66,3 процента;
Мангистаускому району – 86,9 процента;
Тупкараганскому району – 44,4 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 12,2 процента;
городу Жанаозен – 37 процентов.»;
подпункт 2) пункта 2 изложить в новой редакции:
«2) Индивидуальный подоходный налог с доходов, необлагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району –100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкарганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 33 процентов;
городу Актау – 100 процентов;
городу Жанаозен – 100 процентов.»;
подпункт 3) пункта 2 изложить в новой редакции:
«3) Индивидуальный подоходный налог с доходов иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 100 процентов;
Мангистаускому району – 100 процентов;
Тупкараганскому району – 100 процентов;
Мунайлинскому району – 0 процента;
городу Актау – 100 процентов.»;
городу Жанаозен – 100 процентов.»;
подпункт 4) пункта 2 изложить в новой редакции:
«4) Социальный налог:
Бейнеускому району – 100 процентов;
Каракиянскому району – 63 процента;
Мангистаускому району – 87 процентов;
Тупкараганскому району – 44,3 процента;
Мунайлинскому району – 100 процентов;
городу Актау – 12,2 процента;
городу Жанаозен – 37 процентов.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«Предусмотреть в областном бюджете на 2016 год объемы субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в сумме 2 081 250 тысяч тенге, в том числе:
Бейнеускому району – 1 874 480 тысяч тенге;
Мунайлинскому району – 206 770 тысяч тенге»;
пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования;
на обучение сотрудников административной полиции органов внутренних дел;
на увеличение государственного образовательного заказа создание цифровой образвательной инфраструктуры.»;
пункт 14 изложить в новой редакции:
«Утвердить резерв акимата области в сумме 33 655 тысяч тенге.».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
С. Мусабаев
Секретарь областного маслихата
Б. Жусупов
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющая обязанности
руководителя государственного
учреждения «Управление экономики
и бюджетного планирования
Мангистауской области»
_________Нарешова С.Б.
«14» 10 2016 год
Приложение
к решению областного маслихата
от « 14 » октября 2016 года № 5/55
Областной бюджет на 2016 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
1. ДОХОДЫ
|
119 316 453,4
|
||||
|
1
|
HАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
67 022 416,3
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
33 666 371,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
33 666 371,6
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
30 233 971,7
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
30 233 971,7
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 122 073,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
3 122 052,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
21,0
|
|||
|
2
|
HЕHАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕHИЯ
|
2 804 717,7
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
60 703,1
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
10 130,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
942,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
38 625,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
11 006,1
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
1 363 283,6
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
1 363 283,6
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 380 731,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 380 731,0
|
|||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
3 014,0
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 014,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 014,0
|
|||
|
4
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
49 486 305,4
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
6 859 430,4
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городских) бюджетов
|
6 859 430,4
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
42 626 875,0
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
42 626 875,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Администратор
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
117 273 828,8
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
4 766 341,0
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
43 095,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
42 701,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
394,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
2 216 885,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 743 000,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
403 082,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
1 800,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
69 003,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
130 145,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
108 879,0
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
21 266,0
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
||||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
404 231,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
230 687,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 300,0
|
|||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
41 434,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
128 810,0
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
72 389,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
34 493,0
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
37 896,0
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
123 667,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
123 667,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 775 929,0
|
|||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
1 775 929,0
|
|||
|
02
|
Оборона
|
959 787,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
532 525,0
|
|||
|
010
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
9 731,0
|
|||
|
011
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
56 792,0
|
|||
|
012
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
456 002,0
|
|||
|
014
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
10 000,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
9 440,0
|
|||
|
002
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
9 440,0
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны,
финансируемый из областного бюджета
|
417 822,0
|
|||
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
362 903,0
|
|||
|
003
|
Мероприятия гражданской обороны областного масштаба
|
54 919,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
5 970 031,0
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
8 546,0
|
|||
|
015
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
|
8 546,0
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
5 827 407,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
4 155 863,0
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
2 140,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 522 254,0
|
|||
|
008
|
Обеспечение безопасности дорожного движения
|
||||
|
013
|
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
|
34 838,0
|
|||
|
014
|
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
|
54 378,0
|
|||
|
015
|
Организация содержания служебных животных
|
57 934,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
271
|
Управление строительства области
|
134 078,0
|
|||
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
103 836,0
|
|||
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
30 242,0
|
|||
|
04
|
Образование
|
14 900 868,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
163 618,0
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
0,0
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
163 618,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
12 314 178,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
92 619,0
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
1 031 250,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
|
34 180,0
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
524 404,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
|
315 384,0
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
130 854,0
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
45 160,0
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
4 154 721,0
|
|||
|
027
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
4 481 201,0
|
|||
|
029
|
Методическая работа
|
205 608,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
21 468,0
|
|||
|
069
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание цифровой образовательной инфраструктуры
|
5 952,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
1 271 377,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
911 040,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
911 040,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 512 032,0
|
|||
|
007
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения
|
106 708,0
|
|||
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
624 019,0
|
|||
|
079
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
87 135,0
|
|||
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
694 170,0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
21 015 400,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
18 785 983,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
100 526,0
|
|||
|
004
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектами здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
|
35 000,0
|
|||
|
005
|
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
|
262 536,0
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
87 257,0
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
148 683,0
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
58 203,0
|
|||
|
009
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
|
2 634 559,0
|
|||
|
011
|
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
|
724 482,0
|
|||
|
013
|
Проведение патологоанатомического вскрытия
|
30 639,0
|
|||
|
014
|
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
|
825 264,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
48 997,0
|
|||
|
017
|
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
|
1 227,0
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
37 000,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
|
199 948,0
|
|||
|
020
|
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
|
138 258,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
|
102 418,0
|
|||
|
022
|
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
|
103 159,0
|
|||
|
026
|
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
|
393 527,0
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 431 473,0
|
|||
|
029
|
Областные базы спецмедснабжения
|
31 021,0
|
|||
|
030
|
Капитальные расходы государственных органов здравоохранения
|
1 171,0
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
669 962,0
|
|||
|
036
|
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
|
19 134,0
|
|||
|
038
|
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
79 928,0
|
|||
|
039
|
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
9 382 896,0
|
|||
|
045
|
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
|
332 426,0
|
|||
|
046
|
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
906 289,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
2 229 417,0
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
2 229 417,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
2 447 615,0
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 174 201,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
224 559,0
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
155 734,0
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка инвалидов
|
155 342,0
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 950,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
||||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
271 179,0
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
|
49 768,0
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
248 378,0
|
|||
|
017
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов специальных социальных услуг
|
5 463,0
|
|||
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
7 025,0
|
|||
|
044
|
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
|
60 805,0
|
|||
|
045
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
87 195,0
|
|||
|
046
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
15 291,0
|
|||
|
047
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
62 496,0
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
35 792,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 430,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
783 794,0
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
195 822,0
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
146 045,0
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
49 777,0
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
25 037,0
|
|||
|
077
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
25 037,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
3 671,0
|
|||
|
045
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
3 671,0
|
|||
|
297
|
Управление труда области
|
48 884,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
45 884,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 243 398,0
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
2 240,0
|
|||
|
047
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по
Дорожной карте занятости 2020
|
2 240,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
5 933 947,0
|
|||
|
014
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
1 047 346,0
|
|||
|
027
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 738 555,0
|
|||
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
148 046,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 307 211,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
67 669,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
010
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
777 408,0
|
|||
|
014
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
|
640 297,0
|
|||
|
030
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 766 946,0
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
721 446,0
|
|||
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
22 160,0
|
|||
|
045
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских
населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
1 452,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
209 833,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
100 000,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
4 809 810,0
|
|||
|
262
|
Управление культуры области
|
1 171 275,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
45 947,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
179 009,0
|
|||
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
432 420,0
|
|||
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
439 702,0
|
|||
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
73 897,0
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300,0
|
|||
|
020
|
Реализация социально-значимых мероприятий местного значения в сфере культуры
|
||||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
615 478,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|
106 220,0
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
509 258,0
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
221 515,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
72 130,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
149 385,0
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
143 392,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
47 162,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
96 230,0
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
2 361 085,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
43 859,0
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
48 897,0
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
2 253 692,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 837,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
73 918,0
|
|||
|
016
|
Развитие объектов культуры
|
58 034,0
|
|||
|
017
|
Развитие объектов спорта
|
15 884,0
|
|||
|
734
|
Управление по развитию языков, архивов и документации области
|
223 147,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков, по управлению архивным делом
|
39 163,0
|
|||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
36 530,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
147 454,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
9
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
12 950,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
12 950,0
|
|||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
12 950,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
3 516 099,0
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
81 771,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
38 531,0
|
|||
|
003
|
Регулирование земельных отношений
|
42 840,0
|
|||
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
400,0
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
1 328 857,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
40 950,0
|
|||
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
||||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
115 278,0
|
|||
|
006
|
Охрана животного мира
|
228 101,0
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
937 928,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 600,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
974 303,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
109 381,0
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
20 000,0
|
|||
|
020
|
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ путем субсидирования производства приоритетных культур
|
75 000,0
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
25 000,0
|
|||
|
048
|
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
|
54 000,0
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
260 013,0
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
80 000,0
|
|||
|
055
|
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
|
323 350,0
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
17 139,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 420,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 011 475,0
|
|||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
1 011 475,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 500,0
|
|||
|
027
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
5 500,0
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
77 650,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
44 866,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 996,0
|
|||
|
021
|
Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них
|
||||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
2 261,0
|
|||
|
052
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
|
28 527,0
|
|||
|
725
|
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
|
36 543,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
|
36 134,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
409,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
367 051,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
71 449,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
69 637,0
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 812,0
|
|||
|
272
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
252 214,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
35 955,0
|
|||
|
002
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
216 159,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
100,0
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
43 388,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
42 788,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 425 858,0
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
5 425 858,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
48 914,0
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
227 097,0
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
384 512,0
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
403 374,0
|
|||
|
007
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
|
2 099 369,0
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 824,0
|
|||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
1 991 591,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
269 177,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
11 765 326,0
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
10 065 267,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
33 655,0
|
|||
|
048
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
|
354 244,0
|
|||
|
055
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
8 339 297,0
|
|||
|
056
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения)
на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической
стабильности регионов
|
1 338 071,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
149 827,0
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
149 827,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
545 092,0
|
|||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
130 175,0
|
|||
|
051
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
1 387,0
|
|||
|
077
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
413 530,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
732 579,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
|
40 302,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
004
|
Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»;
|
23 000,0
|
|||
|
006
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
472 480,0
|
|||
|
007
|
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
188 857,0
|
|||
|
011
|
Целевые текущие трансферты бюджету города Жанаозен Мангистауской области на поддержку предпринимательства
|
7 940,0
|
|||
|
280
|
Управление индустриально-инновационного развития области
|
272 561,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития индустриально-инновационной деятельности
|
141 561,0
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
131 000,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
1 395,4
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
1 395,4
|
|||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
1 395,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
31 071 899,4
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
31 071 899,4
|
|||
|
006
|
Бюджетные изъятия
|
25 712 825,0
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
2 081 249,8
|
|||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
246 317,4
|
|||
|
017
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
||||
|
024
|
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
|
78 832,0
|
|||
|
026
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
2 952 622,0
|
|||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
53,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Администратор
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
1 848 182,7
|
||||
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
8 343 944,0
|
||||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
990 000,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
990 000,0
|
|||
|
013
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
690 000,0
|
|||
|
015
|
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики
|
300 000,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 472 281,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
2 623 958,0
|
|||
|
009
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья
|
2 623 958,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 848 323,0
|
|||
|
046
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
710 016,0
|
|||
|
048
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
3 138 307,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
731 745,0
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
731 745,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
731 745,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
149 918,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
149 918,0
|
|||
|
069
|
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах
|
149 918,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
5
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
6 495 761,3
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
6 495 761,3
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
6 495 761,3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Администратор
|
Программа
|
Подпрограмма
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
1 885 823,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
1 885 823,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
1 885 823,0
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
396 748,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
396 748,0
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
504 979,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
504 979,0
|
|||
|
278
|
Управление предпринимательства и торговли области
|
302 936,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
302 936,0
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
681 160,0
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
681 160,0
|
|||
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Специфика
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
6
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
01
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
Наименование
|
Сумма, тысяча тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6,0
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 691 381,1
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 691 381,1
|
||||
|
7
|
Поступление займов
|
8 014 414,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
8 014 414,0
|
|||
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
2 623 958,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
5 390 456,0
|
|||
|
16
|
Погашение займов
|
6 490 761,3
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
6 490 761,3
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
6 490 761,3
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
167 728,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
167 728,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
167 728,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.